ВА
Валентина
27.02.2023 | 13:21
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. У фінзвітності (мікропідприємство) за 2021р. неправильно відображено виправлення помилки за 20р.: не скориговано сальдо нерозподіленого збитку на початок звітного періоду, а залишки на кінець відображено з урахування виправлень. Уточнююча декларація з податку на прибуток за 20р. не подавалась, за 2021р. доходи і витрати відображено фактичні за 2021р. Підкажіть, будь ласка, як можна виправити помилку в балансі. Дякую.
ТК
Таїса, консультант
експерт
28.02.2023 | 10:25
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: помилки минулих років виправляються через рах.441 (п.4 НПСБО 6).
У випадку, що розглядається, помилки допущені в 2020 і 2021 роках. Виправлення помилки за 2020 рік: подання уточненої декларації з податку на прибуток і виправленої фінзвітності За 2021 рік декларація подана правильно, фінзвітність - з помилками. ДПС радить подати уточнену фінзвітність без уточненої декларації (ЗІР, 102.20.02 zir.tax.gov.ua/main/bz/view/ ).
При виправленні помилок в поясненнях у довільній формі до фінзвітності треба розкрити зміст помилки. Крім того, "5. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності." (п.5 НПСБО 6). Тобто треба відобразити правильні дані у Звітах про фінансові результати у графі "За аналогічний період попереднього року".
У Звіті про власний капітал теж треба заповнити рядок "Виправлення помилок"
У фінзвітності за 2022 рік треба відобразити правильний залишок на рах.441.
Раді допомогти, звертайтесь ще
У випадку, що розглядається, помилки допущені в 2020 і 2021 роках. Виправлення помилки за 2020 рік: подання уточненої декларації з податку на прибуток і виправленої фінзвітності За 2021 рік декларація подана правильно, фінзвітність - з помилками. ДПС радить подати уточнену фінзвітність без уточненої декларації (ЗІР, 102.20.02 zir.tax.gov.ua/main/bz/view/ ).
При виправленні помилок в поясненнях у довільній формі до фінзвітності треба розкрити зміст помилки. Крім того, "5. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності." (п.5 НПСБО 6). Тобто треба відобразити правильні дані у Звітах про фінансові результати у графі "За аналогічний період попереднього року".
У Звіті про власний капітал теж треба заповнити рядок "Виправлення помилок"
У фінзвітності за 2022 рік треба відобразити правильний залишок на рах.441.
Раді допомогти, звертайтесь ще
АЛ
Алекс-25
18.08.2026 | 20:18
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Заповнення рядка "всього" в уточненому звіті по ЕСВ
В уточненном объединенном отчете по ЕСВ в додатке 1 и 4 заполнять строку "всего"…
ІК
Ірина, консультант
експерт
18.08.2026 | 22:54
ОП
Попова Олена
18.08.2026 | 18:55
Відповідь надано
Організація документообігу та обліку при передачі автомобіля військовим
У липні 26 ТОВ придбало легковий автомобіль, ввело в експлуатацію, але керівництвом у серпні 26 було прийнято рішення про передачу авто військовій частині. Як вірно організувати документообіг ? Як відобразити у бух. обліку? Які наслідки у податковому обліку та яке відображення…
ТК
Тамара, консультант
експерт
18.08.2026 | 20:57
НА
Наталія
18.08.2026 | 18:43
Відповідь надано
Обов'язковість заповнення комірки у декларації з ПДВ: ризики та суми
Добрий день, в декларації з ПДВ податковий кредит більше податкових зобов'язань і переходить на наступний місяць. Ліміт по витягу більше за суму перехідного кредиту. Чи обов'язково в додатку 2 до декларації з ПДВ в таблиці 1 заповнювати саму нижню комірку? (її назва: Cума…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.08.2026 | 22:11
НА
Наташа
18.08.2026 | 18:36
Відповідь надано
Перехідний кредит і податкова накладна: що потрібно знати
Добрий день, підкажіть, ТОВ має великий перехідний кредит і випадково подали в декларацію за 06 місяць податкову накладну, яку розблокував постачальник у 07 місяці, перехідний кредит переходить і в наступний місяць, чи буде видно в обліку податкової цю податкову накладну…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.08.2026 | 22:14
КА
Каріна
18.08.2026 | 18:36
Відповідь надано
Наслідки неподання Z-звітів для ФОП на спрощеній системі
Добрий день. ФОП 2 та 3 група на спрщеній системі мають ПРРО, видаємє чеки , але не робить z-звіти. Що буде за неподання цих звітів ? як правильно їх треба подавати, і як виправити ситуацію…
ІК
Ірина, консультант
експерт
18.08.2026 | 21:34
КА
Каріна
18.08.2026 | 18:31
Відповідь надано
Призначення платежу для погашення заборгованості ФОП 2 групи
ФОП 2 група спрощена система , не сплатив Единий податок і Військовий збір за травень, червень, липень. З яким призначенням платежу тепер надсилати платіж, аби його правильно зарахували , в погашення заборгованності…
ІК
Ірина, консультант
експерт
18.08.2026 | 23:11
ОН
Набухотна Ольга
18.08.2026 | 17:51
Відповідь надано
Скасування реєстрації книги розрахунків: що потрібно додати
Добрий день! Хочу скасувати реєстрацію книги розрахунків ,так як при відключеннях електроенергіі діяльність організація непроводить, але мені в заяві 2-КОРО висвічується "до заяви про скасування реєстраціі книги ОРО додається" що саме я маю додати…
ІК
Ірина, консультант
експерт
18.08.2026 | 21:31
ФІ
Фірма "ДП Рівнетрансекспедиція"
18.08.2026 | 17:49
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Розрахунок ЄСВ у разі лікарняних та відпусток: що робити
Доброго дня. У людини за місяць були і відпустки і лікарняні і просто зп. Коли в Д1 розкладається по рядках, то получається ЄСВ на 1 коп. меньше ніж у загальній відомості нарахувань. Що робити: залишати так чи убирати автоматич. розрахунок і поставити на 1 коп. в якомусь рядку…
ІК
Ірина, консультант
експерт
18.08.2026 | 22:58
ЛН
Новікова Лілія
18.08.2026 | 17:44
Відповідь надано
Чи можна зробити довідкову за ФОП 3 групи в серпні
ФОП 3 група відзвітував за 1кв. ,і піріччя 2026р. В банку вимагають довідкову зробити в серпні за 01-06 м-ця (тобто за кожен місяць). Чи можу я це зробити…
МК
Марина, консультант
експерт
18.08.2026 | 18:10
СВ
Світлана
18.08.2026 | 17:36
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як подати документи для розблокування ПН при ПДВ
Добрий день. Заблокували ПН, обсяг постачання перевищує величину залишку. За якою формою подати документи на розблокування? Дякеую…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.08.2026 | 21:32
ЮЛ
Юлія
18.08.2026 | 17:27
Відповідь надано
Кадрові зміни: Як правильно відобразити у податкових документах
ДД, Працівника прийнято на роботу 07.07 на посаду «Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення». З 17.07 працівника переведено на посаду «Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (АІ проекти)» ( у двох випалках за основним місцем праці)
ІК
Ірина, консультант
експерт
18.08.2026 | 21:21
КА
Катерина
18.08.2026 | 17:13
Відповідь надано
ПДВ при продажу автомобіля: донарахування на різницю вартостей
Доброго дня. Продаємо основний засіб - автомобіль. Залишкова вартість 2 млн. Оскільки авто має певні пошкодження проведено оцінку авто експертом і визначенно оціночну вартість 1,4 млн. Продаємо за 1,4 млн. Чи потрібно донараховувати ПДВ на різницю між залишковою і продажною…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.08.2026 | 22:04
ГО
Горбунова Г. В.
18.08.2026 | 16:55
Відповідь надано
Податкові та бухгалтерські наслідки прощення боргу підприємством засновнику
Доброго дня! Підприємство (щоквартальний платник податку на прибуток) має прострочену заброгованість за наданою засновником поворотною фінансовою допомогою. Підприємство за своїм фінансовим станом не може повернути засновнику кошти, сторони планують підписати договір прощення…
ТК
Тамара, консультант
експерт
18.08.2026 | 20:50
ТД
Денисенко Тетяна Митрофанівна
18.08.2026 | 16:46
Відповідь надано
Облік авансових витрат у гривні для закордонних відряджень
Добрий день, хочу уточнити,згідно закордонних відряджень. Якщо аванс виданий у гривні на картку співробітника, на дату складання авансового звіту всі підтверджені витрати в тому числі і добові перераховуються по курсу нбу на дату звіту.
так як аванс (добові) були виплачені…
так як аванс (добові) були виплачені…
ОК
Ольга, консультант
експерт
18.08.2026 | 17:07
ОЛ
Олександр
18.08.2026 | 16:46
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Вимоги до мов інвойсу при експорті в Польщу для ФОП
фоп виставляє інвойс в Польщу, сам інвойс потрібно робити англійською та українською чи замість англійської має бути польська…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
18.08.2026 | 19:13
ОА
Андріяш Олена
18.08.2026 | 16:45
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Помилкова податкова накладна: чи вплине на податковий кредит
Добрий день! Прошу підказати, чи є помилковою зареєстрована податкова накладна, якщо в розділі А замість пустих рядків з'явилися нулі через особливості бухгалтерської програми? Нам така надійшла від постачальника, чи не втратимо ми право на податковий кредит…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.08.2026 | 17:33
НІ
Іванова Наталія Миколаївна
18.08.2026 | 16:41
Відповідь надано
Відмітка про касовий метод у декларації з ПДВ на липень
Застосування касового методу паралельно з правилом першої події розпочалось у червні 2026, про що у Декларації з ПДВ проставлено відмітку про застосування касового методу, також заповнено графу 4 Розділу ІІ Податковий кредит (+). Чи потрібно дану відмітку ставити у липні 2026 у…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.08.2026 | 21:48
ВІ
Вікторія
18.08.2026 | 16:35
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Право на податковий кредит: ситуація з ПДВ і компенсацією
Підкажіть, будь ласка, як діяти в наступній ситуації:
ТОВ в травні був неплатник ПДВ. Здавав в оренду приміщення і отримував відшкодування комунальних послуг. Також у травні дане приміщення було продано.
В травні відображено Акт за електроенергію від ДЕТЕК, проведено…
ТОВ в травні був неплатник ПДВ. Здавав в оренду приміщення і отримував відшкодування комунальних послуг. Також у травні дане приміщення було продано.
В травні відображено Акт за електроенергію від ДЕТЕК, проведено…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.08.2026 | 21:51
ЖА
Жанна
18.08.2026 | 16:23
Відповідь надано
Виправлення звітності з ЄСВ та ПДФО для підприємств у відпустці
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а то не знаю может лучше исправить до 20.08. Два ЮЛ, в двух только директора, в отпуске за свой счет находятся. Один отчёт приняли только после того, как поставила в строке 091 и 092, цифру 1, а по второму предприятию приняли отчет и в строке…
ІК
Ірина, консультант
експерт
18.08.2026 | 17:46
НА
Наталія
18.08.2026 | 16:15
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правомірність вимог щодо умовних зобов'язань за незареєстрованими накладними
Незареєстрована податкова накладна була включена в декларацію по ПДВ в зобов’язання. Прошло більше ніж 365 днів і під час перевірки податкова вимагає виписати на такі накладні умовні зобовзання. Чи це правомірні вимоги…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.08.2026 | 21:43


