Скасування рішення про збільшення статутного капіталу та повернення внесків
Внесено 0,5 суми, збільш. не зареєстровано і вже не планується. Робимо протокол про скасування рішення про збільшення СК і будемо повертати внесені суми. Якими проводками зробити повернення?
Є варіанти з ін.джер. Дт377Кт422, Дт311Кт377 - внесення,
Дт422Кт685, Дт685Кт311 - повернення.
Але вже зроблено через 46рах в 2025р і показано в балансі. Хоча ми мікро і здаємо спрощ баланс. По суті рядок 1400 буде без змін. Але в рядку 1425 - висить залишок не внесеної суми. Дякую!
Все залежить від того, як першочергово планувалося таке внесення: через збільшення статутного капіталу чи без цього.
Якщо першочергово планувалося робити збільшення статутного капіталу (тобто із перереєстрацією), то в такому разі треба було зробити записи: Дт 46 Кт 404 на суму 2 млн грн та Дт 311 Кт 46 на суму 0,5 млн грн.
Далі під час перереєстрації змін до статут Вам треба було зробити запис: Дт 404 Кт 401. І отримання подальших сум фіксувалося б так: Дт 311 Кт 46.
Якщо першочергово це планувалося здійснити як додатковий внесок без зміни розміру статутного капіталу, то треба було зробити так: Дт 311 Кт 377 та Дт 377 Кт 425 на суму 0,5 млн грн.
Оскільки Ви першочергово зробили запис Дт 46 Кт 422 та Дт 311 Кт 46, то припускаємо, що це мали бути додаткові внески без збільшення розміру статутного капіталу. Тому, якщо це дійсно так, то, на наш погляд, треба спочатку виправити цю помилку, а потім фіксувати повернення додаткових вкладів.
Тобто Ви можете оформити бухдовідку, вказати в ній причину помилки та зробити запис: Дт 46 Кт 422 та Дт 311 Кт 46 методом "червоного сторно". І одночасно з цим зробити записи: Дт 311 Кт 377 та Дт 377 Кт 422 на суму 0,5 млн грн.
Далі повернення таких сум на підставі скасованого протоколу Ви можете показати так: Дт 377 Кт 311 та Дт 422 Кт 377.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Чи потрібно вказувати робочі години в наказі по сумісництву
Облік працівника в звіті ЄСВ: гіг-спеціаліст чи штатник
Чи потрібно звітувати про інвалідність в ІТ-компанії
Виправлення помилки в звітності ФОП: уточнююча подача необхідна
Виправлення помилки з індексацією зарплати та звітність за місяць
Питання щодо ПДВ при викупі боргу фінансовою компанією
Прошу прояснити питання наступне: Фінансова компанія - платник ПДВ викупає борг фізичної особи за договором відступлення права вимоги сума боргу 2500,00 а вартість заставного майна 3000,0 Проведення 1. визнання активу та заборгованості перед продавцем
дт…
Штрафи при уточнюючому розрахунку: як їх уникнути
Якщо я подам уточнюючий розрахунок і донарахувань не буде, а навпаки до зменшення ЄСВ, прибуткового, військового чи будуть застосовуватися штрафні санкції??
Якщо да, тоді який є варіант, щоб уникнути їх…
ПДВ у звітності ФОП 3 групи: облік доходу та ліміту
ФОП 3 групи, платник ПДВ, подає декларацію платника єдиного податку. У рядку 5 «Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3%» потрібно вказувати дохід з ПДВ чи без ПДВ?
Правила заповнення форми 20-ОПП для оренди нежитлових приміщень
Є відповідь АІ
Виправлення помилок у звітності ФОП щодо лікарняних нарахувань
Як правильно виправити помилку у вже поданій об"єднанній звітності за червень 2026 ФОПом, якщо потрібно сторнувати зарплату та показати нарахування по лікарняному вагітність та пологи, так як лікарняний нараховується в період з 15.06.2026-18.10.2026.
Є відповідь АІ
Чи може мобілізований ФОП не сплачувати податки з 2026 року
Правильний розрахунок періоду для компенсації невикористаної відпустки
22.06.2026 він звільняється.
Йому потрібно компенсувати 2 к.д. невикористаної відпустки.
Хочу уточнити, який правильно брати розрахунковий період?
Дякую…
Як правильно розрахувати лікарняні для працівника у Дія Сіті
Є відповідь АІ
Чи можливо включити ПДВ до ПК за червень 2026
Є відповідь АІ
Коли списати невідшкодоване ПДВ: квартал чи рік
Чи є помилкою відсутність податкового кредиту при ремонті авто
Є відповідь АІ
Проблеми з податковим кредитом через різні формулювання послуг Інтернету
Як уникнути подвоєння даних у звіті за квітень 2026
Є відповідь АІ
Відображення працівника у звіті ЄСВ під час відпустки
Запитання: у звіті щодо ЄСВ за червень потрібно вказувати цього працівника? Інших нарахувань, окрім відпускних, не було. Але…

