Питання про нарахування ЄСВ в об'єднаній звітності Додатка 1
В Дод1 січня показано :
трьома рядками
1.умовна зпл 9000 грн оподаткована 8647 ЄСВ 1902,34
2.умовно в-ка січень 9000 грн оподаткований нуль і ЄСВ нуль
3.умовно в-ка лютий 9000 грн оподатков 8647 єсв 1902,34
чи так вірно? бо згодом натрапила на консультації які кажуть, що ЄСВ лютого необхідно показати в Дод 1 за лютий, а в Дод1 за січень тільки ЄСВ за січень в рядку зарплати
Для звичайних працівників відпускні та ЄСв відображають в місяців, коли вони були нараховані. Згідно з вимогами Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Мінфіну від 30.01.2015 №4, суми відпускних відображаються у звітності в розрізі місяців, за які вони нараховані, незалежно від дати їх фактичної виплати.
Але для ДІя Сіті трохи інші правила.
Для резидентів Дія Сіті (крім резидента Дія Сіті, який має одночасно статус резидента Дефенс Сіті), які у календарному місяці відповідали вимогам, визначеним у ст. 5 Закону України від 15.07.2021 №1667-ІХ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати та видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, сплачують ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску за ставкою 22%. При чому ЄСВ нараховують місяць в місяць. Приклад заповнення Д1 в цьому випадку наводив ПФУ https://7eminar.ua/news/17432-naraxuvannya-jesv-ta-vidobrazennya-v-dodatku-1-perexidnix-vidpusknix-pracivnikam
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь АІ схвалено експертом
Відображення переведення працівника в об'єднаній звітності Д5
1. Відображати двома стрічками з датою закінчення по старій посаді та з датою початку по новій посаді та зазначення "так" у графі 12;
2.Відображати одним рядком тільки…
Як правильно вказати орендоване приміщення в формі 20-ОПП
У договорі оренди зазначено приміщення, яке клієнт називає back-end office. При поданні 20-ОПП який тип об’єкта…
Права роботодавця резидента Дія Сіті щодо сумісників та внесків
Працівник резидента Дія Сіті працює за сумісництвом. Страхові внески сплачувалися із мінімальної заробітної плати.
Питання: чи має право роботодавець резидент Дія Сіті, де працівник працює за сумісництвом подати заяву-розрахунок в ПФУ чи це робить тільки…
Проблеми з подачею уточнюючого розрахунку 4ДФ за березень 2026
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати звіт ПДФО та ЄСВ при бездіяльності
Коли подавати декларацію з ПДВ після реєстрації ФОП
Термін оформлення працівника з інвалідністю на основне місце роботи
Відображення компенсації невикористаної відпустки в формі 4ДФ
Відображення операцій з придбання товарів у неплатників ПДВ
Питання щодо коригування ПДВ накладної через помилку суми
Є відповідь АІ
Ситуація з післяоплатою: хто є отримувачем доходу
Чи потрібно фіскалізувати безготівкові платежі для ФОП-перевізника
Ставки податків при виплаті компенсації працівнику Дія. Сіті
Оприбуткування безкоштовних товарів: правильні проводки в 1С системі
Ми проводимо оприбуткування по…
Відмова в поданні уточненої декларації: причини та рішення
отримуємо відповідь - відмову [J0500111] Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність значень
обов’язкового реквізиту щодо звітного (податкового) періоду, що уточнюється…
Чи може ФОП на 2 групі здавати приміщення церкві
Перерахунок витрат на готель при складанні авансового звіту
Чи можемо скористатися пільгою на ПДВ для медичного обладнання
Ми приватна клініка з сімейними лікарями та лікарями узької спеціалізації.
Хочемо придбати аппарат Ультразвукова діагностична система CBit 8.
Поставка Товару по даному Договору здійснюється без ПДВ (відповідно до пп.2 п.32 підрозділу 2 розділу XX…
Використання корпоративного телефону для мобілізованого працівника: нюанси бухгалтерії
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом


