Як скласти скаргу на постачальника через відсутність ПН
В лютому 2026року, наш постачальник не зареєстрував ПН для нас, і ми не можемо використати свій ПК по цьому постачальнику. Підкажіть, як правильно скласти Скаргу на цього постачальника і як відобразити це питання в звітності по ПДВ. Бо в інтернеті радять через Додаток 8, але в самі Декларації я не можу знайти його, звітність подаю через Медок.
Дякую.
У такому випадку заповнюється додаток 6 до декларації з ПДВ.
Відповідно до оновленої форми декларації затвердженої наказом Мінфіну №21 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text у разі допущення порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця за формою згідно з додатком 6.
Право на скаргу передбачено п. 201.10 ПКУ. Право подати скаргу маєте протягом 365 днів з 20.03.2026р.
До заяви додаються також обов'язково копії документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
Також протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою контролюючий орган зобов’язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.
Тобто подання скарги напряму призводить до перевірки в постачальника.
В додатку 6 заповнюєте:
графа 2: податкова накладна
графа 3: найменування постачальника
графа 4: ІПН постачальника
графа 5: дата ПН
графа 6: не заповнюється.
графа 7: обсяг без ПДВ
графа 8: сума ПДВ.
у графі 9: зазначаєте, що продавцем порушено граничний термін на реєстрацію ПН.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Міжнародні перевезення: нюанси надання послуг фізичним особам
Лист про розірвання договору надання послуг: важливі нюанси
Чи нараховувати індексацію зарплати за внутрішнім сумісництвом
Чи є чек з Temu документом для авансового звіту
Ліквідація ФОП платника ПДВ: нюанси та терміни подачі заяви
Оподаткування роялті: передплата та витрати в бухгалтерському обліку
Вказівка засобу оплати в чеку при переказі на картку
Обов'язкове використання ПРРО для ФОП без первинних документів
Чи потрібно повторно подавати заяву при відкритті нових рахунків
Податкові ризики та правильне оформлення документів при перевезенні кукурудзи
Виникли дві проблеми з документообігом:
Машини виїхали в один день, і всі ТТН оформлені 23.06. Проте продавець виписав видаткові накладні…
Грантові кошти для ФОП: облік доходів та податкові нюанси
Просимо допомогти розібратися з такою ситуацією.
ФОП отримав грантові кошти від Державного центру зайнятості за грантовою угодою (мікрогрант на розвиток бізнесу). Кошти були перераховані безпосередньо на підприємницький рахунок ФОП.
У Відомостях з…
Чи потрібно подавати форму 20-ОПП на орендовані споруди
Документи для звітності по відрядженню: що потрібно мати
Акт послуг готель повинен видати фіз. особі який знаходиться у відрядженні?
Який пакет документів має привезти співробітник із відрядження…
Як правильно оформити конференцію без оформлення відрядження
Що потрібно для…
Звіти для ліквідації ФОП на спрощеній системі третьої групи
Чи потрібно повідомляти податкову про зміну юридичної адреси
Документи для організації продажу через Пром Юа та РРО
Виправлення помилок у військовому обліку працівників та сумісників
І у зв'язку з…

