ЦО
Цветкова Олена
27.09.2023 | 16:11
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Згідно протоколу загальних зборів Підприємства внесок у статутний капітал один із засновників вніс у вигляді транспортного засобу, вартість якого прописана у протоколі та узгоджена,т.я. протокол підприсаний усіма учасниками. Між Підприємством та Засновником (фіз. особою) складено акт приема передачі авто (без ПДВ), на підставі якого авто було зараховано на баланс Підприємтсва. Зараз прийнято рішення засновників замінити майновий внесок на гроші. Авто повернули власнику таким же актом прийома передачі, внесені зміни в Статутні документи. Питання: які податкові наслідки? на наш розсуд доходу та ПДВ не виникає, чи вірно ми думаємо
СК
Стефанія, консультант
експерт
28.09.2023 | 12:11
Очікує відповідь
Якщо учасник вніс майно, а потім в майбутньому забажає повернути внесене майно (без виходу з товариства, зменшення частки, тобто "просто замінити його грошима") - це не можна зробити просто "заміною на гроші". Майно перешло у власність товариства в момент передачі, та напевно. було належним чином оформлене у власність (адже власність на ТЗ оформлюється Сервісними центрами, якщо це лекгове авто, або нотаріально для іншого рухомого майна).. Можливі шляхи повернення майна: викуп (договір купівлі продажу), договір міни (це те саме, як і договір продажу, але міна відбувається на таке ж але інше майно, тобто для даного випадку не підходить), договір дарування, зменшення статутного капіталу, вихід учасника із товариства. (ще один варіант - при ліквідаціїї товариства). Це вичерпний перелік варіантів, який пропонує Закон про ТОВ. І при договорі купівлі продажу, договорі дарування, міни , передачі майна при виході учасника - у підприємства виникнуть ПДВ зобов'язання, тому що відбувається перехід права власності, а отже - з точки зору ПКУ - постачання, і в цьому випадку ПДВ нараховується в будь якому порядку, на фактичну вартість постачання, але не нижче балансової вартості.
З питання не зрозуміло, чи давно було зроблено внесок. Той факт, що вже повернули майно учаснику - насторжує: а як оформили перехід права власності назад? Адже при реєстраціїї права власності оформлюється договір купівлі продажу чи інший. Тобто, якщо продали без ПДВ, виникає питання, на підставі чого було здійснене звільнення такох операції?
Таким чином, відчуження транспортного засобу, який вже зареєстрований на юридичну особу та є її власністю, буде у будь кому разі продажем, з відповідними наслідками з ПДВ. Інша справа, якщо авто не оформили в першому разі (просто склали акт, який ні в кого не засвідчили, в сервісному центрі власника не змінили, авто їздить по техпаспорту на старого власника). Тоді неправомірним було зарахування його на баланс підприємства. Якщо це можна виправити в бухгалтерському обліку (якщо помилка поточного року) - тоді вважатиметься, що внесок не був внесений взагалі, тепер відбьулися зміни до статуту, зареєстровані у реєстратора, і учасник вносить свій внесок вже за новим статутом - грошима. Тоді звичайно жодних податкових наслідків ні в кого. Раді допомогти, звертайтесь ще
З питання не зрозуміло, чи давно було зроблено внесок. Той факт, що вже повернули майно учаснику - насторжує: а як оформили перехід права власності назад? Адже при реєстраціїї права власності оформлюється договір купівлі продажу чи інший. Тобто, якщо продали без ПДВ, виникає питання, на підставі чого було здійснене звільнення такох операції?
Таким чином, відчуження транспортного засобу, який вже зареєстрований на юридичну особу та є її власністю, буде у будь кому разі продажем, з відповідними наслідками з ПДВ. Інша справа, якщо авто не оформили в першому разі (просто склали акт, який ні в кого не засвідчили, в сервісному центрі власника не змінили, авто їздить по техпаспорту на старого власника). Тоді неправомірним було зарахування його на баланс підприємства. Якщо це можна виправити в бухгалтерському обліку (якщо помилка поточного року) - тоді вважатиметься, що внесок не був внесений взагалі, тепер відбьулися зміни до статуту, зареєстровані у реєстратора, і учасник вносить свій внесок вже за новим статутом - грошима. Тоді звичайно жодних податкових наслідків ні в кого. Раді допомогти, звертайтесь ще
ЛЮ
Любомира
04.10.2026 | 18:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Документація для норм списання пального при позичці авто
Вітаю! В нас на підприємстві (загальна система ПНП) укладаються договори позички легкових авто, які є власністю працівників з адміністрації з метою їх заправки пальним за рахунок підприємства для наприклад використання авто у відрядженні або поїздок в господарських цілях п-ва…
ВК
Валентина, консультант
експерт
04.10.2026 | 22:02
ПИ
Пилипчук Оксана
04.10.2026 | 15:58
Відповідь надано
Відображення звільнення та прийняття працівників у Д1
Як відображити в Д1 1чи 2 рядками, працівників які 1.09 звільнились з категоріі осіб 2 (зовнішній сумісник), а 2.09 числа прийняті на цю ж посаду по категоріі 1 (основний працівник)…
АК
Антон, консультант
експерт
04.10.2026 | 20:05
СК
Каменская Светлана Єгоровна
04.10.2026 | 14:51
Відповідь надано
Оформлення переведення працівників між сумісництвом та основним місцем роботи
Комерційний директор-сумістник,стає директором за суміством,а директор-основне місце роботи, стає комерційним по основному місту. Як по звітам та по держ реєстру оформити переводи працівників…
НК
Наталя, консультант
експерт
04.10.2026 | 22:32
ОШ
Шаблій Ольга
04.10.2026 | 14:28
Відповідь надано
Заповнення уточнюючої декларації з податку на прибуток 2025 року
Вітаю! Як скласти уточн. декл. з под. на приб. за 2025рік за результатами звіту КО, якщо результат по звіту КО позитивний та після відображення доходу через додаток РІ у рядку 06 декларації сума стає 11 465грн? Які цифри слід проставити у рядках цієї уточнюючої?
Для…
Для…
ВК
Валентина, консультант
експерт
04.10.2026 | 16:00
ЛІ
Лілія
04.10.2026 | 13:53
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Відсутність слова "вулиця" у реквізитах фіскального чеку
Вітаю, ФОП 2 гр. в 2024 році при подачі ф. 20 ОПП в графі 8 місце знаходження об'єкта вказав назву вулиці Кошута 55 без слова вулиця, та в графі 4 найменування об'єкта 452 , тобто як в графі тип об'єкта. Ці дані відображаються у чеках. Підкажіть будь ласка чи прирівнюється дане…
ІК
Ірина, консультант
експерт
04.10.2026 | 21:52
ЛЕ
Леся
04.10.2026 | 13:01
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Включати чи виключати дні лікарняного у розрахунок відпустки
Добрий день.Працівник іде у щорічну відпустку 05.10.26р.У розрахунковому періоді працівник тричі перебував на лікарняному та три дні у відпустці без збереження заробітної плати.Підкажіть ,будь ласка,чи потрібно виключати кількість календарних днів розрахункового періоду дні…
ОК
Ольга, консультант
експерт
05.10.2026 | 01:59
СВ
Сергій Володимирович
04.10.2026 | 12:43
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Звітність щодо працевлаштування осіб з інвалідністю для підприємства
Доброго дня.
Приватне підприємство 3 група без ПДВ.
Одна людина у штаті(особа з інвалідністю 3 група).
Чи потрібно подавати звіт про внесок за працевлаштування осіб з інвалідністю?
Якщо так тоді як заповнити такий звіт і за які періоди подати.
Дякую…
Приватне підприємство 3 група без ПДВ.
Одна людина у штаті(особа з інвалідністю 3 група).
Чи потрібно подавати звіт про внесок за працевлаштування осіб з інвалідністю?
Якщо так тоді як заповнити такий звіт і за які періоди подати.
Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
04.10.2026 | 14:00
СВ
Світлана
04.10.2026 | 11:13
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно нараховувати ЄСВ при звільненні мобілізованого працівника
В 2024 році працівник був мобілізований, в 2026 році він вирішив звільнитися за власним бажанням, 30.09.2026 його звільнили виплатили компенсацію за невикористану відпустку, але база для нарахування ЕСВ менше ніж 8647, потрібно йому до нараховувати чи ні…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
04.10.2026 | 11:19
ОЛ
Ольга
04.10.2026 | 00:01
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Донарахування ЄСВ у липні: відпустка, лікарняний і мінімальна зарплата
Вітаю. Працівниця у липні відпрацювала 5 днів (з 01.07.26-07.07.26) потім пішла у щорічну основну відпустку (08.07.-21.07.26), а потім з 22.07.26 на лікарняний по вагітності та пологам. Лікарняні нарахували та виплатили у серпні. Чі потрібно цієй працівниці за липень…
ОК
Ольга, консультант
експерт
04.10.2026 | 00:32
ИН
Инна
03.10.2026 | 20:26
Відповідь надано
Обов'язковість відображення виплат самозайнятим у звіті Додатку 4 ДФ
Чи потрібно показувати в обʼєднаному звіті виплату самозайнятій особі в додатку 4 дф по 157 ? І чи є порушення якщо не показувати та який штраф…
ОК
Ольга, консультант
експерт
04.10.2026 | 23:11
ОБ
Бойчук Ольга
03.10.2026 | 20:09
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Реєстрація ФОП: чи потрібні виробничі потужності та медична книжка
Доброго дня. Планується реєстрація ФОП 2 група, діяльність кондитерська справа на дому. Чи потрібно реєструвати виробничі потужності , якщо діяльність буде вестись на дому за адресою реєстрації ФОП? Чи потрібна медична книжка…
ІК
Ірина, консультант
експерт
04.10.2026 | 10:32
ШК
Шкрюба Галина
03.10.2026 | 18:45
Відповідь надано
Відображення причепа у формі 20-ОПП та ПДВ нюанси
Доброго дня! ФОП на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, надав через нотаріуса довіреність на причіп іншій особі без оплати.
Як у такому випадку відобразити цей причіп у формі № 20-ОПП та яку ознаку права користування зазначити?
Чи потрібно за такою…
Як у такому випадку відобразити цей причіп у формі № 20-ОПП та яку ознаку права користування зазначити?
Чи потрібно за такою…
СК
Стефанія, консультант
експерт
03.10.2026 | 20:27
АЛ
Аліна
03.10.2026 | 18:06
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Реєстрація касирів у чекбокс: ключі та можливості для ФОП
Фоп влаштовує двох працівників, касирів
Працюватиме з чекбокс
Чи потрібно додавати в систему чекбокс два касира зі своїми ключами
Чи можливо зареєструвати одного касира з ключем депозит сайн від чекбокс…
Працюватиме з чекбокс
Чи потрібно додавати в систему чекбокс два касира зі своїми ключами
Чи можливо зареєструвати одного касира з ключем депозит сайн від чекбокс…
ІК
Ірина, консультант
експерт
04.10.2026 | 10:28
НА
Наталя
03.10.2026 | 16:29
Відповідь надано
Права інваліда 3 групи на відпустку та звільнення в компанії
Добрий день , на підприємстві працює інвалід 3 група , керівник віддділу , кількість днів на щорічну відпустку , та якщо буде звільнення , які переваги він має…
ОК
Ольга, консультант
експерт
03.10.2026 | 17:49
ОБ
Баклан Ольга Валентинівна
03.10.2026 | 14:45
Відповідь надано
Нарахування заробітної плати та звітність про працевлаштування інвалідів
Підприємство має 10 співпобітників, яким не нараховується ЗП у зв'язку з відсутністю діяльності. З 1 жовтня 2026 року потрібно подати звіт про працевлаштування інвалідів. Як правильно заповнювати звіт? Норма не виконана, ФЗП відсутній…
СК
Стефанія, консультант
експерт
03.10.2026 | 19:54
ОБ
Баклан Ольга Валентинівна
03.10.2026 | 14:40
Відповідь надано
Чи вважається дрібленням бізнесу створення ТОВ для ФОП
ФОП на спрощеній системі оподаткування 3 групи має КВЕД 73.12 та 73.11 та активно веде свою діяльність. Станом на 01.10.2026 цей ФОП реєструє ТОВ на зальних підствах оподаткування з ПДВ за тими ж КВЕД, куди планується працевлаштування на мінімальну ЗП штату працівників з 5 осіб…
СК
Стефанія, консультант
експерт
03.10.2026 | 19:12
НР
Ртіщева Надія
03.10.2026 | 14:12
Відповідь надано
Куди подавати декларацію з акцизного податку для ФОП
Місце реєстрації фоп Васильківська громада Запорізька область, бар, де продається алкоголь на розлив, знаходиться у Полянській громаді Мукачевського району Закарпатської області. До якого органу ДПС подавати декларацію з акцизного податку…
СК
Стефанія, консультант
експерт
03.10.2026 | 21:22
АЛ
Аліна
03.10.2026 | 13:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Звільнення директора та оплата зарплати: можливості та документи
Вітаю. підприємство платник пдв, на загальних підставах прининяє діяльність але не ліквідується, ми ще орендуємо приміщення за яке платити треба і ще може щось продамо з основних засобів, ну і звітність там декларація пдв , річна звітність як малодохідники підписуатиме директор…
НК
Наталя, консультант
експерт
03.10.2026 | 17:54
ВІ
Вікторія
03.10.2026 | 11:08
Відповідь надано
Звіт по інвалідах: чи подають його підприємства з менш ніж 8 працівниками
Доброго дня. Звіт по інвалідах подається усіма підприємствами , у тому числі тими в кого працевлаштовано менше 8 осіб ? В такому разі звіт подається пустим…
СК
Стефанія, консультант
експерт
03.10.2026 | 20:34
ІР
Ірина Сокольська
03.10.2026 | 11:04
Відповідь надано
Маркетингові витрати: податкові наслідки від роздачі брендованої продукції
Добрий день!
ТОВ є платником ПДВ та резидентом Дія сіті платником податку на особливих умовах (ПНВК). Товариство закуповує брендовану продукцію (худі, наклейки, блокноти, чашки з логотипом) для роздачі своїм партнерам та клієнтам у маркетингових цілях.
Питання
ТОВ є платником ПДВ та резидентом Дія сіті платником податку на особливих умовах (ПНВК). Товариство закуповує брендовану продукцію (худі, наклейки, блокноти, чашки з логотипом) для роздачі своїм партнерам та клієнтам у маркетингових цілях.
Питання
СК
Стефанія, консультант
експерт
03.10.2026 | 20:30

