ОЛ
Олена Стасюк
01.03.2023 | 10:52
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
У звіті за 2кв.2022 р забули показати звільнення працівника в квітні 22р (в квітні в Дод.1 він відображений місяць без збереж.з/пл, решта місяців він не показаний взагалі). У наступних звітах його теж уже не показували, бо вважали його звільненим. Як виправити помилку і подати звіт (по усіх додатках, включаючи 4 ДФ) ?

Марина, консультант
експерт
01.03.2023 | 18:43
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: наразі потрібно подати Уточнюючий Податковий розрахунок за 2 квартал 2022 р. у складі головного розрахунку та тих Додатків, в яких потрібно виправити інформацію по цьому працівнику. Податкові розрахунки нумеруються в хронологічному порядку в межах звітного кварталу, тому якщо Звітний Податковий розрахунок за 2 квартал 2022р. був № 1, то Уточнюючий за 2 квартал 2022р. буде № 2. В Уточнюючому розрахунку рядки 07-110 не заповнюються. Кількість поданих Уточнюючих розрахунків залежить від того, скільки помилок потрібно виправити. Якщо потрібно виправити як сумові, так і несумові помилки, то потрібно подавати два Уточнюючі розрахунки. Першим податковим Уточнюючим розрахунком виправляємо графи 13 та 14 Додатку 1, Додаток 4ДФ та Додаток 5. Якщо в Додатку 1 в графах 13 та 14 було зазначено 30 к. днів перебування у трудових відносинах та у відпустці без збереження ЗП, а дата звільнення була інша, ніж 30.04.2022 р., то в Уточнюючому Додатку 1 за квітень 2022 р.потрібно продублювати неправильний рядок, в графі 25 поставити "1", потім заповнити правильний рядок- зазначити в графах 13 та 14 правильну кількість днів, в графі 25 зазначаєте "0". В Додатку 4ДФ за квітень 2022 р. неправильний рядок повністю дублюється і вилучається за допомогою «1» в графі 10. Щоб ввести правильний рядок, потрібно відобразити правильний рядок і в графі 10 поставити «0». В Уточнюючому Додатку 4-ДФ рядок ВСЬОГО не заповнюється. Якщо у Звітному Додатку 4-ДФ був заповнений рядок 4, то в Уточнюючому його потрібно продублювати. В Додатку 5 пропущений рядок повністю заповнюється і в графі 20 ставиться "0". В другому Уточнюючому Податковому розрахунку виправляємо сумові показники, у разі якщо працівнику була нарахована компенсація невиплаченої відпустки при звільненні, а ця сума не була зазначена у Звітному Додатку 1. Уточнюючий Податковий розрахунок подається у складі головного розрахунку та Додатку 1. В Додатку 1 заповнюється рядок по працівнику, в графі 9 зазначаємо КТН "2", в графі 13 та 14 ставимо вже правильні показники, в графах 16 та 17 зазначаємо суму нарахованого доходу при звільненні, в графі 20- суму ЄСВ. Всі інші графи заповнюються обов'язковими особистими даними. Сума ЄСВ із графи 20 переноситься в рядки 4. 4.1, 7, 8 основної частини Розрахунку. Починаючи з травня 2022 р. цей працівник вже не зазначається в об'єднаній звітності. Раді допомогти, звертайтесь ще
ОЛ
Олена
19.08.2026 | 18:45
Відповідь надано
Податкові нюанси дивідендів з іноземних компаній для резидентів України
Вітаю! Фізична особа- резидент України отримує у 2026 р. дивіденди від інозем.компаніії (Болгарія) на свій банк.рахунок, який відкритий за кордоном. Які підтвердження треба отримати такій ФО, щоб при поданні Декларації про доходи за 2026 р. зарахувати податок з доходів, який…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 20:15
НЕ
Неля
19.08.2026 | 18:27
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Усне замовлення: правові аспекти та зауваження покупця щодо документів
Доброго дня. Покупець робив електронне замовлення на сайті, при цьому автоматично було створено номер замовлення, який дорівнює номеру рахунку, який йому виставили для сплати. Покупець сплатив це замовлення, і в призначенні платежу було вказано згідно рахунку номер і цей номер…
СК
Стефанія, консультант
експерт
19.08.2026 | 20:18
ІВ
Величко Ірина
19.08.2026 | 17:42
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Заповнення податкової звітності для працівника у відпустці безкоштовно
Вітаю! Питання стосовно заповнення об'єднанної звітності з ЄСВ. Юр особа, єдиний податок (5%) 1 штатний працівник, який в липні перебував цілий місяць у відпустці без збереження зарплати і зарплата йому не нараховувалась. По цьому працівнику заповнений дод Д1, де вказали, що це…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 19:27
ЛЮ
Людмила
19.08.2026 | 16:32
Відповідь надано
Як виправити помилки в бухгалтерії та уникнути штрафів
Добрий день. ТОВ БІЛЬШЕ 40 млн. В червні пропустила машину пилопродукції на експорт. Ні податкової не зареєструвала ні в декларацію по податку на прибуток не включила, ні списання круглого лісу на виготовлення пиломатеріалів не зробила. Як тепер правильно вийти з даної ситуації…
ТК
Тамара, консультант
експерт
19.08.2026 | 17:28
НА
Наталія
19.08.2026 | 16:16
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Неправильне заповнення рядків у податковому розрахунку ЄСВ та ПДФО
На підприємстві оформлено по трудовому договору всього 4 працівника. За липень трьом працівникам нарахована зарплата. Четвертому працівникові нарахованої зарплати немає, є дні відпустки без збереження заробітної плати. В Д1 відображено всі чотири працівника. Один із них тільки з…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 16:54
ДА
Дарія
19.08.2026 | 16:03
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Необхідність договору для курсів підвищення кваліфікації з ВО
Доброго дня. Будемо вести ВО на під-ві, відповідальним буде Директор. Купили курс на Кадроленді для диркетора Підвищення кваліфі. осіб,відповід. за ведення ВО (із Сертиф. держзразка). Чи треба , щоб Кадроленд надав • Договір із закладом освіти, який має відповідну ліцензію та…
ТК
Тетяна консультант
експерт
19.08.2026 | 16:16
ВГ
Гойчук Василь Іванович
19.08.2026 | 15:39
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік витрат і доходів при поверненні коштів від перевізника
Виникла така ситуація - компанія реалізувала товар клієнту (дт 361 кт 702), кошти отримано. Відправляємо товар Новою Поштою за рахунок клієнта (в цей момент визнали дохід). Дізнаємось, що товар до клієнта не доїхав, бо згоріла посилка у зв'язку з обстрілами. Компанія пише…
ТК
Тамара, консультант
експерт
19.08.2026 | 17:39
МО
Омелянська Маряна
19.08.2026 | 15:28
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи потрібно фіскалізувати продаж іграшок через IBAN реквізити
ФОП продає дитячі іграшки , надає реквізити в форматі IBAN чи потрібно фіскалізувати такі операції…
АК
Анастасія, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:45
АВ
Васильєва Анна Леонідівна
19.08.2026 | 15:26
Відповідь надано
Взаємодія ФОП та ТОВ: питання трудових відносин і купівлі товару
Добрий день! Питання, щодо дроблення. Є працівник,який оформлений як ФОП 2 група. продає ідентичний товар, що і ТОВ (але вважається окремою одиницею), зараз є намір оформити його як менеджера компанії на не повний робочий день, щоб міг працювати і як ФОП і як менеджер (щоб не…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 16:37
ТЕ
Тетяна
19.08.2026 | 15:21
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Нарахування цільового внеску: сплата чи очікування повідомлення
Доброго дня. Наше ТОВ, проаналізувло дані співробітників-інвалідів за 1 кв. 2026 р та нарахувало Цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю за 1 квартал 2026 року, але НЕ сплатило його. То, ми маємо його(внесок за 1 кв.) сплатити, А пеню та штраф НЕ…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 16:30
КО
Катерина Олександрівна
19.08.2026 | 14:59
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи можна відобразити лікарняні у 1 ДФ до завершення розслідування
ДД, підкажіть чи можна вказувати у 1 ДФ лікарнянні ( які теоретично нараховані ) 15.,07-21.,07 у липні, але на підприємстві йде розслідування, після закінчення буде сплата, наразі 19.08 воно ще не закінчено.
Якщо підприємство критично важливе, чи можемо ми вказати ці…
Якщо підприємство критично важливе, чи можемо ми вказати ці…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:53
ТЕ
Тетяна
19.08.2026 | 14:49
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Вплив премії на розрахунок лікарняного у випадку хвороби
Працівник хворів цілий місяць і не відпрацював жодного дня, але йому була нарахована премія за цей місяць. Чи входить ця премія в розрахунок наступного лікарняного…
ГК
Галина, консультант
експерт
19.08.2026 | 18:15
УК
Курило Уляна Анатоліївна
19.08.2026 | 14:41
Відповідь надано
Спір щодо термінів реєстрації РК: дата оформлення чи отримання
Продавець 08.06 зробив РК на повернення товарів від покупця і відправив покупцю на реєстрацію. Покупець зайшов у медок і отримав це РК 30.06. зареєстрував він його 08.07, бо вважає що має 18 днів на реєстрацію з дати отримання. Податкова вважає, що 18 днів на реєстрацію…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.08.2026 | 19:16
LA
Larisa Amarovich
19.08.2026 | 14:41
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правила відображення ЄСВ та ПДФО для благодійного фонду
Вітаю, Договір ЦПХ з працівником підписаний 01 липня 26р. Акт виконаних робіт буде надано в кінці серпня. Як правильно відобразити в в дод 1 і дод 5в звітності за липнь по ЄСВ.? Ми- благодійний фонд.В додатку 5 показати дату підписання,у дод 1 заповнити тільки днів-31. А в…
АК
Аліна, консультант
експерт
19.08.2026 | 14:59
СВ
Світлана
19.08.2026 | 14:35
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно відображати коригування ПДВ в додатку 1
вітаю. зробили розрахунок коригування зобовязань , в декларації відобразили в рядку 7.1. чи треба показувати суму коригувань в додатку 1 в таблиці 1.1 якщо це коригування зареєстрували?
дякую…
дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:00
МБ
Буцхрикидзе Мария главный бухгалтер
19.08.2026 | 14:35
Відповідь надано
Як правильно ліквідувати посаду при звільненні працівника
Добрий день. Підкажіть будь ласка,у нас звільняється людина і нам треба прибрати цю посаду взагалі. Як це зробити…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 14:56
ОВ
Власенко Олена
19.08.2026 | 14:33
Відповідь надано
Як працівнику з-за кордону надіслати оригінал заяви
Якщо працівник з кордоном як він може надіслати орігінал заяви…
АК
Антон, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:52
ОВ
Власенко Олена
19.08.2026 | 14:33
Відповідь надано
Виплата розрахункових коштів при звільненні на чужу картку
Чи можна виплатити розрахункові працівника при звільненні на карту іншої людини…
АК
Антон, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:33
СВ
Світлана
19.08.2026 | 14:26
Відповідь надано
Помилки в ПДВ: уточнення декларації та корекції сум за місяці
в серпні подали уточнюючу декларацію за червень. Була зменшена сума по 21 рядку. При подачі декларації за липень по графі 16.2 включили суму яка коригувалась, АЛЕ видає помилку по ній. Чи правильно я розумію, що різницю яку подали в уточнені буде можливість поставити в декрацію…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.08.2026 | 15:52
ТА
Таїсія
19.08.2026 | 14:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правильний розрахунок відпусткових: нюанси двох розрахункових періодів
працівник йде у відпустку 24.08.26-31.08.26 (8к.д.),і з 02.09.26-15.09.26(14к.д.). Перший розрахунковий період для розр.відпусних 01.08.25-31.07.26./365=...*8, тут все зрозуміло. Другий розрахунковий період буде 01.09.25-31.08.26./365=...*14. Вірно (для розр.відпускних за…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.08.2026 | 14:46

