Як правильно внести зміни до звіту з ЄСВ за 2017
Як правильно заповнити звіт з ЄСВ за 2017 рік, якщо забули внести одного працівника. Податки по ньому були сплачені частково, зараз проплатила решту податку, яких була нестача.
У Д1 додала у графі 25 "0", у ДФ4 теж "0", у Д5 теж "0", чи потрібно проставляти десь у графі 9 ознаку "2" код типу нарахувань.
і як щодо періоду, бо 4ДФ були квартальні?
Виправлення об'єднаної звітності проводиться відповідно до вимог розд.V Порядку №4 від 13.01.2015р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n1364
Для цілей коригування платником самостійно виявлених помилок за періоди до 2021 року вважати відповідними такі періоди:
- для податкових агентів (4ДФ):
I квартал: березень (3);
II квартал: червень (6);
III квартал: вересень (9);
IV квартал: грудень (12)
- для платників єдиного внеску — відповідний місяць, за який здійснюється коригування.
Для виправлення інформації у Додатку 4ДФ слід створити окремий Уточнюючий звіт в складі головного документа та Додатка 4ДФ у періоді, що буде відповідати вищевказаному алгоритму.
Якщо у Додатку 4ДФ даний працівник взагалі не був відображений, то Ваш варіант заповнення є правильний - заповнюється 1 рядок з сумовими показниками і у гр.10 - "0" (рядок на включення)
Окремо у Період "Місяць 2017" слід створити звіт в складі головного докмуента та Додатків 1 та 5.
Додаток 1 - заповнюється рядок з особистими даними працівника та сумовими показниками, у гр.9 - "2", гр.25 - порожня.
Додаток 5 - заповнюється, якщо потрібно відобразити дату прийому на роботу працівника. Алгоритм заповнення - вірний
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Порядок нарахування премій та їх вплив на середню зарплату
Запитання стосовно "Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під часу". Нарахували премію працівникам в липні за підсумками роботи за 2 квартал. Розумію, що для визначення середньої зарплати, вона буде…
Оподаткування послуг нерезидента: ПДВ, репатріація, ПДФО та ВЗ
Отримали послуги (ютуб блогер- реклама) від нерезидента Чеської республіки ФОП, чи потрібно реєструвати ПДВ, Податок на репатріацію чи потрібно сплачувати? Можливо потрібно платити ПДФО та ВЗ…
Облік працівника з неповним робочим днем для звітності ЄСВ
Є відповідь АІ
Процедура оформлення наказу на модернізацію програмного забезпечення НМА
Запитання щодо чисельності спеціалістів по гіг-контракту в ЄСВ
Дата оформлення авансового звіту для імпортованих послуг підприємства
SUB, 548 Market Street". Дата інвойса…
Є відповідь АІ
ДФС запитала документи: чи виключити ФОП з 4-ДФ
Чи потрібно подавати звіт по квоті для інвалідів
Є відповідь АІ
Облік витрат на маркетингові послуги: підписка на PR-сервіс
Чи потрібно підприємцю подавати звіт після переходу на 3-тю групу
Оформлення ТТН при поверненні товару: вказівки для продавця
Право на допомогу по вагітності при короткому страховому стажі
Проблеми з отриманням квитанції після подачі звітів з ЄСВ
Є відповідь АІ
Вибір ТТН для оптової торгівлі алкоголем: нові вимоги
Нарахування неустойки: розрахунок суми оренди без ПДВ
Орендарем за призначенням після вимоги Орендодавця їх повернення з оренди, то у випадку їх
своєчасного неповернення з оренди (до 30.06.2026 року) Орендодавець, починаючи з 01.07.2026…
Пояснення щодо укладання договорів ЦПХ та звітності підприємства
Обмеження зарплати та форми оплати праці для іноземців
2. чи можемо працівникам іноземцям встановлювати погодинну оплату праці або за відрядну оплату…
Право на витрати при списанні заборгованості з нерезидентом підприємства
Визначення правильного документа для ТТН при затримці накладної
Є відповідь АІ

