Виправлення помилок у звіті ЄСВ: штрафи та санкції на підприємстві
Юр.особа на єдиному податку 3 гр за 10.2025 р. подала звіт з ЄСВ за співробітників з додатком 1. А додаток 4ДФ забули. Підкажіть, будь ласка, як виправити цю ситуацію? і чи будуть за це штраф.санкції?
Подати Уточнюючий звіт.
Виправлення інформації в уже поданому звіті проводиться відповідно до розд.V Порядку №4 від 13.01.2015р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n1364
Так, у п.7 розд.V зазначено - Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у відповідній графі додатків указати «0» — на введення рядка.
У періоді "Жовтень 2025" слід створити звіт з типом "Уточнюючий" в складі головного документа та Додатка 4ДФ.
У головному документі у полі "Номер розрахунку" ставите 2.
Рядки 07-108 не заповнюються.
У Додатку 4ДФ слід заповнити 1 рядок по працівнику із завпоненими сумовими показниками і у р.10 - "0" (рядок на включення).
Відповідно до пп.119.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2388 - Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.
Оскільки у Додатку 4ДФ уточнюються суми ПДФО та ВЗ, то за таке виправення передбачено штраф.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Наказ про вихід на роботу після лікарняного лікарняного періоду
Документи для списання товарів ФОП: нюанси та вимоги
Коригування обліку субпідрядника після аудиту: важливі нюанси
Яка дата подання звіту: фактична чи звітна
ФОП подає звіт за січень, лютий, березень за місячною формою для звітування. В самому звіті яку ставити "дата подання", наприклад за березень 2026 - дату 20.04.2026 чи фактичну 09.05.2026 (Звіт будемо відправляти 09.05.2026)? Чи має це значення…
Чи потрібно подавати форму №1-ОПП при зміні директора
Звітність ФОП: можливість подання нового 1ДФ після помилки
Обов'язок ФОП 2 групи: звітність по нежитлових приміщеннях
Перевірка розрахунків коефіцієнта резервування відпускних виплат працівників
Обов'язкове підвищення кваліфікації для відповідальних за військовий облік
Помилка при сплаті: як виправити зарахування податків
Помилка в повідомленні: наслідки та штрафи при виправленні дати
Розподіл податкового кредиту при продажу металобрухту: порядок дій
Визначення базового місяця для індексації посади сторожа
Як правильно врахувати дохід при утриманні комісії фінансовою компанією
Запит щодо звіту по інвалідам за перший квартал року
Визначення дати реєстрації ПДВ при частковій оплаті товару
Уклали договір з військовою частиною, дослівно прописано таке: "Бюджетні зобов`язання замовника виникають у разі наявностіта та в межах відповідних бюджетних асигнувань".
Товар відвантажено 23.04.26, частина оплати надійшла 29.04.26 з казначейського…

