Як подати Податковий розрахунок за 4 квартал 2024 року за новою формою

Якщо за 4 квартал 2024 року не був поданий Звіт з ЄСВ до 10.02.2025, то як його подати зараз за 4 квартал за новою формою? Які наслідки?

6987


👆 Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь🕵️:


Наразі діє форма Податкового розрахунку для щомісячного звітування. Оскільки Розрахунок за 4 квартал 2024 року не був поданий, вам потрібно його подати за новою формою (J/F 0500110). При цьому слід обрати правильний період. Відповідальність визначена ст. 119.1 ПКУ.


Відповідно до Порядку №4 з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну від 25.01.2025 №39, у разі неподання до контролюючого органу відомостей щодо окремого місяця за попередні періоди Розрахунок за такий місяць подається з типом «Звітний» за формою, що діє на дату подання такого Розрахунку.


Тобто оскільки зараз діє форма Податкового розрахунку для щомісячного звітування, а звіт за 4 квартал 2024 року не був поданий, вам потрібно його подати за новою формою (J/F 0500110). При цьому слід обрати правильний період.


В оновленому Порядку подання Податкового розрахунку визначено: для цілей коригування платником самостійно виявлених помилок за 2021–2024 роки вважати відповідними такі періоди:


І квартал:


  1. 1 місяць – січень (1);
  2. 2 місяць – лютий (2);
  3. 3 місяць – березень (3);


ІІ квартал:


  1. 1 місяць – квітень (4);
  2. 2 місяць – травень (5);
  3. 3 місяць – червень (6);


ІІІ квартал:


  1. 1 місяць – липень (7);
  2. 2 місяць – серпень (8);
  3. 3 місяць – вересень (9);


IV квартал:


  1. 1 місяць – жовтень (10);
  2. 2 місяць – листопад (11);
  3. 3 місяць – грудень (12).


Таким чином, якщо звіт взагалі не подавався, його потрібно подати із типом «Звітний» за кожний місяць окремо. Тобто щоб відзвітувати за 4 квартал 2024 року з порушенням термінів подання - слід подати три звіти: за жовтень, листопад та грудень.


Відповідно до ст. 119.1 ПКУ неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку:


  1. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн;
  2. ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 грн.


👌 Сервіс «Особистий Консультант» – це письмові безлімітні швидкі відповіді (від 15 хвилин) на професійні питання. Отримайте доступ до сервісу, оформивши передплату у пакетах «Професіонал», «Преміум».


Джерело: 7еminar

6987

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

Коментарі39

чому не має відео як подати уточнюючий звіт за 2024 рік на новому бланку.
ще раз повідомляю,що уточнюючий звіт за січень 2025 р. ДПС приймається без проблем,а за 2024р не приймається програмою,хоча зроблено як у Вашій консультаії.

Відповісти

Вітаю! Принцип подання уточнюючих розрахунків за 2024 рік такий самий як і за січень 2025 року. Всі матеріали з даної теми ми зібрали в цій новині https://7eminar.ua/news/5153-uvaga-dps-vipravila-texnicnu-pomilku-i-priimaje-utocnyuyuci-podatkovi-rozraxunki . Відвідуйте наші безкоштовні вебінари та підписуйтесь на розсилку, щоб завжди бути в курсі актуальних змін! https://7eminar.ua/free-webinars

Відповісти

Вітаю! Бачу що є відповідь на "який буде штраф?"-якщо в один день, то 1020грн. Підскажіть, будь ласка, чи мені самій потрібно сплатити штраф чи чекати якогось повідомлення?

Відповісти

Вітаю! Податкова має надіслати вам податкове повідомлення-рішення з сумою штрафу та реквізитами для сплати. Відвідуйте наші безкоштовні вебінари та підписуйтесь на розсилку, щоб завжди бути в курсі актуальних змін! https://7eminar.ua/free-webinars
Тихого неба!

Відповісти

як правильно заповнити фому звіту по єсв за 4 кв 2024 р яку не подали ,забули

Відповісти

Вітаю! Наразі діє форма Податкового розрахунку для щомісячного звітування. Оскільки Розрахунок за 4 квартал 2024 року не був поданий, вам потрібно його подати за новою формою (J/F 0500110). При цьому слід обрати правильний період. Таким чином, якщо звіт взагалі не подавався, його потрібно подати із типом «Звітний» за кожний місяць окремо. Тобто щоб відзвітувати за 4 квартал 2024 року з порушенням термінів подання - слід подати три звіти: за жовтень, листопад та грудень. Відвідуйте наші безкоштовні вебінари та підписуйтесь на розсилку, щоб завжди бути в курсі актуальних змін! https://7eminar.ua/free-webinars

Відповісти

Добрий день. підкажіть, будь ласка, чи вірно я зрозуміла: за 4 квартал 2024 року вказуємо період - жовтень 2024 і т.д., а коли з"являється вікно: номер розрахунку - 1, тип розрахунку - звітний. Ок.
Номер розрахунку для жовтня вказувати 1 чи 10 . Буду надзвичайно вдячна за відповідь.

Відповісти
Відповісти

Доброго дня. Не подали звіт з ЄСВ за третій квартал 2024р. Як правильно подати звіт?

Відповісти

Алгоритм виправлення описаний у даній консультації

Відповісти

Вітаю. У жовтні 2024 в Додатку 5 невірно вказана дата прийняття особи. Як та заякою формою відкоригувати дату ? ЗП та податки нараховано правильно. Чи передбачено штраф ?

Відповісти
Показати всі (5)

Доброго дня, цікавить роз'яснення щодо штрафу
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн;
ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 грн.
Який штраф за 4й квартал? за кожен звіт окремо? 1020+2040+2040? чи порахують 1020? (звіт не був прийнятий, пізно побачили)

Відповісти

Добрий день! Пані Анно, бачимо ви активно користуєтесь Сервісом "Особистий консультант" https://7eminar.ua/events/2235/3222. Дякуємо за довіру ❤️! Продублюйте дане питання в Сервісі, будь ласка.

Відповісти
Показати всі (1)

Доброго дня. Теж така помилка і не знаємо що робити.
В назві zip–файлу із Податковим розрахунком та його складовими, який сформовано ДПС та передано Пенсійному фонду України, вказаний некоректний звітний період. (Неправильно зазначено звітний місяць, період до 2011 року або за період, який не настав, тощо.)

Відповісти

Добрий день! З нами поділились інформацією підписники, що їм в ДПС сказали, що уточнюючі звіти і звіти за попередні квартали подавати після 20 лютого. У них ще щось не працює. Якщо ми щось дізнаємось ще, повідомимо.

Відповісти

Сьогодні 13.02.2025 подавав уточнення за 10, 11 , 12 місяці 2024 року в додатку 4ДФ, забув показати виплати фопам 157 ознака, то прийнялось все з першого разу.

Відповісти

Олександр підскажіть будьласка як ви робили уточнення у мене не виходить.Буду вдячна

Відповісти
Показати всі (1)

Добрий день! Така ж проблема щодо подання звітності за 4 квартал 2024 року. Спробували вже усі варіанти видає незрозумілу для усіх помилку
В назві zip–файлу із Податковим розрахунком та його складовими,
який сформовано ДПС та передано Пенсійному фонду України,
вказаний некоректний звітний період. (Неправильно зазначено
звітний місяць, період до 2011 року або за період, який не
настав, тощо.)

Відповісти

Добрий день! Уточнюємо у ДПС причину, як стане відомо, то повідомимо.

Відповісти
Показати всі (1)

Добрий день. Не приймає за 4 квартал 2024 року за новою формою і приходить квитанція з помилкою "В назві zip-файлу із Податковим розрахунком та його складовими, який сформовано ДПС та передано Пенсійному фонду України, вказаний некоректний звітний період. (Неправильно зазначено звітний мясяць, період до 2011 року або за період, який не настав, тощо). Податкова та Пенсійний сказали, що помилка не відома. Чи є у вас інформація стосовно цього і як все таки подати?

Відповісти

В якому періоді подали звіт?

Відповісти
Показати всі (2)

Добрий день. Не приймає за 4 квартал 2024 року за новою формою і приходить квитанція з помилкою "В назві zip-файлу із Податковим розрахунком та його складовими, який сформовано ДПС та передано Пенсійному фонду України, вказаний некоректний звітний період. (Неправильно зазначено звітний мясяць, період до 2011 року або за період, який не настав, тощо). Податкова та Пенсійний сказали, що помилка не відома. Чи є у вас інформація стосовно цього і як все таки подати?

Відповісти
Показати всі (7)

115

1180

2862

692

31

27

1870

93

901

21

360

11

15

34

12

6467

7

44

103

84