Замовити рекламу
Наприклад
військовий збір
бронювання
індексація
декларація з ПДВ
зарплата
лікарняні
Головна
Новини та статті
Документи
Відеонавчання
Консультації
Інструменти
ГоловнаГоловна
Особистий кабінетKабінет
Мої консультаціїМої консультації
АІ-КонсультантАІ-Консультант
НОВЕ
Новини та статтіНовини та статті
ГОЛОВНА ПОДІЯ ЛІТАТОП-ПОДІЯ ЛІТА
Безкоштовні вебінариБезкоштовні вебінари
ВідеонавчанняВідеонавчання
ПрофесіїПрофесії
КонсультаціїКонсультації
ДокументиДокументи
ІнструментиІнструменти
Нове
ДовідникиДовідники
РозвагиРозваги
Нове
КалендарКалендар
Виїзні семінариВиїзні семінари
Теми
homeБухгалтерський облік
homeЛікарняні, декретні
homeВідпустки
homeВідрядження, підзвітні кошти
homeВійськовий облік, бронювання
Контакти0 800 600 722 (безкоштовно)+380 98 314 02 97info@7eminar.com Про нас
  • Головна
  • Консультації
  • Особистий консультант
  • Уточнення податкової декларації щодо оренди нерухомості та штрафи
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
ЛА
Лариса
19.09.2025 | 14:53
Нерухомість та земля
Відповідь надано

Уточнення податкової декларації щодо оренди нерухомості та штрафи

ТОВ з 01.06.2025р. здало в оренду частину виробничого цеху(100м2) та подало декларацію з под.на нерухоме майно на площу що здало в оренду, на сьогодні податкова хоче щоб платили за нерухоміст за весь цех,а це 500м2. Підскажіть як виправити помилку подати декларацію з под. на нерух.майно Це буде нова звітна чи уточнююча, як правильно заповнити цю декларацію, чи буде штраф.Декларація ТОВ подана за 2ге півріччя 2025р.
ВК
Віталіна, консультант
експерт
20.09.2025 | 13:52
Відповідь надано

У такому випадку слід подати уточнюючу декларацію.У разі уточнення податкових зобов’язань протягом року (після граничного терміну подання Декларації) у комірці «уточнююча» рядка 1 заголовної частини Декларації проставляється відмітка «Х».


Платник податків, який самостійно (у т. ч. за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1258):


а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;


б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.


При самостійному донарахуванні платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, передбачених ст. 50 ПКУ, суми податкових зобов’язань та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, штрафи, передбачені главою 11 ПКУ, не застосовуються (абзац третій п. 120.2 ПКУ).


Підпунктом 69.38 п. 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ визначено, що тимчасово, на період з 01 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та пені (https://7eminar.ua/news/5889-deyaki-osoblivosti-naraxuvannya-strafu-za-porusennya-strokiv-splati-podatku-na).



Раді допомогти, звертайтесь ще!

VI
Viktoria
26.06.2026 | 14:36
Зарплата
Відповідь надано

Перехід з неповного робочого дня на повний: звітність та нюанси

Добрий день. В середині червня працівник перевівся з неповного робочого дня на повний. Чи відображається даний перехід в об'єднаній звітності? Це не відображається в додатку 5? Адже зміни посади не було…

3

АК
Антон, консультант
експерт
26.06.2026 | 14:51

У Д5 переведення на повний робочий час не відображається.

У Д1 за червень ознаку неповного робочого часу ще ставимо, оскільки частину місяця працівник…Ще

ОЛ
Ольга Шишковська
26.06.2026 | 14:23
Зарплата
Відповідь надано

Питання про зарахування працівника-сумісника у Зведений звіт ЄСВ

Вітаю! Наш працівник-сумісник був звільнений в червні 2026р. на іншому підприємстві, де в нього було основне місце роботи. Тому нам довелося його звільнити в червні 2026р. також в себе на підприємстві і на наступний день в червні прийняти знову на роботу на основне місце роботи…

4

АК
Антон, консультант
експерт
26.06.2026 | 14:47

У рядку 103 буде 1 застрахована особа, оскільки і до звільнення і після прийняття це одна фізична особа, за яку страхувальник (роботодавець) сплачував ЄСВ.

Р…Ще

АТ
Таран Алла
26.06.2026 | 14:02
Кадри
Відповідь надано

Лікарняний під час відпустки по догляду за дитиною: що робити

Працівниця знаходиться у відпустку за доглядом за дитиною до 3х років. В цей час вона захворіла та є лікарняний. Його треба проводити та сплачувати…

3

ГК
Галина, консультант
експерт
26.06.2026 | 14:14

Якщо працівниця не працює під час відпустки по догляду за дитиною до 3-х років, то лікарняний (крім допомоги по вагітності та пологам) їй не…Ще

НБ
Бондаренко Наталя Олександрівна
26.06.2026 | 13:21
Спрощена система
Відповідь надано

Як подати ліквідаційну декларацію платника єдиного податку

Доброго дня! Як подати ліквідаційну податкову декларацію платника єдиного податку 3 гр. юрособа? Де ставиться відмітка, що вона ліквідаційна? Дякую…

0

ОК
Оксана, консультант
експерт
26.06.2026 | 14:25

Окремої форми або спеціальної позначки «ліквідаційна» у податковій декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) не…Ще

ОЛ
Олена
26.06.2026 | 12:22
Зарплата
Відповідь надано

Утримання із зарплати боржника: дії до отримання оригіналу листа

ТОВ на електронну пошту директора отримало 24.06.2026 ПОСТАНОВУ про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. Цей боржник звільняється 30.06.26. Чи повинні ми по листу отриманому на електронну пошту провести утримання, чи чекати оригінал…

3

АК
Антон, консультант
експерт
26.06.2026 | 14:29

Якщо отримана постанова має накладений електронний підпис виконавця, вона вважається офіційно виданим виконавчим документом та підлягає виконанню (…Ще

ТЕ
Тетяна
26.06.2026 | 11:48
Зарплата
Відповідь надано

Оформлення матеріальної допомоги: податки та необхідні документи для співробітників

Доброго дня, якщо видавати матеріальну допомогу співробітнику, з якої суми сплачуються податки та які документи потрібні для оформлення…

6

ГК
Галина, консультант
експерт
26.06.2026 | 12:41

Все залежить від того, яку матеріальну допомогу будете надавати.


Уточніть, будь ласка.


Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТЕ
Тетяна
26.06.2026 | 10:58
Податок на прибуток
Відповідь надано

Чи можна підтвердити доставку товару без ТТН у накладних

Доставка товару для юрособи проводиться за рахунок постачальника або іншої логістичної організації.1. Чи можна, для того щоб не використовувати ТТН і підтвердити доставку товару,в прихідних накладних відобразити данні , які стосуються перевезення ?
2. Якщо можна, то які…

9

ЛК
Лідія, консультант
експерт
26.06.2026 | 12:11

Ні

При перевезенні вантажу автомобільним транспортом ТТН є обов'язковим документом. При цьому, якщо перевезення здійснюється через логістичну компанію, яка…Ще

ОА
Абрамова Олена Леонідівна
26.06.2026 | 10:56
Транспорт, ТТН
Відповідь надано

Перевірка податковою: чи потрібні ТТН для подорожніх листів

Доброго дня, якщо у подоржньому листу не прописувати дані ТТН і їх не прикладати до подоржніх листів. Буде це порушення при перевірки податкової? Які документи потрібно прикладати до подоржнього листа, щоб підтвердити списання палива на підприємстві…

3

ОК
Ольга, консультант
експерт
26.06.2026 | 13:26

ТТН у подорожньому листі (або його аналогу) — не обов'язковий реквізит, оскільки єдиної державної форми цього листа не існує (усі старі типові бланки…Ще

ЛЮ
Любов
26.06.2026 | 10:55
Інше
Відповідь надано

Чи потрібно подавати звіт при відсутності порушень нормативу

Вітаю,на підприємстві 7чол./квітень,травень,червень/ порушення нормативу не має,чи потрібно подавати звіт? За 1 кв-л ситуація таж сама,звіт не подавала це порушення…

8

ОК
Ольга, консультант
експерт
26.06.2026 | 13:07

Подавати звітність потрібно всім роботодавцям.

Згідно з роз’ясненнями податкової, звіт мають подавати ВСІ роботодавці. Навіть якщо роботодавець не…Ще

ОА
Абрамова Олена Леонідівна
26.06.2026 | 10:53
Транспорт, ТТН
Відповідь надано

Порушення заповнення ТТН: ризики від застосування кілограмів замість тонн

Доброго дня, якщо у ТТН замість маса бруто тона ( там де відомості про вантаж і поле де написано прописом) писати кілограми, це буде значне порушення заповнення ТТН? Які податкові ризики можуть бути…

5

ОК
Ольга, консультант
експерт
26.06.2026 | 13:19

Вказувати масу в кілограмах є допустимим.

Про це зазначали у інформаційній довідці Мінрозвитку та Держтрансбезпеки (…Ще

ІР
Ірина
26.06.2026 | 10:47
Відрядження
Відповідь надано

Відрядження: суперечності між курсами НБУ та комерційним банком

Вітаю. Було проведено «Звіт про використання коштів» по відрядженню за кордон. Оплати за готель відбувалася за допомогою особистої гривневої картки в Євро. Аванс було надано в гривнях. Курс для Звіту було взято курсом НБУ на дату затвердження звіту. В банківській виписці видно…

0

АК
Антон, консультант
експерт
26.06.2026 | 13:59

Ні, проблеми в цьому немає, адже Ви правильно застосували курс НБУ на дату затвердження звіту працівника згідно з п. 5 НП(С)БО 21, оскільки витрати були…Ще

ТЕ
Тетяна
26.06.2026 | 09:55
Бухоблік та фінзвітність
Відповідь надано

Облік витрат на розробку нових продуктів: куди списувати

Доброго дня. Компанія виготовляє певний вид продукції. Але є певні розробки нових продуктів, випуск яких під питанням. Тобто підприємство несе на розробку таких нових продуктів витрати (зарплата, матеріали, оплата послуг сторонніх організацій). При цьому після завершення…

5

ЛК
Лідія, консультант
експерт
26.06.2026 | 12:17

В п.9 ПСБО 8 "Нематеріальні активи" є норма, коли такі витрати є витратами періоду.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#o45Також в п.20 ПСБО 16…Ще

ІР
Ірина
26.06.2026 | 09:51
Відрядження
Відповідь надано

Чи достатні документи для звіту про відрядження співробітника

Вітаю. Співробітник, коли звітувався за відрядження надав електронні інвойси (FLIXBUS) де вказана вартість квитка «Інвойс для бронювання», ще є інвойс «Збір за обслуговування» (50грн)+ самі електронні квитки + виписку з банку з особистої картки, де є цей платіж загальною сумою…

1

АК
Антон, консультант
експерт
26.06.2026 | 13:54

Так, наведені документи є підтвердженням витрат на проїзд згідно з пп. "а" пп. 170.9.1 ПКУ, а надана виписка з карткового рахунку підтверджує здійснення…Ще

ТА
Таїсія
26.06.2026 | 09:27
Кадри
Відповідь надано

Запит щодо наявності звіту по інвалідах у кадровій справі

чи є вде звіт по інвалідах…

24

АК
Аліна, консультант
експерт
26.06.2026 | 10:45

Поки що немає.


Про це ми писали тут https://7eminar.ua/news/18894-aktualna-forma-zvitu-po-invalidax-ci-je-vze-forma


Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТЕ
Тетяна
25.06.2026 | 22:40
Зарплата
Відповідь надано

Кількість днів відпустки для вихователя дошкільного закладу

Вітаю!
Підкажіть, будь ласка,
кількість днів щорічної основної відпустки для вихователя приватного дошкільного закладу, 2 група інвалідності, за 2023, 2024,2025,2026р…

10

НК
Наталя, консультант
експерт
26.06.2026 | 14:19

В 2023 та 2024 роках для вихователів дошкільних закладів теж щорічна відпустка складала 56 к.д.- ця ж Постанова №346 в редакції 2023 року…Ще

ІШ
Шур Інна Олексіївна
25.06.2026 | 22:28
ПДВ
Відповідь надано

Включення податкової накладної зі старою назвою до декларації ПДВ

Вітаю! 01.03.2026 компанія змінила юридичну назву. в квітні від підрядника була отримана податкова накладна від 31.03.2026 із старою назвою. Підкажіть, чи можна цю податкову накладну включати до декларації з ПДВ…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
26.06.2026 | 14:23

Ситуація зі зміною назви покупця в податковій накладній (ПН) потребує коригування, щоб уникнути втрати права на податковий кредит. Хоча індивідуальний…Ще

ЕВ
Евгения
25.06.2026 | 21:48
ПДВ
Відповідь надано

Строки реєстрації коригування ПДВ: як правильно обчислювати

Я які строки потрібно зареєструвати коригування на зменшення? 18 днів з дати отримання? Як рахує податкова? З дати виписки? Там де інформація про бізнес партнера в кабінеті, бачу, що несвоєчасно зареєстроване коригування відображається, хоча була зареєстрована в день отримання…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
26.06.2026 | 14:21

За законом граничний строк реєстрації «зменшуючого» розрахунку коригування (РК) становить 18 календарних днів із дати його отримання покупцем.

По…Ще

СВ
Світлана Поліщук
25.06.2026 | 20:52
ПДВ
Відповідь надано

Пільговий ПДВ для трьохстороннього договору: питання та нюанси

ТОВ має трьохсторонній договір між благодійним фондом та військовою частиною. Питання, чи є ця операція пільговою по ПДВ згідно змін від грудня 2025 року? Та який саме пунк цих змін податкового кодексу?
1) ТОВ отримує кошти від благодійного фонду, а відвантаження БПЛА…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
26.06.2026 | 14:39

Так, ця операція є пільговою (звільненою від ПДВ).

Так, відповідно до пп. 5 п. 32 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035…Ще

ЗЛ
Злата
25.06.2026 | 20:43
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Оподаткування ПДФО та ВЗ при добровільному медичному страхуванні працівників

Чи оподатковується ПДФО та ВЗ суми, які п-во платить по працівниках за договором добровільного медичного страхування в межах 30% від доходу працівникав наступному випадку: договір страхування укладено на 1 рік, при достроковому розірванні договору страхові платежі повертаються…

4

ОК
Ольга, консультант
експерт
26.06.2026 | 01:04

Так, податківці можуть донарахувати ПДФО та ВЗ на суму страхових внесків.

Договір добровільного медичного страхування має відповідати вимогам пп.14.1.52-1…Ще

ТА
Татьяна
25.06.2026 | 19:52
ПДВ
Відповідь надано

ПДВ на послуги нерезидента: обов'язки та можливі варіанти уникнення

ТОВ на єдиному податку оплачує послуги нерезиденту, за оренду сервера, який знаходиться в іншій країні. Сама ТОВ працює в Україні та отримує дохід за послуги надані в Україні. В інвойсі нерезидент пише назву послуги "розміщення ресурсів іт систем" або "IT апаратне забезпечення…

7

СК
Світлана, консультант
експерт
26.06.2026 | 14:09

При оплаті послуг нерезиденту за оренду сервера (хостинг) ТОВ на єдиному податку, навіть якщо воно не є платником ПДВ, виникає обов'язок щодо нарахування…Ще

  • 1
  • 2
  • …
  • 26965

Зміни без стресу! Купуйте квиток та отримуйте іграшку-антистрес!

Детальніше!

Популярне

Все про нові правила бронювання-2026: критичність, зарплатний критерій, сумісники та ВОДПідсумки тижня 15.06-19.06.2026Податковий розрахунок перезавантажено: нові форми, правила і практика складання для ФОП і юросіб
Усі популярні відео

Календар бухгалтера

Календар бухгалтера
  • Про нас
  • Долучитися до нашої команди лекторів
  • Долучитися до нашої команди редакторів
  • Долучитися до нашої команди консультантів
  • Замовити рекламу
Телефон
0 800 600 722 (безкоштовно по Україні)+380 98 314 02 97 Адреса: 04112 м. Київ, вул. Олени Теліги, 4
Emailinfo@7eminar.com
Наші соцмережі

Договір-оферта Політика конфіденційності

ТОВ "7ЕМІНАР УА", 2026 Всі права захищені

Використання та розповсюдження матеріалів дозволяється лише за умови отримання попередньої письмової згоди від редакції сайту 7eminar.ua

Головна Відео Консультації Документи