Декларацію за 9 місяців помилково подано у періоді «Вересень 2025»: алгоритм виправлення

Випадково здала декларацію єдиного податку у вкладці вересня, а не за 9 місяців 2025 року. Прийшла квитанція №2 про прийняття. Як її анулювати та подати декларацію за 9 місяців?


👆 Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь🕵️:


Для виправлення ситуації потрібно виконати два кроки:


  1. Написати в ДПС лист довільної форми з описом ситуації та проханням зняти актуальність неправильно поданої декларації. Після цього декларація отримає статус «Історія подання». Лист можна подати через Електронний кабінет платника податків у розділі «Листування з ДПС». У листі обов’язково зазначте, що декларація була подана у помилковому періоді «Вересень 2025», і вкажіть правильний період, за який буде подано нову декларацію.
  2. Після зміни статусу попередньої декларації подайте нову декларацію за правильний період. У цьому випадку декларація подається як «Звітна», а не «Звітна нова».


Важливо: перевіряйте правильність вибору періоду перед поданням декларацій, щоб уникнути подібних помилок у майбутньому.


👌 Сервіс «Особистий Консультант» – це письмові безлімітні швидкі відповіді (від 15 хвилин) на професійні питання. Отримайте доступ до сервісу, оформивши передплату у пакетах «Професіонал», «Преміум».


Джерело: 7еminar


Шаблони та зразки документів:


Лист в ДПС про зняття актуальності поданої декларації (ФОП)


Читайте більше:


Перевірки ДПС під час воєнного стану

Як реагувати на запити ДПС про надання інформації

Запити від податківців: як реагувати та чи відповідати

Листування з ДПС через Електронний кабінет платника

Проміжна фінзвітність (квартальна/піврічна/за 9 місяців): хто складає і на що звернути увагу

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇