II
Inna Inna
20.06.2023 | 09:37
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Підприємець ФОП 2 група зареєстрований в Одесі, а робітники працюють в різних містах України , куди сплачувати ЕСВ, НДФЛ та військовий збір. 20 ОПП подано за основним місцем ФОПа, де вказані адреси розташування робочих місць працівників.
Уточнення: Чи може ФОП зареєструватись за неосновним місцем обліку через електронний кабінет, МеДОК .Чи достатньо подати 20 ОПП. В заяві про застос спрощеної системи опдаткув ставити галочку Внесення змін, , які пункти треба заповнювати
Уточнення: Як подавати звіт 4ДФ у випадку сплати податку за неосновним місцем реєстрації?
Уточнення: Чи може ФОП зареєструватись за неосновним місцем обліку через електронний кабінет, МеДОК .Чи достатньо подати 20 ОПП. В заяві про застос спрощеної системи опдаткув ставити галочку Внесення змін, , які пункти треба заповнювати
Уточнення: Як подавати звіт 4ДФ у випадку сплати податку за неосновним місцем реєстрації?
ТК
Таїса, консультант
експерт
20.06.2023 | 17:14
Відповідь надано
Всі місця здійснення господарської діяльності ФОП (в яких він отримує доходи), відмінні від основного місця реєстрації, мають бути зареєстровані за неосновним місцем обліку (п. 7.1 розд. VІІІ Порядку № 1588). Строки реєстрації неосновного місця обліку- протягом 10 робочих днів від дня оформлення договору купівлі-продажу, оренди чи іншого документа на приміщення. Для взяття на облік за неосновним місцем обліку, платник податку подає повідомлення за ф. № 20-ОПП, в якому визначає орган ДПС, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування. Отже, ФОП має подати 20-ОПП, щоб повідомити про нові місця, через які проводиться діяльність, а також зареєструвати підрозділи (місця здійснення господарської діяльності) за неосновним місцем обліку. ПДФО за працівників, які працюють у таких підрозділах, сплачується до місцевого бюджету за неосновним місцем обліку, а ЄСВ та ВЗ - до державного бюджету за основним місцем обліку ФОП. Також ФОП-єдинники зобов'язані вносити до реєстру платників ЄП інформацію про нові місця ведення діяльності. Тому у Вашій ситуації слід подати до основної податкової заяву про застосування спрощеної системи, у п. 7 якої вказати індекс, місто, адресу нового об'єкта, місце провадження діяльності ФОП-єдинника. ФОП 2-а група подає заяву не пізніше 20-го числа місяця, що настає за місяцем, у якому додалося ще одне місце ведення діяльності, а 3-я група — разом із декларацією з ЄП за квартал, у якому відбулася зміна (п.п. 298.5 і 298.6 ПКУ). Раді допомогти, звертайтесь ще
НА
Наталія
19.08.2026 | 16:16
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Неправильне заповнення рядків у податковому розрахунку ЄСВ та ПДФО
На підприємстві оформлено по трудовому договору всього 4 працівника. За липень трьом працівникам нарахована зарплата. Четвертому працівникові нарахованої зарплати немає, є дні відпустки без збереження заробітної плати. В Д1 відображено всі чотири працівника. Один із них тільки з…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 16:54
ДА
Дарія
19.08.2026 | 16:03
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Необхідність договору для курсів підвищення кваліфікації з ВО
Доброго дня. Будемо вести ВО на під-ві, відповідальним буде Директор. Купили курс на Кадроленді для диркетора Підвищення кваліфі. осіб,відповід. за ведення ВО (із Сертиф. держзразка). Чи треба , щоб Кадроленд надав • Договір із закладом освіти, який має відповідну ліцензію та…
ТК
Тетяна консультант
експерт
19.08.2026 | 16:16
АГ
Гончаренко Альона Анатоліївна
19.08.2026 | 15:54
Відповідь надано
Обов'язки ФОП без найманих працівників: як уникнути штрафів
ФОП загальна система. Продаж алко та тютюно продукції. Немає найманих працівників, зареєстрований 19.08.2026 року - як бути з тим, що немає працівників і не платимо встановнений мімімум податків на ЗП. Покажіть будь-ласка на прикладі…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 16:43
МО
Омелянська Маряна
19.08.2026 | 15:28
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи потрібно фіскалізувати продаж іграшок через IBAN реквізити
ФОП продає дитячі іграшки , надає реквізити в форматі IBAN чи потрібно фіскалізувати такі операції…
АК
Анастасія, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:45
АВ
Васильєва Анна Леонідівна
19.08.2026 | 15:26
Відповідь надано
Взаємодія ФОП та ТОВ: питання трудових відносин і купівлі товару
Добрий день! Питання, щодо дроблення. Є працівник,який оформлений як ФОП 2 група. продає ідентичний товар, що і ТОВ (але вважається окремою одиницею), зараз є намір оформити його як менеджера компанії на не повний робочий день, щоб міг працювати і як ФОП і як менеджер (щоб не…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 16:37
ТЕ
Тетяна
19.08.2026 | 15:21
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Нарахування цільового внеску: сплата чи очікування повідомлення
Доброго дня. Наше ТОВ, проаналізувло дані співробітників-інвалідів за 1 кв. 2026 р та нарахувало Цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю за 1 квартал 2026 року, але НЕ сплатило його. То, ми маємо його(внесок за 1 кв.) сплатити, А пеню та штраф НЕ…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 16:30
КО
Катерина Олександрівна
19.08.2026 | 14:59
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи можна відобразити лікарняні у 1 ДФ до завершення розслідування
ДД, підкажіть чи можна вказувати у 1 ДФ лікарнянні ( які теоретично нараховані ) 15.,07-21.,07 у липні, але на підприємстві йде розслідування, після закінчення буде сплата, наразі 19.08 воно ще не закінчено.
Якщо підприємство критично важливе, чи можемо ми вказати ці…
Якщо підприємство критично важливе, чи можемо ми вказати ці…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:53
LA
Larisa Amarovich
19.08.2026 | 14:41
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правила відображення ЄСВ та ПДФО для благодійного фонду
Вітаю, Договір ЦПХ з працівником підписаний 01 липня 26р. Акт виконаних робіт буде надано в кінці серпня. Як правильно відобразити в в дод 1 і дод 5в звітності за липнь по ЄСВ.? Ми- благодійний фонд.В додатку 5 показати дату підписання,у дод 1 заповнити тільки днів-31. А в…
АК
Аліна, консультант
експерт
19.08.2026 | 14:59
СВ
Світлана
19.08.2026 | 14:35
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно відображати коригування ПДВ в додатку 1
вітаю. зробили розрахунок коригування зобовязань , в декларації відобразили в рядку 7.1. чи треба показувати суму коригувань в додатку 1 в таблиці 1.1 якщо це коригування зареєстрували?
дякую…
дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:00
МБ
Буцхрикидзе Мария главный бухгалтер
19.08.2026 | 14:35
Відповідь надано
Як правильно ліквідувати посаду при звільненні працівника
Добрий день. Підкажіть будь ласка,у нас звільняється людина і нам треба прибрати цю посаду взагалі. Як це зробити…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 14:56
ОВ
Власенко Олена
19.08.2026 | 14:33
Відповідь надано
Як працівнику з-за кордону надіслати оригінал заяви
Якщо працівник з кордоном як він може надіслати орігінал заяви…
АК
Антон, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:52
ОВ
Власенко Олена
19.08.2026 | 14:33
Відповідь надано
Виплата розрахункових коштів при звільненні на чужу картку
Чи можна виплатити розрахункові працівника при звільненні на карту іншої людини…
АК
Антон, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:33
СВ
Світлана
19.08.2026 | 14:26
Відповідь надано
Помилки в ПДВ: уточнення декларації та корекції сум за місяці
в серпні подали уточнюючу декларацію за червень. Була зменшена сума по 21 рядку. При подачі декларації за липень по графі 16.2 включили суму яка коригувалась, АЛЕ видає помилку по ній. Чи правильно я розумію, що різницю яку подали в уточнені буде можливість поставити в декрацію…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:52
ТА
Таїсія
19.08.2026 | 14:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правильний розрахунок відпусткових: нюанси двох розрахункових періодів
працівник йде у відпустку 24.08.26-31.08.26 (8к.д.),і з 02.09.26-15.09.26(14к.д.). Перший розрахунковий період для розр.відпусних 01.08.25-31.07.26./365=...*8, тут все зрозуміло. Другий розрахунковий період буде 01.09.25-31.08.26./365=...*14. Вірно (для розр.відпускних за…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 14:46
ВІ
Віталія
19.08.2026 | 14:19
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Заповнення додатка 2: нюанси при ПДВ та постачальниках
В податковому періоді ПЗ (100969грн) меньше ПК (151371гр). Відемне занчення попереднього періоду (49218грн). є постачальник в пк на сумму 104000 грн пк (в попереднього періоду теж постачальник )Як заповнюється додаток 2? дві строкі по постачальнику за 06 ти 07.2026 чі можно в…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:13
НА
Наталія
19.08.2026 | 14:14
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Виправлення помилок у Додатку 4 ДФ: уточнююча чи нова звітність
Добрий день,
в Додаток 4 ДФ не включили рядок по співробітнику з додатковим благом. Звіт подали, але термін подачі ще не минув. Як правильно виправити? Це буде уточнююча чи нова звітна…
в Додаток 4 ДФ не включили рядок по співробітнику з додатковим благом. Звіт подали, але термін подачі ще не минув. Як правильно виправити? Це буде уточнююча чи нова звітна…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 14:43
ВІ
Вікторія
19.08.2026 | 14:04
Відповідь надано
Перевірка дійсності податкової накладної на автозапчастини за ПДВ
Добрий день. Постачальник надав податкову накладну з номенклатурою «Автозапчастини» з кодом УКТ ЗЕД «8708». Скажіть, будь ласка, чи дійсна така податкова накладна…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.08.2026 | 14:39
ВО
Водько Лариса Миколаївна
19.08.2026 | 13:56
Відповідь надано
Як відобразити в 20-ОПП часткову оренду складу
Добрий день,підскажіть будь ласка, підприємство почало сдавати в оренду складські приміщення,не всю площу,а третину склада.Як показати в 20 ОПП цю операцію,там можно показувати весь склад,а не його частину…
ОК
Оксана, консультант
експерт
19.08.2026 | 14:10
МБ
Боєва Марина Олександрівна
19.08.2026 | 13:48
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як заповнити таблицю 1 додатка 2 за від'ємного ПДВ
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно заповнити таблицю 1 додатка2 в Декларації з ПДВ, якщо від'ємне значення виникло у липні, але суми цього від'ємного значення не вистачає за липень…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.08.2026 | 14:25
ІР
Ірина
19.08.2026 | 13:38
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Нарахування мінімального ЄСВ при тривалому лікарняному працівника без документів
Добрий день) Працівник знаходився на лікарняному більше 120 днів. Пенсійний фонд відмовив у виплаті лікарняного та запросив надати або витяг з оцінки функцонування застрахованої особи отримання інвалідності або продовження лікарняного. Працівник повідомив, що він займається цим…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 14:37

