ОЛ
Ольга
21.06.2023 | 21:32
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Авто взяли у фінансовий лізинг. Через три роки отримали угоду про донарахування вартості з пдв. Якими проводками відобразити донарахування вартості автомобіля. Плануємо викупити в лізингової компанії і продати дане авто фіз особі. Прошу прописати Повний цикл проводок
1. отримання авто в лізинг
2.донарахування вартості
3.продаж фіз особі
Дякую)
Уточнення: Донараховано вартість авто на третьому році . У зв'язку з зміною курсу валюти. Перерахунок був здійснений тому , що ми виявили бажання достроково викупити авто. Договір у гривні але з прив'язкою до курса дол. Якими проводками це відобразити в обліку
1. отримання авто в лізинг
2.донарахування вартості
3.продаж фіз особі
Дякую)
Уточнення: Донараховано вартість авто на третьому році . У зв'язку з зміною курсу валюти. Перерахунок був здійснений тому , що ми виявили бажання достроково викупити авто. Договір у гривні але з прив'язкою до курса дол. Якими проводками це відобразити в обліку

Анастасія, консультант
експерт
23.06.2023 | 10:40
Відповідь надано
1. Орендар відображає у своєму обліку отриманий у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання за найменшою із двох оцінок: за справедливою вартістю активу або за теперішньою вартістю суми МОП (п. 5 П(С)БО 14). В обліку на цю суму робиться проведення (Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» – Кт 531 «Зобов'язання за фінансовою орендою»).
При введенні в експлуатацію об'єкт фінлізингу буде зарахований до складу ОЗ лізингоотримувача, тому на субрахунку 152 потрібно сформувати первісну вартість предмета лізингу. Введено автомобіль в експлуатацію Дт105 Кт152 Фінансові витрати лізингоодержувача (винагорода лізингодавцю, відсотки за договором лізингу) відображають у сумі, яка відноситься до звітного періоду. У момент нарахування виникає поточне зобов'язання (кредит субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками») на суму лізингового платежу за відповідний період. Така сума відсотків за поточний період відноситься до витрат поточного періоду за дебетом субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» (винагороди лізингодавцю, відсотків тощо).
Далі на кожну дату балансу частину довгострокової заборгованості, термін погашення якої припадає на наступні 12 місяців, переводять до складу поточної (Дт 531 Кт 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті»). Погашення заборгованості відображають записом: Дт 611 Кт 311. Збір до ПФ та платіж за реєстрацію автомобіля відносять на первісну вартість автомобіля (Дт 152 Кт 631), а ось витрати в сумі страхових платежів відносять на витрати звітного періоду поступово протягом строку страхування (Дт 39 Кт 631 та Дт 23, 91-94 (відповідно до того, як такий автомобіль використовується) Кт 39).
3. Продаж. Списано суму накопиченої амортизації:Дт131 Кт105; Автомобіль переведено до складу необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу, за залишковою вартістю Дт286 Кт105; Отримано попередню оплату за автомобіль, що реалізують Дт311 Кт681;Передано автомобіль покупцю Дт377 Кт712; Зараховано зобов’язання за одержаним авансом від покупця Дт681 Кт377
Раді допомогти, звертайтесь ще
При введенні в експлуатацію об'єкт фінлізингу буде зарахований до складу ОЗ лізингоотримувача, тому на субрахунку 152 потрібно сформувати первісну вартість предмета лізингу. Введено автомобіль в експлуатацію Дт105 Кт152 Фінансові витрати лізингоодержувача (винагорода лізингодавцю, відсотки за договором лізингу) відображають у сумі, яка відноситься до звітного періоду. У момент нарахування виникає поточне зобов'язання (кредит субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками») на суму лізингового платежу за відповідний період. Така сума відсотків за поточний період відноситься до витрат поточного періоду за дебетом субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» (винагороди лізингодавцю, відсотків тощо).
Далі на кожну дату балансу частину довгострокової заборгованості, термін погашення якої припадає на наступні 12 місяців, переводять до складу поточної (Дт 531 Кт 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті»). Погашення заборгованості відображають записом: Дт 611 Кт 311. Збір до ПФ та платіж за реєстрацію автомобіля відносять на первісну вартість автомобіля (Дт 152 Кт 631), а ось витрати в сумі страхових платежів відносять на витрати звітного періоду поступово протягом строку страхування (Дт 39 Кт 631 та Дт 23, 91-94 (відповідно до того, як такий автомобіль використовується) Кт 39).
3. Продаж. Списано суму накопиченої амортизації:Дт131 Кт105; Автомобіль переведено до складу необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу, за залишковою вартістю Дт286 Кт105; Отримано попередню оплату за автомобіль, що реалізують Дт311 Кт681;Передано автомобіль покупцю Дт377 Кт712; Зараховано зобов’язання за одержаним авансом від покупця Дт681 Кт377
Раді допомогти, звертайтесь ще
ІБ
Богословська Ірина
02.07.2026 | 14:02
Відповідь надано
Штрафні санкції за неподання 20-ОПП при купівлі обладнання
Підприємство придбало дизельний генератор вартістю 500 000, інвертор вартістю 35 000 та акумулятор до інвертора вартістю80 000. Придбання дуло у квітні 2026 року. В експлуатацію введено 30,06,26. 20-ОПП у квітні не подавалося. Чи є за це штрафні санкціі…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
02.07.2026 | 14:28
СВ
Світлана
02.07.2026 | 12:01
Відповідь надано
Правильний розрахунок компенсації за невикористану відпустку мобілізованого працівника
вітаю. звільняється мобілізований робітник. останій раз був на роботі у 2022 році. є 4 дні компенсації за 2022 рік. як вірно розрахувати компенсацію за невикористану відпустку?
дякую…
дякую…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
02.07.2026 | 12:04
НБ
Боцун Наталія Вікторівна
01.07.2026 | 21:45
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Проблеми з поверненням передплати в іншій валюті: роз'яснення банку
Доброго дня. ТОВ купили за грн валюту -доллари, та зробили передплату постачальнику в Польшу. Зараз постачальник хоче повернути передплату, тому що не встигае поставити товар в термін валютного нагляду, але у нього валюта платежу евро. Банк виставив умови в зв'язку з тим, що ми…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
02.07.2026 | 08:39
ІН
Інна
01.07.2026 | 21:38
Відповідь надано
Нарахування доплат за суміщення, вихідні та відрядження
Вітаю!На директора покладені функції головного конструктора з доплатою за суміщення посади в розмірі окладу. З якого окладу нараховувати доплату за роботу у вихідні дні? Та як правильно нараховувати відрядження…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
02.07.2026 | 10:18
ОН
Набухотна Ольга
01.07.2026 | 20:52
Відповідь надано
Помилка при сплаті: ПДВ замість військового збору, як виправити
Добрий вечір! помилково поповнила рахунок податок на додану вартiсть iз вироблених в українi товарiв(робiт, замість сплати військогового збору, ця сума бачу зарахувалась ,яким чином виправити. військовий збір зрозуміло що оплатила надалі добре…
СК
Світлана, консультант
експерт
01.07.2026 | 21:09
ОК
Оксана
01.07.2026 | 19:50
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Обчислення компенсації за невикористану відпустку при звільненні працівника
Доброго дня. При розрах. компенсації за невикорист. відпустку при звільн. працівникові, яки пропрацював: 47 днів,6 год/день (0,75 від окладу), умовно- з окладом за повну ставку 20000 грн, то середня з/пл обчислюється із посадового окладу за повною ставкою, за останні 12 місяців…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
02.07.2026 | 10:15
ЮЛ
Юля
01.07.2026 | 19:12
Відповідь надано
Облік витрат на перевезення працівників в 1С та податки
Вітаю!
Працівники підприємства планують поїздку в Карпати з підйомом на гору. Директор хоче оплатити перевезення працівників автобусом.
Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити таку операцію в 1С (BAS): які бухгалтерські проведення потрібно зробити та які…
Працівники підприємства планують поїздку в Карпати з підйомом на гору. Директор хоче оплатити перевезення працівників автобусом.
Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити таку операцію в 1С (BAS): які бухгалтерські проведення потрібно зробити та які…
ОК
Ольга, консультант
експерт
02.07.2026 | 14:19
TA
Tatiana
01.07.2026 | 18:59
Відповідь надано
Укладання допуг за програмування: наслідки для ПДВ і розподілу
Двухсторонній договір з Нерезидентом про надання послуг з програмування і тестування ПЗ. Місце постачання - місце Нерезидента, а отже необ'єктна операція. По авансу була виписана ПН, і здійснений розподіл вхідного ПДВ. Тепер Нерезидент хоче укласти допку, щоб ми передали ПЗ…
СК
Світлана, консультант
експерт
01.07.2026 | 20:45
ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
01.07.2026 | 18:42
Відповідь надано
Розподіл ПДВ для пільгових операцій: нюанси приміщень юрособи
У юр особи в травні була пільгова операція (поставка металолому). Ми повинні розподіляти ПДВ по п. 199.1 ПКУ. Юр особа використовує в неоподковуваних операціях лише одне приміщення, орендоване у неплатника ПДВ. також є офіс по юр. адресі ,орендоване у платника ПДВ та ще 2…
СК
Світлана, консультант
експерт
01.07.2026 | 20:39
ТЕ
Тетяна
01.07.2026 | 18:39
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Розбіжності в декларації ПДВ: аргументація правильності декларування РК
Мінусовий РК на часткове повернення коштів на операцію, що звільнена від ПДВ, виписаний 24.04.26, відправлений контрагенту через Медок 16.05.26, отриманий покупцем 18.05.26 та зареєстрований в ЄРПН 18.05.26. Показала в декларації за квітень. Отриманий лист від податкової, що на…
СК
Світлана, консультант
експерт
01.07.2026 | 21:21
ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
01.07.2026 | 18:38
Відповідь надано
Розподіл ПДВ: пільгові операції та їх вплив на наступні місяці
У юр особи в травні була пільгова операція (поставка металолому). Ми повинні розподіляти ПДВ по п. 199.1 лише в місяці пільгової операції чи і всі наступні місяці…
СК
Світлана, консультант
експерт
01.07.2026 | 20:23
ОЛ
Олеся
01.07.2026 | 18:21
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Перевірка КВЕДів для ФОП у роздрібній торгівлі алкоголем
Доброго дня. ФОП загальна система - алкоголь і сигарети роздріб в продуктовому магазині . Чи достатньо кведів 47.11, 47.25,47.26…
АК
Анастасія, консультант
експерт
02.07.2026 | 14:22
ТА
Таня
01.07.2026 | 18:20
Відповідь надано
Вимоги до номенклатури в фіскальних чеках і обліку
Добрий день .
1) В фіскальний чек вчасно каса буде тягнути в момент оплати номенклатуру з платформи пром уа : Футболка базова унісекс sport темно - синя 100 % бавовна regular fit xxl . А з облікової програми в податковій буде : Футболка базова унісекс sport темно - синя…
1) В фіскальний чек вчасно каса буде тягнути в момент оплати номенклатуру з платформи пром уа : Футболка базова унісекс sport темно - синя 100 % бавовна regular fit xxl . А з облікової програми в податковій буде : Футболка базова унісекс sport темно - синя…
ОК
Олександра, консультант
експерт
02.07.2026 | 12:33
БЛ
Близнюк Ірина Валеріївна
01.07.2026 | 18:17
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Коригування ПДВ: наслідки за запізніле виписування нульового коригування
Вітаю! В квітні замовник оплатил 50% від рахунка. Кількість всіх 9 позицій була розподілена пропорційно по 50%. В травні відвантажено 6 позицій по сумі менше авансу але з них 2 позиції в повній кількості. Чи потрібно було в травні виписувати нульове коригування до квітня з…
СК
Світлана, консультант
експерт
01.07.2026 | 21:02
ЛД
Дідух Люба
01.07.2026 | 18:14
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно сплачувати ЄСВ ФОП за червень 2026 року
Доброго дня. ФОП 3 групам 5% працевлаштований офіційно 22.06.2026 року. Чи потрібно йому сплатити ЄСВ як ФОП за червень…
АР
Аліна, редакторка новин 7eminar
експерт
01.07.2026 | 20:18
НА
Наталя
01.07.2026 | 17:53
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Різниця в сумах ПДВ: чи варто панікувати при експорті
Добрий день! Операція експорту. Сума в податковій накладній відрізняється від суми в митній декларації на одну копійку. Чи варто на це звертати увагу…
СК
Світлана, консультант
експерт
01.07.2026 | 20:18
ЭЮ
Элла Юріївна
01.07.2026 | 17:48
Відповідь надано
Нумерація табельних номерів: об’єднати чи розділити штатних і гіг-працівників
Добрий день. На підприємстві бухоблік ведеться у програмі БАС, підприємство є резідентом ДіяСіті. Коли ми в програмі приймаємо на роботу за трудовими договорами та за гіг-контрактами,то табельні номери йдуть подряд,без розділу на штатних та гіг-контракти. Питання-чи можна…
ОК
Ольга, консультант
експерт
02.07.2026 | 13:49
СВ
Світлана
01.07.2026 | 17:39
Відповідь надано
Використання чорної пасти для написання заяв на відпустку та звільнення
Добрий день , підкажить ,чи дозволено писати заяви на відпустки, звільнення , тощо пастою чорного кольору?Дякую…
ОК
Олена, консультант
експерт
02.07.2026 | 09:54
СВ
Світлана
01.07.2026 | 17:33
Відповідь надано
Додаткові відпустки за роботу з комп'ютером: хто має право
Добрий день, підкажіть, кому покладено додаткові відпустки за роботу із компьютером ? Дякую…
НК
Наталя, консультант
експерт
01.07.2026 | 20:29
НЗ
Золотарьова Ніна
01.07.2026 | 17:31
Відповідь надано
Зміни у сплаті військового збору з заробітної плати з 2026 року
Підскажіть з 01 07 26 війсковий збір з заробітньої плати потрібно сплачувати на нові розрахункові рахунки…
АК
Анастасія, консультант
експерт
02.07.2026 | 14:19


