Як правильно виписати податкову накладну при експорті
Операція експорта підтверджується митною декларацією і на дату її оформлення складається ПН за ставкою 0%, також в ПН вказується дата та номер ВМД. Якщо ТОВ не отримала ВМД, то підстав застосовувати стаку 0% немає.
Виходить, що постачання товару покупцю - нерезденту відбулось на територійї України. Тому Вам необхідно виписати ПН за ставкою 20%. ПН складається на «Неплатника» з умовним ІПН «100000000000» та типом причини «02».
Що стосується суми, то за правилами нарахування ПДВ згідно до п. 194.1.1 ПКУ Податок становить 20 відсотків, 7 і 14 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг. Тобто ПДВ нараховується на суму оплати від нерезидента, що перерахована в грвні на дату оплати. Причому датою оформлення ПН буде дата отримання оплати від нерезилента, оскільки операція не є експортною.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
ПДВ для ТОВ: розподіл вхідного ПДВ при отриманні доходів
Виправлення бухгалтерського обліку: оренда, витрати, річна звітність 2025 року
Видача гуманітарної допомоги військовослужбовцю: законодавчі нюанси та податки
Є відповідь АІ
Облік повернення передоплати за товар без податкової накладної
Терміни підписання акту для врахування витрат на прибуток
Правила оформлення податкової накладної при частковій передоплаті ПДВ
Правила купівлі нежитлових будівель у фізичної особи для ФГ
Перевірка правильності проведення валютних операцій при виплаті дивідендів
Податкові наслідки благодійного внеску ТОВ для громадської організації
Невідповідність адреси в штампі: помилка в первинному документі
Документи для списання втраченого товару після обстрілу
Наслідки сплати ПДВ при знищенні товару під час війни
Як правильно реєструвати ПН при продажу з ПДВ
Проблеми з неосновним місцем обліку після закриття каси
Облік повернення пошкодженого обладнання в рамках гарантійного випадку
Є відповідь АІ
Оподаткування витрат на навчальне приладдя для сина директора
Чи скасують діючу критичність з 1 вересня 2026 року
суть питання отримання статусу критичності по спрощені процедурі на наступний рік. До 10.08 я подав всі необхідні документи, отримав відмову, бо була помилка в тому, що звіт за попередній рік на не за 1 півріччя 2026 року. Рекомендація від ДСБТ подати нову…
Проблеми з актом виконаних робіт: відповідальність і первинні документи
Бухоблік подарункових сертифікатів: проведення та податкові накладні
Є відповідь АІ

