Виправлення помилок у річній декларації ФОП: необхідність нової звітності
ФОП 2 гр ЄП не вірно подавав додаток 1 у складі річної декларації по доходу (за 22р вказав суму єсв в головному документі, але подав без додатку по єсв, відповідно кошти висять як переплата). Чи треба подати звітну нову з додатком ЄСВ?
Потрібно подати не Звітну нову, а Уточнюючу декларацію з уточнюючим Додатком 1.
Звітна нова декларація - це якщо Декларацію подають до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період із виправленими показниками після поданої Декларації з типом «Звітна»;
«Уточнююча» – якщо Декларацію подають після граничного терміну її подання за такий самий звітний період (з урахуванням строків давності) для виправлення показників уже поданої Декларації.
Уточнююча Податкова декларація створюється в періоді «Рік 2022». Обов’язково ставимо позначку про те, що це у нас уточнююча декларація.
Декларація платника єдиного податку за минулі періоди подається за формою, чинною на дату подання.
Це передбачено п. 50.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1258 тому подавати декларацію потрібно тільки за новою формою F0103407, старої вже немає в ЕК.
Декларація подається з типом форми "Звітна".
Уточнююча декларація дублюється показниками із Звітної декларації, в рядку 21 зазначаєте суму ЄСВ, ставите позначку "х" про подання Додатку 1 у складі декларації.
Потім заповніть Додаток 1 по ЄСВ, в полі 9 покажіть нарахування по ЄСВ, в полі 10 заповніть рядки 01, 02, 03-сума ЄСВ до збільшення, в рядку 4- 0,00, рядок 5-0,00.
В рядку 5 пеня не нараховується, так як ЄСВ сплачувався вчасно.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Нова форма звіту по інвалідам для ТОВ ще не доступна
Суборенда земельної ділянки: чи включати податки до плати
Введення в експлуатацію МНМА, придбаного з ПДВ: нюанси
Як правильно округлити зарплату працівника до копійок
Алгоритм зміни програмного забезпечення РРО без ануляції каси
Порядок відображення звільнення та нового працевлаштування працівника
Штрафи за протерміновану звітність: ЄСВ, ПДФО та військовий збір
Чому калькулятор враховує неправильний період для розрахунку
Чи відповідає код 1229.7 для начальника служби безпеки
Відображення боргу через передачу основних засобів директору підприємства
Обов'язки ФОП щодо акцизу на столові вина в роздріб
в мене така ситуація: ФОП, працює з 2025 і продає столові вина (етиловий до 15%) в роздріб в кафе, є каса постер, де проводять по коду УКТЗЕД, але ніякого акцизу не показував, звіти не подавалися. з акцизом не працювала, але виправте мене, якщо я розумію не…
Податкові наслідки нестачі товару: ПДВ та ППР роз'яснення
ППР форми «В4» — щодо зменшення від’ємного значення ПДВ на суму 315 950,00 грн у зв’язку з виявленою нестачею товару.
ППР форми «ПН» — щодо обов’язку скласти та зареєструвати…
Відображення працевлаштування інваліда у звітах та нормативі
Якщо приймаємо інваліда ІІ гр. по зору-то закриваємо 2 особи по нормативу?
В яких звітах і як це відображати?
Податковий розрахунок об'єднаної звітності -там показувати 1 особу чи 2?
У звіті по працевлаштуванню інвалідів (якого ще немає) -там можливо…

