АЛ
Алина
15.06.2023 | 16:28
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрый день ! У предприятия по декларации по НДС отрицательное значение ( в связи с экспортом). возможно сейчас возврат на расчетный счет этой суммы?
ТК
Таїса, консультант
експерт
16.06.2023 | 09:53
Очікує відповідь
Якщо ми Вас вірно зрозуміли, мова йде щодо бюджетного відшкодування ПДВ. Звісно, у разі якщо у Вас згідно з декларацією з ПДВ від'ємне значення, тобто є показник в рядку 19, то Ви маєте право у разі відсутності податкового боргу з ПДВ можливо здійснення бюджетного відшкодування “...за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, на відповідний рахунок платника податку в банку/небанківському надавачу платіжних послуг та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету" (п.200.1 “б” Податкового Кодексу). Тобто бюджетне відшкодування можливо за заявою платника (подаються в складі декларації з ПДВ додатки 3 та 4) в межах реєстраційного ліміту на момент надання декларації. Та також необхідно, що б були суми ПДВ були фактично сплачені постачальникам в складі вартості товарів/послуг. Разом з тим слід мати на увазі, що є певні обмеження. Згідно з п.81 підр.2 розд.ХХ Податкового Кодексу, за операціями з постачання палива за ставкою 7% (це стосується постачальників, не покупців), “не підлягає бюджетному відшкодуванню сума від’ємного значення, визначеного за відповідний звітний (податковий) період згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, до розрахунку якої включено суми податкового зобов’язання за операціями, що оподатковуються за ставкою, встановленою в абзаці першому цього пункту. Суми такого від’ємного значення зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податковий) періоду."(п.82 підр.2 розд.ХХ Податкового Кодексу). Також згідно з п.69.29 підр.10 розд.ХХ Податкового Кодексу, “суми податку на додану вартість, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування та зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення". Тобто, у разі якщо товар знищено, то ПДВ за такими операціями не підлягає відшкодування, та переноситься до рядка 21 Декларації. Раді допомогти, звертайтесь ще
ВІ
Вікторія
18.08.2026 | 12:23
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Нарахування доплати за виконання обов'язків: необхідні документи та норми
Вітаю, в липні 2026 року працівнику не нарахували доплату за виконання обов'язків працівника який перебував у відпустці, нараховувати будемо у серпні 2026 року, якими документами це треба оформити, і де це можна прочитати у нормативних актах, чи висточить для нарахування…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
18.08.2026 | 12:28
ОЛ
Ольга
18.08.2026 | 11:36
Відповідь надано
Як виправити суму лікарняного в особистому кабінеті ПФУ
Добрий день . При формуванні зави-розрахунку лікарняного в особистому кабінеті ПФУ, в графі "Сума за даними СПОВ" стоїть сума, яка не відповідає дійсності. Як це виправити? Як правильно оформити заяву-розрахунок та які документи потрібно прикріпити…
ГК
Галина, консультант
експерт
18.08.2026 | 12:24
АК
АКБ Індустріалбанк
18.08.2026 | 10:28
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Відображення переведення працівника в об'єднаній звітності Д5
Доброго ранку! Як відобразити в Д5 Об'єднаної звітності переведення працівника з посади на посаду?
1. Відображати двома стрічками з датою закінчення по старій посаді та з датою початку по новій посаді та зазначення "так" у графі 12;
2.Відображати одним рядком тільки…
1. Відображати двома стрічками з датою закінчення по старій посаді та з датою початку по новій посаді та зазначення "так" у графі 12;
2.Відображати одним рядком тільки…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
18.08.2026 | 10:29
АЛ
Алла
18.08.2026 | 09:01
Відповідь надано
Як правильно вказати орендоване приміщення в формі 20-ОПП
Вітаю, Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити в повідомленні за формою №20-ОПП орендоване приміщення, яке використовуватиметься як back-end office?
У договорі оренди зазначено приміщення, яке клієнт називає back-end office. При поданні 20-ОПП який тип об’єкта…
У договорі оренди зазначено приміщення, яке клієнт називає back-end office. При поданні 20-ОПП який тип об’єкта…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
18.08.2026 | 10:36
АЛ
Алла
18.08.2026 | 08:50
Відповідь надано
Перевезення тіл ФОП: ліцензії та правові аспекти діяльності
Вітаю, підскажіть
1. ФОП 3 групи має договори з медичними установами на забір тіл, при цьому медичні установи оплату за ці послуги не здійснюють — забір і перевезення здійснюються безоплатно. Витрати, пов’язані з оплатою послуг моргу, здійснюються за рахунок коштів ФОП 2…
1. ФОП 3 групи має договори з медичними установами на забір тіл, при цьому медичні установи оплату за ці послуги не здійснюють — забір і перевезення здійснюються безоплатно. Витрати, пов’язані з оплатою послуг моргу, здійснюються за рахунок коштів ФОП 2…
СК
Стефанія, консультант
експерт
18.08.2026 | 12:27
АЛ
Алла
18.08.2026 | 08:37
Відповідь надано
Правила укладання договору між ФОП різних груп на ритуальні послуги
Вітаю, Підкажіть, будь ласка, чи має право ФОП 2 групи укласти договір підряду з ФОП 3 групи на перевезення тіла та підготовку тіла в межах надання ритуальних послуг, при цьому отримувати оплату за ці послуги безпосередньо від кінцевого споживача — фізичної особи, а потім…
СК
Стефанія, консультант
експерт
18.08.2026 | 11:30
АЛ
Алла
18.08.2026 | 08:25
Відповідь надано
Чи потрібно формувати фіскальний чек за ритуальні послуги
Вітаю. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно проводити через ПРРО оплату за ритуальні послуги, якщо клієнт здійснив оплату зі свого поточного рахунку 2620 на наш поточний рахунок ФОП 2600 за реквізитами IBAN?
У банківській виписці чітко зазначено платника, суму платежу та…
У банківській виписці чітко зазначено платника, суму платежу та…
СК
Стефанія, консультант
експерт
18.08.2026 | 11:21
НА
Наталя
18.08.2026 | 07:44
Відповідь надано
Виправлення обліку зарядної станції: переведення на правильний рахунок
Доброго ранку , при перевірці ОЗ , було виявлено , що у 2024 році було поставлено на облік не вірно , зарядна станція , вартість 10 тис. грн без пдв на рах 127 а не на рах 104 . амортизація проводилась , пдв все ок . як виправити помилку , гарантія 1 рік , поставили 60 міс…
ОК
Ольга, консультант
експерт
18.08.2026 | 11:04
ОЛ
Ольга
17.08.2026 | 22:46
Відповідь надано
Права роботодавця резидента Дія Сіті щодо сумісників та внесків
Вітаю.
Працівник резидента Дія Сіті працює за сумісництвом. Страхові внески сплачувалися із мінімальної заробітної плати.
Питання: чи має право роботодавець резидент Дія Сіті, де працівник працює за сумісництвом подати заяву-розрахунок в ПФУ чи це робить тільки…
Працівник резидента Дія Сіті працює за сумісництвом. Страхові внески сплачувалися із мінімальної заробітної плати.
Питання: чи має право роботодавець резидент Дія Сіті, де працівник працює за сумісництвом подати заяву-розрахунок в ПФУ чи це робить тільки…
ОК
Ольга, консультант
експерт
18.08.2026 | 09:15
ВЯ
Василина Ярославівна
17.08.2026 | 22:11
Відповідь надано
Проблеми з подачею уточнюючого розрахунку 4ДФ за березень 2026
Потрібно виправити. 4Дф за березень 2026 року подаю уточнюючий з двома рядками ознака. 1і 0 , помилка документ не відповідає вимогам електронного документообігу щодо обов'язкового реквізиту звітного податкового періоду що уточнюється у відповідний період не подано звітну (звітну…
ІК
Ірина, консультант
експерт
17.08.2026 | 22:48
ТА
Татьяна
17.08.2026 | 21:30
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати звіт ПДФО та ЄСВ при бездіяльності
Добрий вечір, приватне підприємство не працює, штатних працівників немає,звіти підписує власник,чи потрібно подавати об'єднаний звіт ПДФО та ЄСВ…
ОК
Ольга, консультант
експерт
17.08.2026 | 22:40
ОД
Долинюк Ольга Ярославівна
17.08.2026 | 20:01
Відповідь надано
Правила оформлення зведених податкових накладних для часткових платежів
Добрий вечір. ТОВ по виробницву меблів здійснює продаж меблів фізичним особам. Вони роблять оплати частинами. Тобто передоплату по 1000грн. За день може бути 20 платежів з передоплатами. Чи можна робити в кінці дня зведену податкову накладну на загальну суму яка поступила за…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.08.2026 | 12:26
ТМ
Михайлова Тетяна Олександрівна
17.08.2026 | 19:57
Відповідь надано
Податкова пільга для фермерських господарств: уточнення та звітність
Вітаю! Фермерське господарство отримало рішення місцевих органів влади по визняння ділянок, які СФГ має у користуванні, непридатними для використання у зв'язку з потенційною загрозою вибухонебезпечними предметами і встановлення податкової пільги зі сплати місцевиих податків та…
ВК
Віра, консультант
експерт
18.08.2026 | 11:07
АН
Анна
17.08.2026 | 19:11
Відповідь надано
Коли подавати декларацію з ПДВ після реєстрації ФОП
ФОП зареєструвався платником ПДВ 14.08.2026р. коли йому треба подавати декларацію з ПДВ…
СК
Світлана, консультант
експерт
17.08.2026 | 20:40
АЛ
Алла
17.08.2026 | 19:04
Відповідь надано
Термін оформлення працівника з інвалідністю на основне місце роботи
Вітаю, зараз новостворений фоп другої групи оформлює 8 працівників, то в який термін потрібно оформити працівника з інвалідністю на основне місце роботи? Чи можемо спочатку оформити всіх інших працівників, а особу з інвалідністю прийняти до кінця серпня, чи її потрібно оформити…
НК
Наталя, консультант
експерт
18.08.2026 | 10:26
Ч
Чорна Лідія
17.08.2026 | 18:57
Відповідь надано
Відображення компенсації невикористаної відпустки в формі 4ДФ
Добрий день, працівник звільнився 31.07.2026. в результаті помилки компенсацію за невикористану відпустку виплатили 03.08 (+ сер. заробіток за 1 день), єсв на неї не нараховували, пдфо та вз утримали. в якому періоді маємо відобразити в 4дф компенсацію невикористаної відпустки…
ОК
Ольга, консультант
експерт
17.08.2026 | 21:02
ОЛ
Олеся
17.08.2026 | 18:52
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Актуалізація даних військовозобов'язаних: необхідність подання відомостей обліку
Юридична фірма,маєм критичність, оформили два військовозобов'язаних, одного забронювали. Обидва є Дії у відомостях з єдиного державного реєстру призовників, військовозоб., призовників. Чи потрібно подавати актуалізацію відомостей персонального обліку працівників…
ПК
Поліна, консультант
експерт
18.08.2026 | 11:19
АЛ
Аліна
17.08.2026 | 18:50
Відповідь надано
Відображення операцій з придбання товарів у неплатників ПДВ
Чи потрібно в декларації з ПДВ відображати операції з придбання товарів у неплатників ПДВ…
СК
Світлана, консультант
експерт
17.08.2026 | 20:39
АЛ
Аліна
17.08.2026 | 18:45
Відповідь надано
Питання щодо коригування ПДВ накладної через помилку суми
Підприємство стало платником ПДВ з 01.07.2026 року. Постачальниквиписав рахунок 20.06.2026р. за суборенду приміщення за липень 2026р. в сумі 134743,16 грн. Оплатили постачальнику 01.07.2026р. за суборенду приміщення за липень 2026р. в сумі 134743,16 грн. Отримали зареєстровану…
ОК
Олександра, консультант
експерт
18.08.2026 | 08:11
ОК
Оксана
17.08.2026 | 18:09
Відповідь надано
Оплата держмита за спадщину: податки та оформлення платежу
Вітаю. Підкажіть, будь ласка, якщо колишній працівник звернувся до ТОВ з проханням оплатити за нього держ мито за спадщину (оцінка майна).
1. Які виникають податки?
2. Як це оформити?
3. Що писати в призначенні платежу, щоб податкова побачила та зарахувала цю…
1. Які виникають податки?
2. Як це оформити?
3. Що писати в призначенні платежу, щоб податкова побачила та зарахувала цю…
ОК
Ольга, консультант
експерт
18.08.2026 | 10:47

