НА
Наталія
04.04.2023 | 12:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. В Об'єднаній звітності як внести уточнюючі дані (за 2021 рік ) , на лікарняному працівник був у 1 кв. а виплачені лікарняні у 2 кв.( за рах. Фонду). Лікарняні виплатили , а не вказатли у звітності, як виправити дану помилку? Яка передбачена відповідальність за дану помилку?
ТК
Таїса, консультант
експерт
04.04.2023 | 14:45
Очікує відповідь
Якщо нарахування лікарняних не відображали, потрібно донарахувати їх шляхом уточнюючого податкового розрахунку із застосуванням КТН 2 (або ж відобразити забуті дані в Податковому розрахунку з типом звітний). Незалежно від обраного варіанта, СУМОВІ помилки після закінчення граничного строку подання звітності виправляємо за допомогою кодів типу нарахувань у графі 09 Д1. Якщо самостійно базу та/або ЄСВ:
• донараховуємо — проставляємо «2»;
• зменшуємо — проставляємо «3». Якщо в Додатку 1 з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску при поданні включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які не були вчасно внесені або збільшив їх, то таке збільшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2 (Роз’яснення ДПС від 19.08.2022). Помилки, допущені в попередніх звітних періодах у 4ДФ Податкового розрахунку, а також у формі No 1ДФ, коригуємо за допомогою чинної на сьогодні форми Податкового розрахунку та 4ДФ. Для цього формуємо 4ДФ і Податковий розрахунок з типом «Уточнюючий» — якщо виправляємося після закінчення граничного строку подання (як у вашому випадку). Якщо відображали нарахування, в такому разі потрібно подати 4ДФ лише за місяць, коли вібулася виплата: щоб виправити помилкові відомості — формуємо два рядки. В одному повністю повторюємо інформацію з помилкою та в графі 10 проставляємо «1» — рядок на виключення. У другому — вказуємо правильну інформацію та в останній графі зазначаємо «0» — рядок на введення. На прикладах виправлення помилкових та внесення пропущених даних відображено у відеокурсі "Зарплатна звітність від А до Я. Звітна, уточнююча, додаткова" за посиланням 7eminar.ua/events/2693/4606 Раді допомогти, звертайтесь ще
• донараховуємо — проставляємо «2»;
• зменшуємо — проставляємо «3». Якщо в Додатку 1 з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску при поданні включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які не були вчасно внесені або збільшив їх, то таке збільшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2 (Роз’яснення ДПС від 19.08.2022). Помилки, допущені в попередніх звітних періодах у 4ДФ Податкового розрахунку, а також у формі No 1ДФ, коригуємо за допомогою чинної на сьогодні форми Податкового розрахунку та 4ДФ. Для цього формуємо 4ДФ і Податковий розрахунок з типом «Уточнюючий» — якщо виправляємося після закінчення граничного строку подання (як у вашому випадку). Якщо відображали нарахування, в такому разі потрібно подати 4ДФ лише за місяць, коли вібулася виплата: щоб виправити помилкові відомості — формуємо два рядки. В одному повністю повторюємо інформацію з помилкою та в графі 10 проставляємо «1» — рядок на виключення. У другому — вказуємо правильну інформацію та в останній графі зазначаємо «0» — рядок на введення. На прикладах виправлення помилкових та внесення пропущених даних відображено у відеокурсі "Зарплатна звітність від А до Я. Звітна, уточнююча, додаткова" за посиланням 7eminar.ua/events/2693/4606 Раді допомогти, звертайтесь ще
ГМ
Маслова Ганна Сергіївна
08.07.2026 | 08:02
Відповідь надано
Чи враховувати зовнішнього сумісника при бронюванні військовозобов’язаних
Добрий день! На нашому підприємстві є зовнішній сумісник, якого ми забронювали, на основному місці роботи в нього страхового стажу більше ніж у нас, підкажіть, в зв'язку зі змінами від 03.07 він як військовозобов'язаний рахується для прорахунку квоти бронювання (50%) по нашому…
ПК
Поліна, консультант
експерт
08.07.2026 | 09:13
ЛЮ
Любомира
07.07.2026 | 21:46
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Експорт ріпаку: ставка ПДВ для нових податкових накладних
Підприємство, платник ПДВ понад 12 місяців (с/г виробник) планує вперше здійснити експорт власної продукції, а саме ріпак. Питання: за якою ставкою ПДВ потрібно скласти податкову накладну? Чи можемо скористатись ставкою 0% при умові, що експортних операцій ще не було, тобто і…
СК
Світлана, консультант
експерт
07.07.2026 | 22:26
НГ
Гавалюх Наталя
07.07.2026 | 20:44
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Використання страхового відшкодування: нюанси обліку та рішення підприємства
Добрий день! ТОВ на загальній системі отримало страхове відшкодування на свій р/рахунок за шкоду заподіяну в ДТП авто, яке знаходиться в кредиті та в заставі банку. Чи може підприємство отримані кошти використати не для ремонту автомобіля, а на інші цілі, оскільки директором…
ОК
Ольга, консультант
експерт
08.07.2026 | 05:00
ВІ
Іванова Віталіна Іллівна
07.07.2026 | 20:42
Відповідь надано
ЄСВ на компенсацію: нюанси при звільненні та прийнятті на сумісництво
Директор ТОВ звільняється з основного місця роботи 06.07.26р. і з 07.07.26р. його прийняття за сумісництвом. В день звільнення не виплачена компенсація за невикористані дні відпустки і частково зарплата. Чи в такому випадку треба буде нараховувати ЄСВ на компенсацію, якщо вона…
ІК
Ірина, консультант
експерт
07.07.2026 | 21:15
ДШ
Шевцова Дарія Сергіївна
07.07.2026 | 20:26
Відповідь надано
Чи зберігає ТОВ роль податкового агента при виплатах
Доброго дня! ТОВ отримало виконаче провадження на користь фізичної особи в складі: 1. моральна шкода 5000 грн 2. Витрати на правову допомогу 1600 грн. 3.Судовий збір 96,90 грн. ВСЬОГО:6696,90 грн. Перерахування згідно ВП здійснюється на реквізити ВДВС на загальну суму 6696,90…
ОК
Ольга, консультант
експерт
08.07.2026 | 04:56
ОК
Оксана
07.07.2026 | 20:21
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Зміна форми працевлаштування директора: можливість сумісництва та оформлення
Добрий день. Директор ТОВ, він же його засновник хоче влаштуватись на інше підприємство за основною формою працевлаштування. Чи може він залишитись працювати на посаді директора за зовнішним сумісництвом? Як необхідно оформити таку зміну форми працевлаштування…
ОК
Олена, консультант
експерт
07.07.2026 | 22:44
НА
Антонюк Надія Богданівна
07.07.2026 | 20:19
Відповідь надано
Складнощі при зміні групи ФОП та подачі декларації
Добрий день! З початку року 2025 ФОП був на 3 групі, потім з 2 кварталу перевели на 2 групу, за рік 2025 подали декларацію на бланку для 2 групи, з перевищенням ліміту. Телефонує податкова і повідомляє що потрібно подати на бланку для 3 групи. Чи потрібно подавати ще раз додаток…
НК
Наталя, консультант
експерт
07.07.2026 | 22:27
ІВ
Іванна
07.07.2026 | 19:46
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Звітність підприємства щодо працевлаштування інвалідів: періоди та вимоги
Чи потрібно підприємству подавати звіт по інвалідам?
Якщо так то з якого періоду…
Якщо так то з якого періоду…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
07.07.2026 | 21:51
ІР
Ірина
07.07.2026 | 19:29
Відповідь надано
Як розрахувати середню зарплату за дні увільнення від роботи
Скажіть будь-ласка як розрахувати працівнику середню зарплату за дні увільнення від роботи для походу до ТЦК, це за 1 день, якщо повних місяців немає, прийнятий 12.05.26, а увільнений 16.06…
ІК
Ірина, консультант
експерт
07.07.2026 | 21:08
ОЛ
Ольга
07.07.2026 | 19:27
Відповідь надано
Вибір КВЕД для ФОП: харчування мешканців та податкові нюанси
ФОП 2 гр, надає послуги згідно КВЕД 87.10, 87.30, 87.90, в послугу за договором входит харчування мешканців, який КВЕД додати ФОПу для послуг харчування, і чі можуть виникнити питяння з боку податковой в цьому зв'язку? Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
07.07.2026 | 21:33
ЮЛ
Юлія
07.07.2026 | 18:46
Відповідь надано
Митець, що продає картини, чи може бути на ЄП 3
Чи може митець який самостійно пише картини і продає їх через закордонні галереї бути платником ЄП 3 групи? Картини не копії витворів мистецтва, не відображають пам'ятки архітектури…
ОК
Оксана, консультант
експерт
08.07.2026 | 08:28
ЕЛ
Елизавета
07.07.2026 | 18:35
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Коли виплачувати аванс за новими термінами в липні
Підскажіть, будь ласка, якщо терміни виплати зарплати на підприємстві 15 і 31 число місяця(останній день місяця), в цьому місяці зробили додатковий вихідний на 15 липня, (на день Україснької Державності)коли треба виплатити аванс, якщо 14 - то більше 16 днів до 31 числа…
ІК
Ірина, консультант
експерт
07.07.2026 | 21:02
КС
Сиротюк Катерина Олександрівна
07.07.2026 | 18:31
Відповідь надано
Податкові наслідки за невчасну перереєстрацію каси ФОП
Доброго дня
Робили зміни по адресі ФОП, подали форму 20-ОПП
Пройшло півроку і згадали, що не перереєстрували касу за новою адресою, тобто не подали вчасно 1-ППРО
Які будуть податкові наслідки за невчасну перереєстрацію каси…
Робили зміни по адресі ФОП, подали форму 20-ОПП
Пройшло півроку і згадали, що не перереєстрували касу за новою адресою, тобто не подали вчасно 1-ППРО
Які будуть податкові наслідки за невчасну перереєстрацію каси…
ОК
Олександра, консультант
експерт
07.07.2026 | 22:22
ОО
Остапович Оксана
07.07.2026 | 18:25
Відповідь надано
Реєстрація платника ПДВ після отримання частини коштів за договором
договір закл. в 02.2026 року, в сумі 2700 тис.грн. підприємство в цей період не було платником ПДВ
в 03.26 було отримано 50 % коштів по договроу у сумі 1 350 тис.грн.без ПДВ. згідно законод підприємство в наступ. місяці було подано заяву на реєстр.ПДВ. на протязі 10 днів…
в 03.26 було отримано 50 % коштів по договроу у сумі 1 350 тис.грн.без ПДВ. згідно законод підприємство в наступ. місяці було подано заяву на реєстр.ПДВ. на протязі 10 днів…
СК
Світлана, консультант
експерт
07.07.2026 | 22:17
ТЕ
Тетяна
07.07.2026 | 18:01
Відповідь надано
Повернення надмірної оплати: чи потрібно складати розрахунок коригування
Доброго дня. Покупець помилково оплатив більше на 3369,00 - 27.05.; 23.06 повернули ми цю різницю згідно листа, повинна я робити РК на повернення цих коштів? Податкова накладна зареєстрована на меншу суму згідно ВН…
СК
Світлана, консультант
експерт
07.07.2026 | 21:38
ГА
Галина
07.07.2026 | 17:44
Відповідь надано
Норми та обмеження валютних операцій з нерезидентами у ЗЕД
Вітаю! Ми ТОВ на загальній системі, плануємо заключити договір з нерезидентом (ОАЕ) на надання доступу до програмного забезпечення. Які є норми, обмеження які потрібно врахувати? Як проводити оплату, які документи потрібно, чи є обмеження по сумам. Які правила відображення в…
СК
Стефанія, консультант
експерт
07.07.2026 | 20:32
ЖУ
Журбей Оксана
07.07.2026 | 17:41
Відповідь надано
Аргументація щодо відсутності обов'язку застосування РРО у перевірці
Добрий день! Як обґрунтувати в запереченні на акт перевірки відсутність обов'язку застосовувати РРО/ПРРО, оскільки оплата за товар надійшла від фізичної особи через касу банку на поточний рахунок IBAN, у банківській виписці чітко ідентифіковано платника і банк? Ця операція…
ОК
Олександра, консультант
експерт
07.07.2026 | 21:21
НГ
Гайденко Наталья
07.07.2026 | 17:32
Відповідь надано
Необхідність подачі декларації та нарахування штрафу за авто
Доброго дня! Підприємство придбало легкове авто у січні 2026р (рік випуску 2025р, вартість більше 5млн., у переліку на сайті Мінекономіки авто). Податкову декларацію з транспортного податку не подали. Податкова надіслала акт камеральної перевірки і нарахувала штраф 340грн. Чи…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
07.07.2026 | 20:50
ЕЛ
Елена
07.07.2026 | 17:22
Відповідь надано
Нові форми звітів по інвалідам та ЄСВ для ФОП 2026
Чи з'явились нові форми звітів по інвалідам , та ЄСВ для ФОП (квартальні) на 07,07,26…
АР
Аліна, редакторка новин 7eminar
експерт
07.07.2026 | 17:39
ІР
Ірина
07.07.2026 | 17:12
Відповідь надано
Чи можливо використати невідгуляну відпустку через три роки
Чи може співробітник взяти невідгуляну основну щорічну відпустку за 2023рік в 2026 році…
АР
Аліна, редакторка новин 7eminar
експерт
07.07.2026 | 17:29

