ОЛ
Ольга
07.09.2023 | 16:51
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Проконсультуйте будь ласка з приводу повідомлення до податкової про співробітника. У липні звільнився директор і на його посаду наказом по підприємству засновник прийняв співробітника , який вже працював на підприємстві на іншій посаді, виконуючим обов'язки директора за сумісництвом. Але в держреєстрі до цього часу зареєстрований "старий директор" хоча звільнення провели своєчасно і розрахункові кошти з податками перераховано. Питання : 1. Чи потрібно було подавати повідомлення про таку зміну в податкову? 2. Чи не є порушенням те що виконуючий обов'язки директора не зареєстрований в ЄДР і які будуть наслідки за такі порушення? Як бути в такій ситуації?
СК
Стефанія, консультант
експерт
08.09.2023 | 21:58
Очікує відповідь
Звільнення директора, тобто розірвання трудового договору не припиняє його статусу відповідальної особи підприємства. Зараз у підприємства все ще старий директор. Зміна директора відбувається тільки через реєстратора. Зауважте, повідомлення про прийняття на роботу директора до податкової зараз не подається, його подає реєстратор, новий директор вважається прийнятим на роботу з моменту як його подав реєстратор. 1-ОПП також на зміну директора не подається - ці відомості також поступають від реєстратора. Відповідальності як такої немає, просто в даний момент від імені підприємства все ще має право діяти старий директор, та він лишається відповідальною особою підприємства. Новий директор скоріш всього був ще раніше зареєстрований у реєстратора відповідальною особою , але все одно, у випадку настання відповідальності за дії підприємства ,відповідати зараз буде старий директор. . Потрібно внести зміни у реєстратора, і цього буде повністю достатньо Раді допомогти, звертайтесь ще
ЮЛ
Юлія
11.09.2026 | 17:40
Відповідь надано
Чи потрібно подавати форму №20-ОПП для орендованого офісу
ДД.Підкажіть, будь ласка, чи потрібно подавати повідомлення за формою №20-ОПП, якщо підприємство орендує невеликий офіс для частини працівників адміністративного складу ІТ-компанії?
Чи потрібно повідомляти податкову про такий орендований офіс як про об’єкт оподаткування…
Чи потрібно повідомляти податкову про такий орендований офіс як про об’єкт оподаткування…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
11.09.2026 | 18:18
БУ
Буцьківська Оксана Андріївна
11.09.2026 | 16:53
Відповідь надано
Як скасувати зайву податкову накладну при помилках
Добрий вечір. Випадково зареєстровано дві ПН на одне постачання товару. Не приймається РК з типом "20" на зайву ПН, бо позиції не збігаються з правильною виписаною ПН, наприклад, ціна постачання зазначена 3 знаки після коми, а в іншій 4, в назві товару прописали додаткову букву…
ВК
Валентина, консультант
експерт
11.09.2026 | 18:03
ВІ
Вікторія
11.09.2026 | 16:45
Відповідь надано
Як відобразити ПДФО та ВЗ у податковому розрахунку Д4
Доброго дня. Роялті виплачено в сумі 1824762,02, ПДФО сплачено в сумі 102 885,88 грн, ВЗ 28579,41 грн. Як показувати ПДФО і ВЗ у податковому розрахунку Д4 ? Фактично виплачену суму податків чи 18 та 5 % відповідно…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.09.2026 | 17:24
АП
Привалєй Альона Володимирівна
11.09.2026 | 16:37
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як правильно заповнити уточнений розрахунок по ЄСВ
Добрий день. Підкажіть , будь ласка, як правильно заповнити уточнений розрахунок по ЄСВ, доплата за минулий місяць? Дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.09.2026 | 17:15
ІР
Ірина
11.09.2026 | 16:34
Відповідь надано
Чи правомірно подавати дві заяви на відпустку одночасно
Працівник іде у відпустку з 28.09.2026 по 18.10.2026. Він пише дві заяви на відпустку одну з 28.09.2026 по 30.09.2026 на 3 к.д. і друга заява з 01.10.2026 по 18.10.2026 на 18 к.д., відповідно є два накази про відпустку. Чи можливий такий варіант? Чи це є порушенням? 1 заява…
АК
Аліна, консультант
експерт
11.09.2026 | 16:34
ВБ
Богданова Віра Григорівна
11.09.2026 | 15:44
Відповідь надано
Чи достатньо сертифіката для списання знищених товарів підприємства
Доброго дня.
Підприємство списує товари, знищені внаслідок ракетного удару та пожежі під час воєнного стану. Наявні інвентаризаційні документи, акт ДСНС, витяг з ЄРДР, акти списання та сертифікат ТПП про форс-мажорні обставини. Водночас сертифікат ТПП виданий не власнику…
Підприємство списує товари, знищені внаслідок ракетного удару та пожежі під час воєнного стану. Наявні інвентаризаційні документи, акт ДСНС, витяг з ЄРДР, акти списання та сертифікат ТПП про форс-мажорні обставини. Водночас сертифікат ТПП виданий не власнику…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.09.2026 | 17:33
ОЛ
Олена
11.09.2026 | 15:41
Відповідь надано
Коректність розрахунків податків для основного та сумісного працівника
Доброго дня. Працівник працює як основний та внутрішний сумісник,був на лікарняному 10 днів.По основному нараховано 2626,40 грн =1313,20 за рахунок під-ва,1313,20 грн за рахунок фонду., по вн. сумісництву нараховано 2926,90 грн=1463,45 грн за рахунок під-ва, 1463,45 грн за…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.09.2026 | 16:42
НА
Наталія
11.09.2026 | 15:32
Відповідь надано
Пільги на податок для нежитлової будівлі виробничого призначення
Доброго дня. Податок на нерухомість. Право пільги для об"єкта нежитлової будівлі літера А Будівля виробничого призначення…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.09.2026 | 18:49
НА
Наталія
11.09.2026 | 15:23
Відповідь надано
Витрати на відрядження: оформлення пального та бухгалтерські нюанси
У серпні у відрядження по Україні відправили бенефіціара та працівника. Термін 1 день, їхали на авто бенефіціара. У наказі зазначили, що витрати палива за рахунок ТОВ, по кілометражу визначили 60 л. На ТОВ оформлена паливна картка і бенефіціар по ній заправив авто, але вже у…
АК
Антон, консультант
експерт
11.09.2026 | 16:39
ОЛ
Ольга Кохан
11.09.2026 | 15:20
Відповідь надано
Помилки у декларації з ПДВ: від'ємне значення та обчислення
Питання стосовно декларації з ПДВ. У липні виникло від'ємне значення ПДВ 10000 грн. У серпні ПЗ - 8000 грн., ПК - 6000 грн. Чи не буде помилкою в додатку 2 (до декларації за серпень) залишити місяць виникнення від"ємного значення липень у сумі 8000 грн. ( 10000 - (8000-6000)…
СК
Стефанія, консультант
експерт
11.09.2026 | 20:25
ЕЛ
Елена
11.09.2026 | 15:16
Відповідь надано
Методи обліку витрат на технічні послуги при будівництві
Доброго дня! Підприємство на загальній системі оподаткування , в 2025 році придбало землю для подальшого будівництва. В тому ж році заключили договір на технічні консультаційні послуги у сфері інжинірингу, проплата була частинами. В 2026 році виконавець надав акт на ці послуги…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.09.2026 | 18:51
ОЛ
Олена
11.09.2026 | 15:12
Відповідь надано
Проблеми з єдиним внеском: відповідальність за помилки в звітності
Виявили,що за березень 2025 р. не прийнята об"єдана звітність:рядок 201 не збігається з р.203 ( в МЕДок кв.№2 досі в очікуванні, а в кабінеті не перевіряли). Яка відповідальність? Чи вважається це порушення другим за рік, якщо за 2026 р. був подібний штраф…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.09.2026 | 15:49
ОЛ
Ольга
11.09.2026 | 15:07
Відповідь надано
Реєстрація податкових зобов'язань за оплату оренди в євро
Добрий день, тов на загальній отримало оплату за оренду 191 євро.
Як реєстувати подакову…
Як реєстувати подакову…
СК
Стефанія, консультант
експерт
11.09.2026 | 15:51
МА
Марина
11.09.2026 | 15:02
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Перехід підприємства на єдиний податок: можливості та обмеження
Доброго дня! ТОВ загальна система з ПДВ. Чи може таке підприємство перейти на єдиний податок з ПДВ у 4 кварталу 2026 року? У підприємства є залишки товару та майбутні поставки іморту…
ОК
Олександра, консультант
експерт
11.09.2026 | 17:24
ТФ
Федорів Тетяна
11.09.2026 | 15:01
Відповідь надано
Обов'язок утримання податку на доходи нерезидента при виплатах
Українська громадська організація сплачує юридичній особі — нерезиденту за послуги з організації та проведення виставки на території Нідерландів. Чи виникає в ГО обов'язок утримувати податок на доходи нерезидента (податок на репатріацію) згідно з пп. 141.4.1 ПКУ при виплаті…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
11.09.2026 | 20:16
МА
Марина
11.09.2026 | 14:59
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Переведення ФОП з групи 2 на 3: умови та податки
Доброго дня! ФОП 2 група практично вичерпав річний ліміт. Чи можно такого ФОП перевести на 3 групу без ПДВ? Якщо так, то у які строки та які податки потрібно буде сплачувати…
АК
Анастасія, консультант
експерт
11.09.2026 | 15:06
ЮЛ
Юлія
11.09.2026 | 14:42
Відповідь надано
Як правильно відобразити лікарняні та ПДФО в звіті
ДД, підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити в додатку 4 Об'єднаного звіту лікарняні, які нараховані у серпні, але виплачені 7 вересня разом із заробітною платою.
Якщо заробітна плата виплачується до 7 числа наступного місяця, то в 4ДФ у графах «нараховано» та…
Якщо заробітна плата виплачується до 7 числа наступного місяця, то в 4ДФ у графах «нараховано» та…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.09.2026 | 15:28
ІВ
Інна Володимирівна
11.09.2026 | 14:42
Відповідь надано
Проблеми з інвойсами та зміною цін у ЗЕД операціях
ТОВ має ЗЕД контракт з постачальником.На Товар1 були виставлені 2 окремі проформи по 15 000 шт. на суми 211 800 USD (14,12 USD/шт.) и 212 100 USD (14,14 USD/шт.). Вони були сплачені окремо різними датами. Зараз постачальник відвантажує цей Товар1 однією партією всі 30000шт,та…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
11.09.2026 | 16:54
НА
Наталія
11.09.2026 | 14:40
Відповідь надано
Повернення передоплати від закритого ФОП: податкові наслідки для ТОВ
Вітаю. Підкажіть, будь ласка, ми ТОВ, платник ПДВ, податку на прибуток на заг.підставах. Маємо передоплату від ФОП-клієнта за товар. Термін давності по такій передоплаті не пройшов. ФОП-клієнт наразі не працює та сам ФОП закритий. Чи може людина, яка раніше була ФОП звернутись…
СК
Стефанія, консультант
експерт
11.09.2026 | 20:00
ОБ
Бойчук Ольга
11.09.2026 | 14:34
Відповідь надано
Чи можливий графік роботи 4/3 для ФОП без обліку
Чи може ФОП 2 групи для працівників поставити графік роботи 4/3 по 10 робочих год без запровадження підсумованого обліку…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.09.2026 | 16:31


