Облік ПДВ для ФОП: ризики та реєстрація податкових накладних
Дякую.
У Вашому випадку мова йде про постачання електронних послуг:
адже згідно з п.п.14.1.56.-5 «є» ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n256 ) до електронних послуг також відноситься «надання рекламних послуг у мережі Інтернет, мобільних додатках та на інших електронних ресурсах, надання рекламного простору, у тому числі шляхом розміщення банерних рекламних повідомлень на веб-сайтах, веб-сторінках чи веб-порталах».
Та згідно з п.208.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5181 ), «правила цієї статті не застосовуються у разі постачання електронних послуг особою-нерезидентом, яку зареєстровано як платника податку відповідно до пункту 208-1.2 статті 208-1 цього Кодексу, фізичній особі - підприємцю, яку не зареєстровано як платника податку».
Тобто у разі якщо Ви придбаваєте послуг у нерезидента, який зареєстрований як постачальник послуг платником ПДВ – то Вам не потрібно нараховувати та сплачувати ПДВ до бюджету.
Але цей ПДВ включається до вартості послуг.
У випадку якщо Ви зазначите, що Ви є платником ПДВ – вважаємо, що ця інформація перевіряється.
Тим більше Ви ніяк не зможете зазначити вірний ІПН.
Якщо Ви зазначите чужий такий номер – вважаємо, що такі не зовсім коректні дії можуть нашкодити співробітництву з представництвом Фейс бук.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Переведення працівника на іншу посаду після продажу станка ЧПУ
На підприємстві був станок з ЧПУ, на якому працював оператор. У червні станок було продано, а працівника переводимо на іншу посаду. Підкажіть, будь ласка, які наші дії мають бути у цьому випадку? Чи треба подавати Форму 4 по працівнику до ТЦК, подавати…
Процедура списання активів після обстрілу: необхідні дії та документи
Розрахунок лікарняного при перехресті відпустки та захворювання
Умови найму нових співробітників для отримання гранту ФОПу
Який відсоток військового збору утримати при оренді автомобіля
Правила нарахування відпустки для працівника з інвалідністю
Як розрахувати середній заробіток для відрядження працівника
Чи потрібно донараховувати ЄСВ при лікарняному за травень
Оприбуткування послуг поштового зв’язку у 1С для ТОВ
Чи потрібно складати податкову накладну на умовний продаж земельної ділянки
Виправлення помилки в додатку Д5: терміни та порядок дій
Чи потрібно заповнювати графу про водіїв у відомості
Уніфікація номенклатури товарів: уникнення податкових ризиків і рішення
Тобто, купуємо у різних постачальників під різною назвою. Чи можна оприбутковувати під єдиною назвою і продавати під цією ж своєю назвою. Якими наказами це можна узгодити…
Обмеження лікарняних: як правильно врахувати страховий стаж
Працівник пішов на лікарняний з 26.05 по 02.06. Прийнятий на роботу 02.04.2026р. За даними ПФУ в його страховий стаж включено у повному обсязі січень-вересень 2025р. і квітень 2026р. Виходить, що протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку працівник…
Критерії військового обліку: зарплата працівників та бронювання
ПДВ при компенсації за пошкодження орендованого майна закладом освіти
Правильне відображення лікарняних у звіті 1ДФ за місяці
Підкажіть будь ласка!
В травні нарахували 126 днів лікарняного (до пологів та після пологів) виплату провели теж в травні. Допоможіть будь ласка як вірно відобразити в звіті ?
лікарняний почався 11,05,2026- 13.09.2026р. Як що я вірно розумію то в…

