ОК
Олена Кирик
12.01.2023 | 11:32
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день.
Підприємством протягом 2021р було правильно нараховано та вчасно сплачено до бюджету ЄСВ по фіз особам, які працювали за договорами ЦПХ. При подачі звітів дод 4 ДФ та дод 5 відомості про трудові відносини подано з урахуванням працюючих по ЦПХ. В додатку 1 ці особи не були вказані. Виявили цю помилку тільки зараз. Як правильно подати уточнюючі, та які наслідки будуть для підприємства? Всі податки по ЄСВ, ПДФО, ВС були сплачені та нараховані в бухобліку вчасно у всіх періодах 2021.
Підприємством протягом 2021р було правильно нараховано та вчасно сплачено до бюджету ЄСВ по фіз особам, які працювали за договорами ЦПХ. При подачі звітів дод 4 ДФ та дод 5 відомості про трудові відносини подано з урахуванням працюючих по ЦПХ. В додатку 1 ці особи не були вказані. Виявили цю помилку тільки зараз. Як правильно подати уточнюючі, та які наслідки будуть для підприємства? Всі податки по ЄСВ, ПДФО, ВС були сплачені та нараховані в бухобліку вчасно у всіх періодах 2021.

Анастасія, консультант
експерт
13.01.2023 | 17:02
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: оскільки помилка саме у звітах і всі податки сплачено, потрібно виправити сумову помилку в Додатку 1. Сумові помилки після закінчення граничного строку подання звітності виправляємо за допомогою кодів типу нарахувань у графі 09 Д1. Якщо самостійно базу та/або ЄСВ:
• донараховуємо — проставляємо «2»;
• зменшуємо — проставляємо «3».
Графу 25 «Ознака 0, 1» НЕ заповнюємо. Також донараховані/сторновані суми ЄСВ повинні попасти у відповідні рядки (4, 6, 7, 8) розд. І Податкового розрахунку. Помилку можна виправити як в уточнюючому податковому розрахунку за конкретний період, так і здійснити виправлення в поточному Податковому розрахунку сум (наприклад, за 4 квартал 2022 року), вказавши з типом нарахувань 2 донарахований ЄСВ за кожен місяць 2021 року. Раді допомогти, звертайтесь ще
• донараховуємо — проставляємо «2»;
• зменшуємо — проставляємо «3».
Графу 25 «Ознака 0, 1» НЕ заповнюємо. Також донараховані/сторновані суми ЄСВ повинні попасти у відповідні рядки (4, 6, 7, 8) розд. І Податкового розрахунку. Помилку можна виправити як в уточнюючому податковому розрахунку за конкретний період, так і здійснити виправлення в поточному Податковому розрахунку сум (наприклад, за 4 квартал 2022 року), вказавши з типом нарахувань 2 донарахований ЄСВ за кожен місяць 2021 року. Раді допомогти, звертайтесь ще
СВ
Світлана
02.07.2026 | 18:05
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як правильно розрахувати компенсацію за невикористану відпустку мобілізованого
вітаю. звільняється мобілізований робітник. останій раз був на роботі у 2022 році. є 4 дні компенсації за 2022 та 2023рік. також підприємство нараховувало йому зп 5 місяців коли він був мобілізований та відображало на 949 рах. та сплачувало податки. як вірно розрахувати…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
02.07.2026 | 23:32
НА
Наталія
02.07.2026 | 17:30
Відповідь надано
Проблеми з формуванням чека при затримках у доставці товару
Доброго дня, отримую оплати через розеткапей та вефорпей, якщо клієнт оплатив товар ввечері , то чек формую наступного дня, але буває так, що товару немає в наявності і тоді чек я формую не одразу наступного дня, а коли отримую товар, наприклад через 2 дні перед відправкою і…
ОК
Олександра, консультант
експерт
02.07.2026 | 22:16
АП
Привалєй Альона Володимирівна
02.07.2026 | 17:02
Відповідь надано
Обчислення компенсації за невикористану відпустку при звільненні працівника
Підкажіть, будь ласка, якщо працівника було прийнято на роботу 20.04.2026, а звільнено 15.07.2026, скільки днів компенсації за невикористану щорічну відпустку йому належить…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
02.07.2026 | 23:30
НВ
Наталія Вікторівна
02.07.2026 | 16:44
Відповідь надано
Виправлення помилки в податковій накладній через розрахункову книжку
Добрий день. Податкова накладна має вірну дату, але помилкову ціну. Чи можна випраляти таку помилку через РК : "-" помилковий запис, "+" вірний ? Якщо так, які є особливості в заповненні відповідного РК? Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2026 | 18:51
МА
Мазник Ольга
02.07.2026 | 16:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Утримання боргу з зарплати: розподіл між виконавчими листами
Доброго дня! Підприємство отримало три виконавчих листа про утримання боргу за кредитом з одного працівника. По кожному виконавчому листу потрібно стягувати по 20 % до повного погашення заборгованості. Скільки відсотків із заробітної плати підприємство має право утримувати з…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
02.07.2026 | 21:30
ТО
ТОВ "Феко"
02.07.2026 | 15:45
Відповідь надано
Як виправити помилку у фіскалізації між ФОПами
Доброго дня. Два ФОПА працюють в програмі постер на одному комп. і мають ПРРО постер. Кожен фоп має свої ключі і свій прро, але працівники декілька днів тому переплутали і відкрили не ту касу і пробивали чеки на фоп 1, а по терміналу гроші заходили на фоп 2. Вийшло що у фоп 2…
ОК
Олександра, консультант
експерт
02.07.2026 | 22:03
ЯН
Янко Олена
02.07.2026 | 15:42
Відповідь надано
Чи враховувати матеріальну допомогу при розрахунку відпускних зарплат
Вітаю! На підприємстві – 20 працівників, з них 1 особа з інвалідністю, яка працює на 0,5 ставки – по 4 години на день - основне місце роботи. Для виконання зарплатного нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю було прийнято рішення та видано наказ керівника надавати…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
02.07.2026 | 21:30
ОЛ
Олена
02.07.2026 | 14:46
Відповідь надано
Шляхи списання дебіторської заборгованості між підприємствами-партнерами
Добрий день. Між двома підприємствами-партнерами, у яких один акціонер, виникла дебіторська заборгованість з 2014 року по рах. 631 на суму 2477,0 тис. грн. у т.ч. ПДВ рах. 6442 - 412,8 тис. грн.
Акти звіряння щорічно підписуються директорами. Які є шляхи зі списання…
Акти звіряння щорічно підписуються директорами. Які є шляхи зі списання…
ВК
Валентина, консультант
експерт
02.07.2026 | 17:20
ЯБ
Безпалько Яна Валеріївна
02.07.2026 | 14:37
Відповідь надано
Відсутність форм F0500110, F0500111 у кабінеті ФОП: рішення
Добрий день. Обєднана для ФОП. У кабінеті ще форма F0500110, F0500111 немає. Що робити…
ОК
Ольга, консультант
експерт
02.07.2026 | 15:18
БУ
Буцьківська Оксана Андріївна
02.07.2026 | 14:30
Відповідь надано
Екологічний податок: чи виникає обов'язок при утилізації відходів
Організація має договір з компанією, яка займається утилізацією безпечних і небезпечних відходів. У даної Компанії досі з 2025 року відсутня ліцензія на утилізацію небезпечних відходів. Організація списала 31.12.2025 ноутбуки, але так і не передала Компанії на утилізацію…
ВК
Валентина, консультант
експерт
02.07.2026 | 16:51
ІБ
Богословська Ірина
02.07.2026 | 14:04
Відповідь надано
Облік інвертора та акумулятора: рахунок 104 чи 112
ТОВ придбало інвертор вартістю 50 000 та акумуляторну батарею вартістю 50 000 грн. На якому рахунку правиьно обліковувати-104 чи 112…
ВК
Валентина, консультант
експерт
02.07.2026 | 16:42
НС
Сухомлин Наталія
02.07.2026 | 14:02
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Звітність за червень: обов'язковість подання та нюанси зарплати
Підприємство ТОВ засновано 23,06,26. Наказ на призначеня директора є. Далі є рішення власника про те, що директор виконанує обов’язкі директора до 30 червня 2026 року (включно) без отримання заробітної плати (винагороди) у зв’язку з тим, що Товариства не розпочало свою…
НК
Наталя, консультант
експерт
02.07.2026 | 23:19
ІБ
Богословська Ірина
02.07.2026 | 14:02
Відповідь надано
Штрафні санкції за неподання 20-ОПП при купівлі обладнання
Підприємство придбало дизельний генератор вартістю 500 000, інвертор вартістю 35 000 та акумулятор до інвертора вартістю80 000. Придбання дуло у квітні 2026 року. В експлуатацію введено 30,06,26. 20-ОПП у квітні не подавалося. Чи є за це штрафні санкціі…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
02.07.2026 | 14:28
ОГ
Гринява Олена
02.07.2026 | 13:45
Відповідь надано
Чи може експедитор застосувати ПДВ 0% при міжнародному перевезенні
Вітаю. Якщо експедитор залучає для міжнародного перевезення товару з пункту відправлення до пункту призначення двох і більше перевізників - чи можна вважати цей комплект документів, що дає право на оподаткування постуг з міжнародного перевезення за ставкою ПДВ 0%? Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2026 | 14:59
НЗ
Злобіна Наталия Миколаївна
02.07.2026 | 13:32
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Штраф за випадково створені чеки: чи можливо уникнути відповідальності
Якщо фоп зробив чеки на продаж товарів і оплату терміналом, а по факту цих продажів не було і оплати на зайшли, виходить що чеки були випадково створені, чи буде штраф за такі операції…
ОК
Олександра, консультант
експерт
02.07.2026 | 21:59
АН
Анастасія
02.07.2026 | 13:32
Відповідь надано
Обов’язкова нотифікація косметики для ФОП, які закуповують в Україні
Вітаю. Щодо процедури нотифікації косметики: якщо фоп не виробник і не ввозить косметику зза кордону вперше на митну територію України, а закуповує вже у українських постачальників, такий фоп повинен проходити цю процедуру і теж якось реєструватись…
НК
Наталя, консультант
експерт
02.07.2026 | 23:29
НС
Сухомлин Наталія
02.07.2026 | 13:23
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно підключати ПРРО для онлайн-курсів без ПДВ
Підприємство планує оказувати онлайн освітні курси для вчителів в асинхронному режиме ( фізичні особи), тобто курси виложени і кожен індівидуально проходить в повільному для себе темпі, місця проведення оказані послуги не мають.. По завершеню курса відсидається електроний…
ОК
Олександра, консультант
експерт
02.07.2026 | 19:22
НА
Наталія
02.07.2026 | 13:13
Відповідь надано
Як правильно розрахувати зарплату за червень 2026 року
Добрий день, директор, прийнятий з 02.06.2026р і має посадовий оклад 20 150 грн/міс, працює на 0,25 ставки. Також він має доплату 10% від посадового окладу за ведення військового обліку з 03.06.2026р. Як правильно порахувати заробітну плату за червень 2026р…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
02.07.2026 | 23:20
КА
Катерина
02.07.2026 | 13:13
Відповідь надано
Відображення зарплати директора у звітності новоствореного ТОВ
Новостворена ТОВ. У травні проводили реєстрацію. Об'єднану звітність не подавали. Один із засновників - директор. Чи можна показати у звітності за червень і початок роботи директора і його зп? найманих працівників поки не має…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
02.07.2026 | 23:22
НА
Наталія
02.07.2026 | 13:11
Відповідь надано
Чи відправляти Додаток 4 до ТЦК після прийняття
Приняли сотрудников 01.07 Додаток 4 отправлять в ТЦК еще нарочно или уже ждать когда в дії будет возможность…
АК
Анастасія, консультант
експерт
02.07.2026 | 14:55


