Як правильно відобразити ПДВ на експорт у бухгалтерії
• податкову накладну складено та подано на реєстрацію 27.11.2025;
• зареєстровано її 01.12.2025;
• дата митної декларації — 05.12.2025.
На підставі якого первинного документа слід формувати податкові зобов’язання з ПДВ(перша реєстрація перед МД на 27.11) за операцією експорту, якщо на дату складання ПН є лише контракт та проформа-інвойс?
Дякую.
В декларації за листопад відображати ПН не потрібно. Таку ПН потрібно відобразити у декларації за грудень.
Адже відповідно до пп. 97.5 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ПН_РЕЗ відображається в декларації у звітному періоді, на який припадає дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетину митного кордону України, незалежно від дати складання ПН_РЕЗ на вказану операцію.
Докладно про заповнення декларації за операціями РЕЗ див статтю: https://7eminar.ua/news/6308-rezim-eksportnogo-zabezpecennya-pdv-oformlennya-pn-rk-ta-vidobrazennya-u
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
Обмеження на бронювання військового обліку для бенефіціарів підприємства
Обмеження на лікарняні: як впливає страховий стаж працівника
Правильні кроки для обрахунку лікарняного: з чого почати
Податкові знижки для дружини зниклого та внутрішньо переміщених осіб
Чи є якісь податкові знижки для дружини зниклого безвісти …

