Облік витрат на юридичну адресу без первісних документів: нюанси
В даному разі рахунок 39 застосовувати доречно.
В запитанні вказано про оплату послуги на рік. Через це дані витрати доречно показувати рівномірно із застосуванням рахунку 39 (по аналогіє із авансом сплаченою орендою, передоплатою періодичних видань - див. Інструкцію № 291 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#n441).
Тобто за фактом перерахування коштів Ви можете зробити запис: Дт 371 Кт 311. Далі на підставі бухдовідки запис: Дт 39 Кт 371. І в подальшому знову ж таки на підставі бухдовідки робити запис: Дт 92 Кт 39. При чому це актуально як для річних, так і для квартальних платників податку на прибуток.
Відображати рахунок 39 без надання первісного документа коректно. Адже Ви завідомо знаєте, що це оплата за послугу (юридичну адресу) на рік. Тобто для Вас це однозначно мають бути витрати майбутніх періодів. Формування акту в кінці року має певну логіку. Бо саме на той час можна вважати, що фактично послугу надано, тому цією датою й формується акт, який її підтверджує.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Ризики подання звітності у неробочий час: законність підписання ЕЦП
Чи можуть контролюючі органи ставити під сумнів законність підписання звітності ЕЦП у неробочий час (наприклад, щодо…
Облік ПДВ при оренді з трьома сторонами та електроенергією
Податкові наслідки від компенсації штрафних санкцій нерезидентом ТОВ
Як правильно відобразити ПДВ-зобов'язання при заблокованих податкових накладних
Як забрати ПДВ з реєстраційного ліміту без включення
Порядок оформлення РК при поверненні товару та ПДВ
Є відповідь АІ
Чи можна знищити документи без перевірок податкової з 2017 року
Організація процесу видачі талонів водіям для заправки авто
Документи для списання згорілого основного засобу від контрагента
Є відповідь АІ
Облік ЗЕД-операцій експортером: особливості при умовах DAP
Організація списання дизельного пального без ліцензії для фермерів
Чи потрібно фермерському господарству сплачувати екологічний податок
Є відповідь АІ
Ситуація з військовим обліком: дії при помилках у Дії
Помилки в звіті ЄСВ та 4ДФ: уточнення і наслідки
5.07 подала зві ЄСВ за червень (все добре сдано)
13.07 подаю Звітний новий , тому що дізнаюсь що акти від постачальника (все добре сдано), але згодом приходить повідомлення про помилки
так як в додатку 4ДФ не вказала ІПН постачальника Звітний новий…
Вибір коду ДПП для послуг та реєстрація податкових накладних
Проблеми з формуванням заяви-розрахунку на лікарняний виплат
Чи потрібно виписувати податкову накладну при умовному продажу
Як правильно списати витрати на виплату за пай
Є відповідь АІ

