Заголовок тимчасово відсутній
У даному випадку заповнюєте лише колонки 3а, 4а, 5а.
Додаток 4ДФ заповнюється по факту подій.
Тому Додаток 4ДФ за січень 2025 року слід заповнити наступним чином:
- гр.3а - нарахована сума зарплати за січень,
- гр.3 - порожня,
- гр.4а - нарахована сума ПДФО
- гр.4 - порожня,
- гр.5а - нарахована сума ВЗ
- гр.5 - порожня
- гр.6 - ознака доходу ""101"
У тому місяці, коли буде виплачена зарплата за січень, у Додатку 4 ДФ такі суми виплаченої зарплати та сплачених при цьому податків буде відображатись у колонках 3,4,5. При цьому сума виплаченої зарплати у гр.3 вказується разом із податками, тобто "нарахована", а не та, що виплачена по відомості.
Зверніть увагу на граничні строки сплати податків:
- ПДФО та ВЗ - 30 днів після закінчення звітного періоду (пп.168.1.5 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3877)
- ЄСВ - 20 днів після закінчення звітного періоду (ч.8 ст.9 Закону від 08.07.2010 №2464 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n234)
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Чи потрібно вказувати робочі години в наказі по сумісництву
Виправлення помилки в звітності ФОП: уточнююча подача необхідна
Виправлення помилки з індексацією зарплати та звітність за місяць
Питання щодо ПДВ при викупі боргу фінансовою компанією
Прошу прояснити питання наступне: Фінансова компанія - платник ПДВ викупає борг фізичної особи за договором відступлення права вимоги сума боргу 2500,00 а вартість заставного майна 3000,0 Проведення 1. визнання активу та заборгованості перед продавцем
дт…
Штрафи при уточнюючому розрахунку: як їх уникнути
Якщо я подам уточнюючий розрахунок і донарахувань не буде, а навпаки до зменшення ЄСВ, прибуткового, військового чи будуть застосовуватися штрафні санкції??
Якщо да, тоді який є варіант, щоб уникнути їх…
ПДВ у звітності ФОП 3 групи: облік доходу та ліміту
ФОП 3 групи, платник ПДВ, подає декларацію платника єдиного податку. У рядку 5 «Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3%» потрібно вказувати дохід з ПДВ чи без ПДВ?
Правила заповнення форми 20-ОПП для оренди нежитлових приміщень
Є відповідь АІ
Виправлення помилок у звітності ФОП щодо лікарняних нарахувань
Як правильно виправити помилку у вже поданій об"єднанній звітності за червень 2026 ФОПом, якщо потрібно сторнувати зарплату та показати нарахування по лікарняному вагітність та пологи, так як лікарняний нараховується в період з 15.06.2026-18.10.2026.
Є відповідь АІ
Чи може мобілізований ФОП не сплачувати податки з 2026 року
Правильний розрахунок періоду для компенсації невикористаної відпустки
22.06.2026 він звільняється.
Йому потрібно компенсувати 2 к.д. невикористаної відпустки.
Хочу уточнити, який правильно брати розрахунковий період?
Дякую…
Чи є помилкою відсутність податкового кредиту при ремонті авто
Є відповідь АІ
Відображення працівника у звіті ЄСВ під час відпустки
Запитання: у звіті щодо ЄСВ за червень потрібно вказувати цього працівника? Інших нарахувань, окрім відпускних, не було. Але…
Внесок до статутного фонду до реєстрації: ризики та можливості
Переведення на погодинну оплату: втрата заробітку та гарантії
Є відповідь АІ
Як правильно розрахувати компенсацію за невикористану відпустку
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати документи до ТЦК після бронювання
Розрахунок цільового внеску по інвалідам: нюанси та складові
Продаж земельної ділянки: балансова вартість та податкові наслідки
Є відповідь АІ

