Чи потрібно подавати звіт по квоті для інвалідів
Форми звіту станом на 06.08.2026 ще немає.
Статтею 18-2 Закону 875 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#n143 передбачено, що роботодавці/платники внеску зобов’язані подавати звітність про нарахування, обчислення та сплату внеску в розмірах, визначених відповідно до цього Закону, до територіального органу Пенсійного фонду України (ПФУ) за основним місцем обліку платника внеску у строки та в порядку, встановлені цим Законом.
Але! Наразі адмініструванням цільового внеску займається ДПС, до завдань якої належить забезпечення збору внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за його сплатою. Потім адміністрування буде поступово передаватись ПФУ. Тому поки адміністрування внеску не буде передане до ПФУ, подавати звіт та сплачувати внесок потрібно до ДПС за місцем вашої реєстрації.
Звітність про нарахування, обчислення та сплату цільового внеску - щоквартальна, подається до податкових органів протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Цільовий внесок сплачують протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання такого звіту.
Оскільки форми досі немає, то подати її за 2-й квартал не можливо. В довільній формі подавати її не потрібно.
Стосовно того чи потрібно буде подавати звітність якщо норматив виконано — однозначної відповіді немає, однак за позицією ДПС – повинні.
Згідно з проєктною формою Звіту - https://spo.fpsu.org.ua/wp-content/uploads/2026/05/pro-zatverdzhennya-formy-zvitu-pro-narahuvannya-obchyslennya-ta-splatu-vnesku-na-pidtrymku-praczevlashtuvannya-osib-z-invalidnistyu.pdf, його мають подавати:
- Платник внеску, у якого СКШП за квартал від 8 до 25 працівників.
- Платник внеску, у якого СКШП за квартал – більше 25 працівників.
- Підприємство, установа, організація, основним видом діяльності якої є реабілітація осіб з інвалідністю, навчання таких осіб або догляд за ними.
Отже, якщо вважати на проект звіту – то не потрібно подавати тим у кого СКШП до 8 працівників.
Однак, згідно роз’яснення ДПС в ЗІР категорія 135.05 https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=44400 звітність про нарахування, обчислення та сплату внеску мають подавати як роботодавці, так і платники внеск
Тобто податківці вважають, що звітувати повинні також і ті роботодавці, у яких: середньооблікова кількість штатних працівників за квартал менша ніж 8 осіб; норматив працевлаштування осіб з інвалідністю виконано.
Отже, на думку ДПС звіт повинні подавати і ті роботодавці які виконали норматив. Однак стовідсотково про це буде відомо тоді коли затвердиться форма такого звіту.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Є відповідь АІ
Закриття ТОВ: що потрібно зробити після звільнення працівників
Що для того потрібно.
З Постачальниками всі борги закриті ще у 2025 році. Працівники звільнені, податки сплачені.
Рік тому збільшували статутний капітал, який внесений крім одного засновника.
Які дії. Що…
Є відповідь АІ
Правила заповнення декларації з прибутку за 2022 рік
Є відповідь АІ
Закриття ФОП в сільському господарстві: послідовність дій та нюанси
Звітність щодо внесків за інвалідів: зміни в чисельності працівників
Документи для кадрової справи та зарплатного обліку в компанії
І по зп : тобто нарахування , виплата з банка , і з каси є , податки сплачуємо . Напишіть будь ласка які документи повинні бути , бо працюю в різних компаніях , і від попередників все різне . Дякую…
Виплата зарплати працівнику з двома посадами: нюанси оформлення
2. Зп видається через касу підприємства…
Витрати на мобільний зв'язок: правильний рахунок для обліку
Нарахування ЄСВ за лікарняним після припинення трудових відносин
Зміна касового апарата: чи потрібно переоформлювати ліцензію на алкоголь
Уточнення декларацій з ПДВ: чи потрібно переглядати всі звіти
якщо зараз уточнити декларацію за грудень 2023 року і включити дану ПН, то потрібно уточняти всі декларації з ПДВ по даний час…
Можливість включення ПН до податкового кредиту через коригування
Є відповідь АІ
Облік благодійної передачі обладнання навчальному закладу: нюанси
Покрокова інструкція для заповнення балансу та звіту фінрезультатів
Виникнення реєстраційних коду при поверненні товару та коштів
3. Тут я заплуталась . Друга подія через деякий час Продавець…
Є відповідь АІ
Оренда авто: облік у звітності та ризики податкових штрафів
2. у червні арендоване , сплата в вересні , нарахування і виплата у вересні , в обьєднаній звітності ставимо у вересні ?? ?
3. чи є помилкою що ми не…
Момент визнання доходу при реалізації товару: нюанси бухобліку
Є відповідь АІ
Чи потрібно відображати незареєстрований РК у декларації з ПДВ
Є відповідь АІ
Порядок складання первинних документів для нарахування відпускних
Дякую…
Ризики надання знижок для ФОП на спрощеній системі
Є відповідь АІ
Порядок оформлення лікарняних: підписи та документи для виплати
Як правильно складати лікарняні:
1)Сам лікарняний з сайту ПФУ
2) протокол прийняття рішень 3) розрахунок середньої зп для нарахування 4) заявка розрахунок
5) прийняття заявки 6)…

