Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ЮВ
Юлія Володимирівна
20.05.2026 | 09:27
Відповідь надано
Різниця від'ємного ПДВ у декларації та головній книзі товариства
Доброго дня! Чи не є помилкою, що сума від'ємного значення ПДВ відрізняється в Декларації ПДВ та Головній книзі товариства за рахунок заокруглень у декларації…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.05.2026 | 17:00
АН
Андрій
20.05.2026 | 09:13
Відповідь надано
Податкова вимагає уточнюючі розрахунки: поради щодо дій бухгалтерії
26.03.2026 о 08:53 я задавав питання (Коригування податкової накладної: нова ПН та зменшувальний розрахунок), на яке ви порадили «оформити ПН на правильного клієнта датою першої події. А до помилкової ПН скласти РК із кодом 103» та що «Подавати уточнюючий розрахунок (УР) не…
ВК
Валентина, консультант
експерт
20.05.2026 | 13:38
НШ
Шульга Наталія
20.05.2026 | 09:06
Відповідь надано
Коли включити РК до декларації з ПДВ за постачанням
Вітаю! Постачальник зареєстрував ПН від 03.04.2026-04.05.2026 р. РК від 03.04.2026 до цієї ПН на збільшення ціни зареєстрував 11.05.2026. В якому місяці можно включити цю РК до декларації з ПДВ?. Дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.05.2026 | 16:01
НК
Кацюба Наталія
20.05.2026 | 08:41
Відповідь надано
Вирішення розбіжностей у ПДВ: коригування податкового кредиту та декларація
Добрий день! У грудні місяці 2025 року від постачальників було повернено залишок коштів. Зареєстровано РК до ПН у Декларації та додатку 1 за грудень відображено коригування подакового кредити, але сума в додатку 2 і в декларації не сходиться на суму скоригованого податкового…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
22.05.2026 | 11:58
TS
TSH
19.05.2026 | 23:07
Відповідь надано
Звіти для платника ПДВ: травень 2023 року для ТОВ
ТОВ зареєстровано в квітні, платник ПДВ з 01.05, у травні нарахували зарплату, купили печатку і комплект на медок. Які звіти і куди здавати за травень…
СК
Стефанія, консультант
експерт
20.05.2026 | 19:18
СК
Скібіцька Галина
19.05.2026 | 23:06
Відповідь надано
Реєстрація податкових зобов'язань за ремонт автомобіля у бухобліку
Страхова перерахувала кошти СТО за ремонт авто, яке використовується у осн. діяльності. СТО зареєстрували податкову накладну на нас. Питання:
1) чи маємо ми реєструвати податкове зобов'язання на цю податкову накладну, якщо так, то який алгоритм дій покроково.
2) як…
1) чи маємо ми реєструвати податкове зобов'язання на цю податкову накладну, якщо так, то який алгоритм дій покроково.
2) як…
СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2026 | 09:40
АН
Андрій
19.05.2026 | 21:26
Відповідь надано
Скасування помилкового РК на збільшення податкових зобов'язань ПДВ
ТОВ помилково зареєстрували РК на збільшення под. зобов., яким чином можна скасувати помилкове РК…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.05.2026 | 05:56
ОВ
Волкова Олена
19.05.2026 | 21:12
Відповідь надано
Включення РК до декларації з ПДВ: період і нюанси
Вітаю! Підприємство 23.04.2026 повернуло клієнту надмірно перераховані кошти та склало РК на зменшення податкових зобов'язань, які направили клієнту 27.04.2026. Клієнт РК зареєстрував РК 19.05.2026. В який період їх включати в декларацію з ПДВ? Чи можна включити в квітень? Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2026 | 10:13
ТМ
Малькина Таміла Олексіївна
19.05.2026 | 19:47
Відповідь надано
Податкові зобов'язання при трьохсторонньому договорі: правильність реєстрації
ТОВ "Профмодуль" на единому податку з ПДВ заключило трехсторонній договір. Де Замовник благ.орг.ГО "Каміно", постачальник ТОВ "Профмодуль", бенефіціар "Богодухіввода" виготовлення конструкції модульної. ГО "Каміно сплатило" та товар, Профмодуль відвантажив товар "Богодухіввода"…
ВК
Валентина, консультант
експерт
19.05.2026 | 22:27
ТА
Татьяна
19.05.2026 | 19:38
Відповідь надано
Коригування ПДВ: як правильно відобразити в бухгалтерському обліку
Добрий день!
Митним органом прийнято рішення про коригування митної вартості придбаних товарів. В лютому 2026р нам повернули суми сплачених раніше ПДВ та мита. Так як товар ми продали ще в минулому році, отримані суми визнали доходом. В квітні 2026р було оформлено Аркуш…
Митним органом прийнято рішення про коригування митної вартості придбаних товарів. В лютому 2026р нам повернули суми сплачених раніше ПДВ та мита. Так як товар ми продали ще в минулому році, отримані суми визнали доходом. В квітні 2026р було оформлено Аркуш…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.05.2026 | 21:46
СВ
Світлана
19.05.2026 | 18:25
Відповідь надано
Скільки податкових накладних потрібно скласти при продажу
Вітаю.Підприємство,платник ПДВ, продає основний засіб також платнику ПДВ згідно оцінки експерта за 315000грн з ПДВ, залишкова вартість складає 313000грн.Скільки потрібно скласти податкових накладних…
ВК
Валентина, консультант
експерт
20.05.2026 | 11:56
ЮД
Доленко Юлія Олександрівна
19.05.2026 | 18:24
Відповідь надано
Повернення ПДВ за претензією: нюанси коригування та обліку
Добрий день, підприємство платник ПДВ надавало послуги державній установі у 2021 році, а саме капітальний ремонт електрощитової, зараз від держустанови надійшла претензія, що вони виявили порушення щодо включення суми ПДВ до загальної вартості послуг відповідно до п. 197.15 ст…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.05.2026 | 23:56
ОК
Оксана
19.05.2026 | 18:05
Відповідь надано
Виправлення декларації ПДВ: як включити сплачене ПДВ на митниці
Доброго дня. У 2024р. не включили в кредит у декларації по ПДВ сплачене ПДВ на митниці. Чи можна тепер це виправити? і як саме…
ВК
Валентина, консультант
експерт
19.05.2026 | 22:08
ТА
Тамара
19.05.2026 | 17:12
Відповідь надано
Запізнена реєстрація ПН: як правильно нарахувати зобов'язання
Постачальник з запізненням зареєстрував на нас податкову накл. (ПН від 02.04, зареєстрована 18.05). Нам потрібно нарахувати по цій податковій компенсуючі податкові зобов'язання. Якою датою ми маємо виписати зведену компенсуючу податкову накл, 30.04 чи 31.05. Податкову накладну…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.05.2026 | 22:01
МТ
Ткаченко Марія
19.05.2026 | 16:57
Відповідь надано
Вирішення проблеми з ПДВ при втраті частини суми авансу
ТОВ получило 08.05.2026 аванс за работы в сумме 125000,40 , а НН была зарегистрирована на сумму 125000,00, потеряно 0,40. Как выйти из ситуации без РК, т.к. блокировка гарантирована…
ВК
Валентина, консультант
експерт
19.05.2026 | 21:01
ОЛ
Ольга
19.05.2026 | 16:45
Відповідь надано
Правила визначення необ’єктності ПДВ для нерезидентів у послугах
Підкажіть, будь ласка, чи правильно для ТОВ — платника ПДВ визначити необ’єктність ПДВ за послугами нерезиденту-замовнику з Чікаго зі створення відеоаудіовізуального твору? Чи можемо застосувати пп. «з» п. 186.3 ПКУ, за яким місце постачання послуг з виробництва та компонування…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.05.2026 | 22:26
ЧЕ
Чернявська Наталія Іванівна
19.05.2026 | 16:43
Відповідь надано
Коригування ПДВ при поверненні авансу третій стороні підприємства
1)Наше підприємство отримало аванс за товар від покупця, зареєструвало ПН.
2)Надалі покупець відмовився від отримання товару (допугода про повернення авансу).
3) Покупець уклав договір з третім підприємством про переведення нашого боргу. Тобто ми (боржник) маємо…
2)Надалі покупець відмовився від отримання товару (допугода про повернення авансу).
3) Покупець уклав договір з третім підприємством про переведення нашого боргу. Тобто ми (боржник) маємо…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.05.2026 | 23:20
ВО
Володимир
19.05.2026 | 16:40
Відповідь надано
ПДВ при міжнародній поставці: реєстрація та особливості обліку
Маємо тристоронній договір на поставку матеріалів. Оплачує поставку благодійний фонд (нерезидент) в Євро у вигляді надання гранту. Відгрузка товару в межах України резиденту. Отримали передплату у Євро від фонду. ПИТАННЯ
1. Реєстрацію ПДВ проводимо на суму фактично…
1. Реєстрацію ПДВ проводимо на суму фактично…
ВК
Валентина, консультант
експерт
19.05.2026 | 20:48
НА
Наталія
19.05.2026 | 16:17
Відповідь надано
Коректність використання "Працевитрат" в актах та ПДВ реєстрації
Вітаю! Замовник наполягає, щоб в акті виконаних робіт була номенклатура "Працевитрати" з одиницею виміру люд/год., як в специфікаціїї до договору. Чи корректно це і як тоді реєструвати Податкову накладну, з яким кодом згідно з Держ. класифікатором послуг? Дякую…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.05.2026 | 16:40
МП
Петровський Михайло Євгенійович
19.05.2026 | 16:14
Відповідь надано
Консультації з обліку ПДВ при експортно-імпортних операціях
Чи маєте готові консультації щодо обліку ПДВ при експортно-імпортних операціях:
відображення в обліку
складання декларації та додатків до неї
Дякую…
відображення в обліку
складання декларації та додатків до неї
Дякую…
АК
Аліна, консультант
експерт
25.05.2026 | 22:16


