ВА
Вітка Анастасія Вікторівна
19.04.2023 | 10:30
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ФОП на загальній системі придбав МНМА.
Чи можна відносити суму придбання на витрати поступово, наприклад на 4 місяці? Якщо можна, то чи потрібно це якось оформлювати, чи потрібно робити акт введення в експлуатацію?
Уточнення: ФОПу на загальній системі потрібно розробляти облікову політику?
Чи можна відносити суму придбання на витрати поступово, наприклад на 4 місяці? Якщо можна, то чи потрібно це якось оформлювати, чи потрібно робити акт введення в експлуатацію?
Уточнення: ФОПу на загальній системі потрібно розробляти облікову політику?
ТК
Таїса, консультант
експерт
20.04.2023 | 09:33
Відповідь надано
Ні, не можна. МНМА – це частина основних засобів, які за вартісною ознакою віднесені до складу інших необоротних матеріальних активів. Найчастіше у бухобліку за вартісну ознаку обирають критерій з пп. 14.1.138 ПКУ, тобто 20000 грн (для МНМА придбаних до 23.05.2020 р. діяв критерій – 6000 грн). Після введення об’єкта МНМА в експлуатацію необхідно нарахувати амортизацію. Найчастіше підприємства використовують: 1). «50/50» – 50% вартості амортизується у першому місяці використання МНМА, а решту 50% – у місяці вилучення об’єкта з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом; 2). «100%» – 100% вартості МНМА амортизують у першому місяці його використання. На відміну від ОЗ амортизація МНМА за методами «50/50» та «100%» нараховується у місяці введення в експлуатацію, а не наступному. Найдоцільнішим можна вважати метод «100%», так як вартість активу одразу списується на витрати й про подальшу амортизацію можна забути. Це вигідно із точки зору зменшення ПДФО. Крім того, на момент списання МНМА з балансу (ліквідації) залишкова вартість у такому випадку дорівнює нулю, що зменшує кількість нюансів з ПДВ. Обранений метод амортизації МНМА має бути зазначений в наказі (розпорядженні) про облікову політику та має використовуватися щодо всіх МНМА, а не вибірково.
Раді допомогти, звертайтесь ще
Раді допомогти, звертайтесь ще
АЛ
Аліна
08.09.2026 | 21:34
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Перерахунок відпускних: компенсація без коригування звітності за роки
Працівник звільняється, при розрахунку компенсації було виявлено неправильно розраховані відпускні за 2021р. Чи буде правильно зробити перерахунок відпускних з 2021р, доплатити працівникові, але не коригувати звітність за всі роки…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.09.2026 | 22:00
ЛГ
Гавриш Людмила
08.09.2026 | 21:16
Відповідь надано
Чи можливо перезарахування ЄСВ, сплаченого не на правильний рахунок
Вітаю. Підприємство сплатило ЄСВ не на правильний рахунок. Чи можна подати заяву про перезарахування коштів на правильний рахунок? Чи все ж таки потрібно повертати кошти на розрахунковий рахунок підприємства…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.09.2026 | 21:54
НХ
Хоменко Наталія Іванівна
08.09.2026 | 19:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Оформлення позички службового автомобіля директору під час відпустки
Доброго дня , директор (власник) їде у відпустку та хоче використовувати службовий автомобіль , чи може ТОВ оформити з директором договір позички та чи виникне додаткове благо…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.09.2026 | 23:06
ЛЕ
Леся
08.09.2026 | 18:48
Відповідь надано
Чи обов'язковий колективний договір при наявності інших документів
Добрий день.На підприємстві є положення про оплату праці .Правила внутрішньготрудового розпорядку .Чи має бути колективний договір чи необовязково.Дякую…
ОК
Олена, консультант
експерт
08.09.2026 | 22:25
ВВ
Валентина Василівна
08.09.2026 | 18:29
Відповідь надано
Необхідність подання 4 ДФ та Додатку Д1 після ліквідації
ФОП припинив діяльність 31.08.2026р.Подав ліквідаційний Розрахунок по ЄСВ і 4ДФ,але в 4ДФ не показав виплати оренди за липень-серпень іншому ФОПУ з ознакою 157.Чи потрібно додатково подати 4 ДФ з такими виплатами?Який тип звіту обрати? Чи потрібно ще раз подавати Додаток Д1…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.09.2026 | 22:38
ОБ
Бойчук Ольга
08.09.2026 | 17:56
Відповідь надано
Як заповнити додаток 12 для заброньованого працівника
Вітаю. Працівника прийнято на роботу за основним місцем роботи. При отриманні військово-облікового документу - в документі зазначено, що працівник заброньований до 04.2027р. (на іншому підприємстві.) Як поточному підприємству заповнити додаток 12(відомість операт.обліку) в…
ЛА
Лакіс Аліна, редакторка новин 7eminar
експерт
08.09.2026 | 18:05
ОЛ
Олена
08.09.2026 | 17:45
Відповідь надано
Заповнення звітів 1-ПВ з урахуванням мобілізованих працівників
Як заповнити звіт 1-ПВ місячний та 1-ПВ квартальний якщо є мобілізовані працівники на пі-ві, які отримують систематичну матеральну допомогу щомісяця…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
09.09.2026 | 00:27
ВА
Валерия
08.09.2026 | 16:54
Відповідь надано
Перерахунок одноразової допомоги: вплив на середню зарплату працівника
Доброго дня. працівник отримав травму на виробницві. Підприємство хоче перерарахувати йому кошти на зарплатну картку на лікування та медичне обслуговування (цільові або нецільові ще вирішується) але я так розумію це одноразова допомога не систематична. Чи включатиметься вона до…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
09.09.2026 | 00:19
КА
Катерина
08.09.2026 | 16:34
Відповідь надано
Питання військового обліку: штатні обов'язки чи аутсорсинг
на перевірку потрібно надати Наказ про покладання обовязків із ведення військового обліку. чи обовязково ця особа має бути в штаті під-ва або сумісник? чи дозволено підписувати договір з якоюсь фірмою на ведення військ.обліку типу аутсорсингу? (по типу як бух.бюро допомагають на…
ТК
Таміла, консультант
експерт
08.09.2026 | 17:19
КУ
Кубишкіна Оксана
08.09.2026 | 16:33
Відповідь надано
Компенсація невикористаної відпустки: розрахунок днів та середньої зарплати
Добрий день!
ТОВ, загальна система.
01.08.24 працівник прийнятий на роботу.
09.04.25 мобілізований.
З 29.01.25 по 31.01.25 був у відпустці за свій рахунок за згодою сторін по сімейним обставинам.
У щорічній відпустці не був. Щорічна відпустка…
ТОВ, загальна система.
01.08.24 працівник прийнятий на роботу.
09.04.25 мобілізований.
З 29.01.25 по 31.01.25 був у відпустці за свій рахунок за згодою сторін по сімейним обставинам.
У щорічній відпустці не був. Щорічна відпустка…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
09.09.2026 | 00:17
БР
Бровко Наталія Олегівна
08.09.2026 | 16:29
Відповідь надано
Помилка у реєстрації ПДВ: як виправити невірні платіжні накладні
ТОП платник ПДВ напротязі 7 місяців реєстрував ПН покупцю не вірно. Реєстрували на неплатника, а покупець був платником ПДВ. Як вірно вийти з цієї ситуації…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.09.2026 | 17:08
МБ
Бойко Марина Павлівна
08.09.2026 | 16:27
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Коригування податкових накладних при зарахуванні оплат і поставок
Підприємство постачальник по виставленому рахунку № 1 у червні отримало оплату за товар у сумі 7000 грн., але не відвантажило його. І виписало податкову накладну датою отримання коштів. Потім у серпні виставило інший рахунок № 2 на суму 12000 грн. По цьому рахунку відвантажило…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.09.2026 | 22:54
ЛУ
Уліна Людмила
08.09.2026 | 16:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Нарахування ПДВ при закінченні строку позовної давності
Наше підприємство платник податку на прибуток та ПДВ отримав аванс 12,04.2018 на суму 373,54 в т. ч. ПДВ 62,26 ПН випсали послугу не надав. В Вересні 2026 наступив строк позовної давності ,як правильно провести нарахуваня,що з ПДВ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.09.2026 | 16:55
РО
Романчук Оксана
08.09.2026 | 16:17
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Ситуація з ПДВ: передоплата і перебір товарів у бухгалтерії
Добрий день! Липні виписали ПН на передоплату на Товар А-480т, і Товар В-330т.В серпні Покупцю згідно видат. накладних відпустили Товар А- 200т і Товар В - 425т. Як діяти в цій ситуації, якщо і в Вересні відпускаємо Товар В, а Товар А поки ні. Тобто по Товару А залишилась…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.09.2026 | 22:21
ІО
Охріменко Ірина Борисівна
08.09.2026 | 16:16
Відповідь надано
Списання товару з балансу та питання ПДВ після втрати
При передачі товару покупцю на склад влучила ракета,накладні не встигли прийняти ,накладні не підписали.Товар втрачений.Як списати товар з балансу.що робити з ПДВ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.09.2026 | 21:35
ЛУ
Уліна Людмила
08.09.2026 | 16:14
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Списання доходу: як правильно обліковувати ПДВ та суму
Наше підприємство платник податку на прибуток та ПДВ отримали послугу в 31.03.2018р. на суму 686,70 вт.ч. ПДВ 114,45
остання операція відбулася 26.04.2018р Тепер 28.09.2026р наступив строк позовної давності.Як правильно провести списання в дохід всю суму 686,70 . Чи…
остання операція відбулася 26.04.2018р Тепер 28.09.2026р наступив строк позовної давності.Як правильно провести списання в дохід всю суму 686,70 . Чи…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.09.2026 | 17:28
АЛ
Алла
08.09.2026 | 16:14
Відповідь надано
Утримання зарплати: як правильно розподілити борги між виконавцями
Добрий день. З зароб. плати працівниці зараз утримую суму боргу по двом виконавчим листам по 20%, тобто 40%. Ще по пошті отримали 2 листа від приватних виконавців, з новими сумами боргу. В листах теж вказано утримувати по 20%. Що робити якщо є 4 постанови по 20%? Рахую 50% від…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
08.09.2026 | 20:12
ВІ
Вікторія
08.09.2026 | 15:56
Відповідь надано
Який ІПН вказувати в Д4 при виплаті аліментів
Доброго дня. Чий ІПН вказувати у Д4 Податкового розрахунку при виплаті аліментів ? Боржника чи отримувача коштів…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
09.09.2026 | 00:10
УК
Курило Уляна Анатоліївна
08.09.2026 | 15:54
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік ПДВ при поверненні товару та нових реалізаціях
П-во отримало оплату від покупця 23.02 27536 грн,виписало ПН по першій події. 24.02 була реалізацію на всю суму. 05.06 клієнт повертає частково товар на суму 8382 грн, робимо РК на повернення товару відємне і ПН на 8382 на новий товар, котрий покупець планує брати в майбутньому…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.09.2026 | 19:49
ТХ
Хоменчук Тетяна Леонідівна
08.09.2026 | 15:51
Відповідь надано
Виправлення помилок в акті здачі-приймання робіт: можливості та нюанси
На акті здачі прийняття робіт невірно вказана посада керівника замість президент написано директор чи можна закреслити і написати президент, саме на дату складення цього акта президент був відсутній, його обовязки було покладено на іншого працівника, але в акті вказане прізвище…
ОК
Ольга, консультант
експерт
08.09.2026 | 16:37

