ТЛ
Лисенко Тетяна Анатоліївна
07.08.2023 | 12:11
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня!
Підкажіть будь ласка якщо співробітника було переведено з одного структурного підрозділу в інший (в межах однієї юридичної особи) без зміни посади, такі зміни потрібно відображати у дод.5 Об'єднаного звіту з ЄСВ та ПДФО?
Підкажіть будь ласка якщо співробітника було переведено з одного структурного підрозділу в інший (в межах однієї юридичної особи) без зміни посади, такі зміни потрібно відображати у дод.5 Об'єднаного звіту з ЄСВ та ПДФО?
ІК
Ілона, консультант
експерт
08.08.2023 | 19:51
Очікує відповідь
Так, таку інформацію потрібно відобразити у Додатку 5.
Відповідно до п.5 розділу IV Порядку № 773 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1304-20 Додаток 5 подається платником єдиного внеску, якщо протягом звітного періоду, зокрема, якщо особу переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого платника єдиного внеску.
Відразу зауважимо, що чітко прописаного порядку відображення переведення працівника на іншу посаду (інший підрозділ) в графах 10. 12-18 Додатка 5 законодавством не встановлено.
На наш погляд, заповнення граф 10. 12-18 Додатка 5 при переведенні на іншу посаду (інший підрозділ) повинно здійснюватися в одному рядку та виглядати так:
Графа 10 – у графі «дата початку» ставимо дату, з якої працівника переведено в інший підрозділ
Графа 12 – ставимо 1
Графи 13 та 14 – зазначаємо код класифікатора професій (код КП), професійну назву роботи з Довідника, що відповідає національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2010», за посадою працівника
Графа 15 - зазначаємо назву посади, на яку переведено працівника(навіть, якщо вона залишилася незмінною) – повинна відповідати запису у трудовій книжці
Графа 16 - зазначаємо дату та номер наказу, на підставі якого працівника переведено в інший підрозділ Графа 17 – не заповнюємо
Графа 18 – не заповнюємо (для даного випадку). Раді допомогти, звертайтесь ще
Відповідно до п.5 розділу IV Порядку № 773 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1304-20 Додаток 5 подається платником єдиного внеску, якщо протягом звітного періоду, зокрема, якщо особу переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого платника єдиного внеску.
Відразу зауважимо, що чітко прописаного порядку відображення переведення працівника на іншу посаду (інший підрозділ) в графах 10. 12-18 Додатка 5 законодавством не встановлено.
На наш погляд, заповнення граф 10. 12-18 Додатка 5 при переведенні на іншу посаду (інший підрозділ) повинно здійснюватися в одному рядку та виглядати так:
Графа 10 – у графі «дата початку» ставимо дату, з якої працівника переведено в інший підрозділ
Графа 12 – ставимо 1
Графи 13 та 14 – зазначаємо код класифікатора професій (код КП), професійну назву роботи з Довідника, що відповідає національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2010», за посадою працівника
Графа 15 - зазначаємо назву посади, на яку переведено працівника(навіть, якщо вона залишилася незмінною) – повинна відповідати запису у трудовій книжці
Графа 16 - зазначаємо дату та номер наказу, на підставі якого працівника переведено в інший підрозділ Графа 17 – не заповнюємо
Графа 18 – не заповнюємо (для даного випадку). Раді допомогти, звертайтесь ще
ТД
Денисенко Тетяна Митрофанівна
29.07.2026 | 17:03
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правомірність оформлення відпустки: терміни та документи працівника
Добрий день. Працівник йде у відпустку 10.08.2026. Зробили повідомлення про початок відпустки 16.07.2026, працівник написав заяву на відпустку 30.07.2026 та видали наказ 30.07.2026. Наскільки це правомірно? Чи не буде порушення? Дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
29.07.2026 | 17:44
ЛЮ
Людмила
29.07.2026 | 16:55
Відповідь надано
Виплата відпускних після лікарняного: нюанси та розрахунки
Вітаю,ситуація наступна: У квітні 26 працівнику була нарахована та виплачена основна щорічна відпустка (14 к.д.).Під час відпустки він захворів (на час відпустки припало 6 к.д. лікарняного).Лікарняний став готовим до сплати в травні, розрахувала та виплатила. Також в травні…
ІК
Ірина, консультант
експерт
29.07.2026 | 17:40
НА
Наталя
29.07.2026 | 16:53
Відповідь надано
Що робити кадровику і працівнику при закінченні терміну паспорта
10 серпня закінчується строк дії паспорта id картки, які дії кадровика і працівника? які є терміни? дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
29.07.2026 | 17:28
ОО
Остапович Оксана
29.07.2026 | 16:50
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Бухгалтерські проводки для вирощування суниці: від розсади до врожаю
підприємство вирощує суницю. які бухгалтерську проводки при вирощуванні суниці.
від придбання розсади до збору врожаю. термін плодоносіння - 4 роки…
від придбання розсади до збору врожаю. термін плодоносіння - 4 роки…
ВК
Віра, консультант
експерт
29.07.2026 | 17:39
НА
Наталія
29.07.2026 | 15:19
Відповідь надано
Як подати уточнюючу звітність 4-ДФ для ФОП
Вітаю! ФОП друга група. Треба подать нову звітну 4 ДФ щоб уточнить дані. Була подана місячна форма. Як це зробить…
ОК
Олександра, консультант
експерт
29.07.2026 | 17:39
ОГ
Герасімова Олена
29.07.2026 | 15:18
Відповідь надано
Сторнування невикористаної відпустки та нарахування середнього заробітку
Добрий день. Працівник знаходився в травні місяці. і у щорічній відпустці 24 кап.дні.05.08.26 звільняється. Перевикористану відпустку 2 кал.дні потрібно повернути. Сторнувати відпустку потрібно по середньому заробітку що й нараховували відпускні в травні місяці…
ІК
Ірина, консультант
експерт
29.07.2026 | 17:18
НГ
Горлевська Наталія Олександрівна
29.07.2026 | 14:56
Відповідь надано
ПДВ для кафе: як оформити податкову накладну правильно
Підприємство громадського харчування (кафе) скоро буде платником ПДВ. Де брати коди УКТ ЗЕД на страви власного приготування (не алкоголь) та як вірно складати податкову накладну по щоденним продажам? На кожну страву окрему позицію чи на загальну суму як послуги громадського…
СК
Світлана, консультант
експерт
29.07.2026 | 15:16
НА
Надія
29.07.2026 | 14:54
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Штрафи за несвоєчасну сплату ПДВ: що потрібно знати
Які штрафні санкції за не своєчасно сплачений ПДВ за декларацією…
СК
Світлана, консультант
експерт
29.07.2026 | 15:13
ІБ
Бунак Інга Дмитрівна
29.07.2026 | 14:45
Відповідь надано
Обов'язки ФОП 2 групи без доходів: ЄСВ та звітність
ФОП 2 група, відкрився 22.07.2026р., (магазин квітів), чи потрібно платити ЄСВ за липень 2026р.? Які податки потрібно сплачувати, якщо немає доходів? Який звіт подавати протягом року (найманих працівників немає)? Дякую за відповідь…
ОК
Олександра, консультант
експерт
29.07.2026 | 17:37
ЛЮ
Людмила
29.07.2026 | 14:38
Відповідь надано
Повернення коштів за товар: чи потрібен прибутковий ордер
Повернення коштів за товар, який оплатили банківською картою здійснюється на картковий рахунок покупця ,потрібно чи виписувати прибутковий ордер на поверненні кошти…
ОК
Олександра, консультант
експерт
29.07.2026 | 17:29
ІР
Ірина
29.07.2026 | 14:24
Відповідь надано
Позика фізособи приватному підприємству: терміни та умови повернення
Вітаю. Чи може фізична особа надати Приватному підприємству на єдиному податку позику . Де фізособа і директор ПП в одній особі. і на який термін ? Договір заключений на 600 тис грн, але внослись частями в різні дати - то термін повернення рік рахується від дня надання позики…
ОК
Олександра, консультант
експерт
29.07.2026 | 17:27
АН
Анастасія
29.07.2026 | 14:18
Відповідь надано
Уточнення звітності для ФОП: проблеми з поданням документів
Вітаю. ФОП 2 група. Відправила об'єднаний звіт за травень, заповнила тільки додаток 4ДФ (код нарахувань 157). Звіт прийнятий. Потім згадала, що в травні був прийнятий співробітник. Зробила уточнюючий звіт. Він не прийнятий. Додаток 5 -ок. Додаток 4ДФ -ок. Питання про додаток 1 і…
ІК
Ірина, консультант
експерт
29.07.2026 | 17:15
МА
Марія
29.07.2026 | 12:43
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Процедура переходу з 3% на 5% без ПДВ для ТОВ
тов 3 група 3 % з ПДВ хоче перейти на 5% без ПДВ. Яка процедура? що врахувати…
ОК
Оксана, консультант
експерт
29.07.2026 | 13:39
ОЛ
Ольга
29.07.2026 | 12:34
Відповідь надано
Питання добровільної реєстрації платника ПДВ після переліміту доходу
Доброго дня.
Якщо компанія подає заяву про добровільну реєстрацію платником пдв з 1 вересня, а 15 серпня відбувається переліміт доходу в 1 млн грн.
Чи не буде це помилкою? Чи потрібно переподати заяву обов'язкову реєстрацію платником ПДВ?
Чи можемо ми заяву на…
Якщо компанія подає заяву про добровільну реєстрацію платником пдв з 1 вересня, а 15 серпня відбувається переліміт доходу в 1 млн грн.
Чи не буде це помилкою? Чи потрібно переподати заяву обов'язкову реєстрацію платником ПДВ?
Чи можемо ми заяву на…
ОК
Олександра, консультант
експерт
29.07.2026 | 15:36
IN
incognito
29.07.2026 | 12:33
Відповідь надано
Зміни в ЄСВ при реорганізації: звітність та професійні нюанси
Добрий день. На підприємстві проведено реорганізацію(з спілки на тов). Чи потрібно відображати зміни в звіті по єсв в 5 дод.?Зміна професії як відобразити в звіті по єсв? Дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
29.07.2026 | 16:52
ГН
Невінська Галина Богданівна
29.07.2026 | 12:32
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Вибір зарплати для заброньованих: 22 тисячі чи 26 тисяч
Яку зарплату нараховувати заброньованим. 22тис чи вже краще 26тис…
ПК
Поліна, консультант
експерт
29.07.2026 | 14:44
ІВ
Інна Володимирівна
29.07.2026 | 12:30
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Перехід на загальну систему: питання ЄСВ при бездіяльності ФОП
ФОП ЄП 3 гр 5% перестав здійснювати діяльнісь та планує з перейти на загальну систему. З якого періода він може змінити систему оподаткування та чи потрібно йому на загальній системі сплатувати за себе ЄСВ , при умові що діяльності не буде та ФОП не є наймантм працівником і за…
МК
Марина, консультант
експерт
29.07.2026 | 13:57
АЛ
Аліна
29.07.2026 | 12:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Можливість суміщення роботи для водія без навантаження автомобіля
Доброго дня. На ТОВ працює водій вантажного авто, на даний час роботи не має для авто, чи можемо за суміщенням надати працівнику іншу роботу та як це документально оформити…
ІК
Ірина, консультант
експерт
29.07.2026 | 16:43
ТА
Татьяна
29.07.2026 | 12:16
Відповідь надано
Чи дозволено об'єднувати інвойси експедитора та перевізника
Добрий день. Експедитор надає послуги нерезиденту та залучає до перевезення фірму перевізника резидента платника ПДВ. Чи можна виписати Інвойс на загальну суму і винагороди експедитора і компенсації за перевезення?чи потрібно розділяти ці пслуги…
ОК
Ольга, консультант
експерт
29.07.2026 | 13:03
/
/
29.07.2026 | 12:10
Відповідь надано
Використання факсиміле: коли та в яких випадках це допустимо
підкажіть будь ласка у яких випадках можна використовувати факсиміле…
ОК
Ольга, консультант
експерт
29.07.2026 | 12:53


