Заголовок тимчасово відсутній
Проводите нарахування документом "Авансовий звіт" з меню каса і банк.
Заповнюєте вкладку «Інше». Закладка призначена для записів про витрати на відрядження, добових, жд і авіаквитках та інших витрат підзвітної особи.
Для добових в нижній осередку шпальти «Номенклатура» робите запис «Добові", документ наприклад "наказ про відрядження № від ...» і проставляєте прапорець в стовпці «Це добові».
Вносите загальну суму добових. Обов'язково заповнюєте рахунок витрат і аналітику витрат. У стовпці «Добові з ... по» вказуєте дати відрядження, тобто 19.09.2024 по 05.10.2024.
Кількість днів відрядження буде розраховано автоматично.
Авансовий звіт сформує проведення Дт витрат Кт 3721/працівник.
Виплату проводите через документ "списання з банківського рахунку", вид операції - перерахування підзвітній особі. Проведення Дт 3721/працівник Кт 311.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
Включати працівника в графік відпусток, якщо він не йде
Нарахування заробітної плати для броньованого працівника у грудні
Чи може військовозобов'язаний з відстрочкою замінити броньованого працівника
оформили на роботу військовозобовязаного , має відстрочку , але йому 20 років …

