Заголовок тимчасово відсутній
ФОП, єдиний податок 3 група, протягом 2024 року перераховував кошти за товар іншим ФОП. Звіт з додатком 4ДФ не подавав. Які штрафні санкції будуть якщо зараз подати 4 ДФ з запізненням, або взагалі не подавати?
дякую.
Формально, нарахування / виплату на користь ФОП потрібно відображати в 4 ДФ
В наказі МФУ від 13.01.2015р. № 4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n658 передбачено ознака доходу, за якими податковий агент відображаєте нарахування /виплату доходів на користь ФОП «157». Відповідно податковий агент має відображати це в 4 ДФ, незалежно від того, що це не оподатковуваний дохід.
Якщо податковий агент має бажання подати уточнення і відобразити відомості по ФОП, це звісно потрібно, АЛЕ треба оцінити ризики.
Відповідно до 119.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2388 Подання з недостовірними відомостями, якщо такі недостовірні відомості призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.
Тобто підстава для штрафу у разі виправлення – це донарахування ПДФО/ВЗ. Коли таке можливо?
1.Виплата на користь ФОП, коли він знятий з реєстрації
2. Має бути вірно відображений ІПН фізособи
3.Якщо ФОП зареєстрований на ТОТ (пп. 38.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).
Якщо не має цих небезпек, можете не виправляти – штрафу не буде. Можете виправити – штрафу не буде.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Є відповідь АІ
Чи можуть різні особи підписувати видаткову і ТТН
Є відповідь АІ
Розрахунок лікарняного під час відпустки по догляду за дитиною
Є відповідь АІ
Розрахунковий період для відпустки: важливі дати та нюанси
Коли визнавати витрати за рішенням суду у бухгалтерії
Є відповідь АІ
Проблеми з коригуванням ПДВ та валютними операціями в ЗЕД
Є відповідь АІ
Врахування військовозобов'язаних при сумісництві на критичних підприємствах
Звіти для підприємства з нерезидентами: які необхідно подати
Облік повернення безкоштовно отриманих імпортних товарів: як правильно
Підкажіть будь ласка бухгалтерські проводки при поверненні безоплатно отриманого імпортного товару (у митному режимі експорту).
При безоплатному отриманні імпортного товару (зразки) в бухгалтерському обліку зроблено проведення Дт 281 Кт718. В ході…
Оплата працівникові за день перекомісії для підтвердження інвалідності
Є відповідь АІ
Оплата лікарняного: дії при перевищенні 120 днів лікарняного
Є відповідь АІ
Отримання довідки про ЄСВ без сплати за останні 6 місяців
Приклад підсумкового запису до журналу реєстрації наказів
підкажіть, будь ласка, чи є приклад відповідно до дсту 4163:2020 як здійснити підсумковий запис до журналу реєстрації наказів ? просто після закінчення року проставити реквізити фоп: посаду, підпис, ім’я та прізвище великими літерами та дату оформлення.
типу…
Нюанси розрахунку лікарняних: червень, липень та звітність
Лікарняний розпочався у червні, із продовженням закрили в липні. Які ньюанси потрібно врахувати, щоб правильно розрахувати і виплатити та відобразити у звіті лікарняні.
Дякую…
Правила розрахунку відпусток для державного службовця з дитиною
Дякую…
Особливості валютних операцій з ФОП Іспанії для ТОВ в Україні
Проблеми з заповненням заяви через накопичувальну переплату зарплати
Причина - недостовірність викладеної в довідці-розрахунок інформації
Хотіла уточнити за друге поле, як його…
Оплата через НОВА ПЕЙ: чи потрібен чек ПРРО
Пояснення про можливості будівництва на землі із призначенням 03.15
Звітність про працівників з інвалідністю для ТОВ та ФОП
Зміна призначення платежу: чи будуть проблеми з валютними операціями
Тов оплатили нерезиденту згідно інвойсу за товар. А потім вирішили, що буде інвойс на надання послуг пошуку постачальників. І закрили актом. Чи не буде проблемою, що у swift вказано оплата за товар?
Сума до 400тис…

