Заголовок тимчасово відсутній
А що нам робити з доходом?
На 718 ми не можемо віднести хоть це і гранти не підтверджені.
тобто ми відносимо на 361 та 703 як звичайно.
Акт виписаний без ПДВ на підприємство замовник ,але платити вони не будуть, бо є договір на грант. тобто або виникає ДТ заборгованість/ якщо 361 на підприємство замовник або 361 на нас виписуємо і гасимо дохід за наш рахунок/ помилка координторів гранту , а головна біль бухгалтера. Як краще зробити? Яка Ваша думка? ДЯКУЮ!!
Тобто пільги з ПДВ не буде і послуги мають оподатковуватись ПДВ. В ідеалі ціна послуг у договорі із замовником має бути змінена на ціну, яка містить ПДВ: наприклад, було 120 без ПДВ, а стало 120 включаючи ПДВ, або 144 з ПДВ або інша ціна. Але як ми розуміємо, така додаткова угода не можлива і ПДВ доведеться заплатити за свій рахунок: Дт 949 Кт 641, причому "зверху" на договірну ціну. Радимо уважно подивитись умови договору із замовником - можливо, є можливість отримати оплату, і узгодити зміну ціни (принаймні, форс-мажорні обставини у вигляді непогодження гранту якось мають впливати на ситуацію). Що передбачається у разі непогодження гранту?
Якщо все погано, то в обліку Дт 361 Кт 703, Дт 949 Кт 641 на ПДВ. Далі якщо договір взагалі не передбачає оплату послуг замовником, заборгованість замовника списується на витрати: Дт 949 Кт 361. Якщо за договором оплата можлива, але фактично її не буде, можна погодити із замовником прощення боргу і списати заборгованість. Але, якщо застосовуються податкові різниці, фінрезультат треба збільшити "на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів" (п.139.2.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10685 ).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Є відповідь АІ
Правила списання пального до отримання техпаспорта катка
Коли можна подавати звіт по нормі інвалідів за квартал
Як правильно заповнити податкову накладну на зворотну тару
Відпустка працівника за сумісництвом: оформлення та облік в табелі
Вимоги до документів для валютних операцій з нерезидентами
Є відповідь АІ
Штраф за неподання об'єднаної звітності новим підприємством у 2026 році
Чи враховується відпустка без збереження у компенсації
Є відповідь АІ
Чи можуть різні особи підписувати видаткову і ТТН
Є відповідь АІ
Розрахунок лікарняного під час відпустки по догляду за дитиною
Є відповідь АІ
Розрахунковий період для відпустки: важливі дати та нюанси
Коли визнавати витрати за рішенням суду у бухгалтерії
Є відповідь АІ
Облік придбання каркасного модульного приміщення у бухгалтерії ТОВ
Є відповідь АІ
Проблеми з коригуванням ПДВ та валютними операціями в ЗЕД
Премія від окладу: законність та наслідки для підприємства
Є відповідь АІ
Врахування військовозобов'язаних при сумісництві на критичних підприємствах
Проблема з поверненням коштів за розмитнення б/у тягачів
Звіти для підприємства з нерезидентами: які необхідно подати
Облік повернення безкоштовно отриманих імпортних товарів: як правильно
Підкажіть будь ласка бухгалтерські проводки при поверненні безоплатно отриманого імпортного товару (у митному режимі експорту).
При безоплатному отриманні імпортного товару (зразки) в бухгалтерському обліку зроблено проведення Дт 281 Кт718. В ході…


