ОМ
Міщенко Ольга Володимирівна
11.09.2023 | 21:16
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Прошу роз'яснити, чи потрібно ТОВ вести окремо нумерацію наказів по кадрам.
Маю на увазі : окремо накази прийом-звільнення ( з буквою К- то)
Окремо відпустки- К-тм;
Окремо відрядження з буквою В.
І журнали вести як: окремо чи спільний?
Маю на увазі : окремо накази прийом-звільнення ( з буквою К- то)
Окремо відпустки- К-тм;
Окремо відрядження з буквою В.
І журнали вести як: окремо чи спільний?
ТК
Тетяна, консультант
експерт
12.09.2023 | 17:15
Очікує відповідь
На підприємстві розрізняють як мінмум 4 групи наказів: накази з основної діяльності, наказ з адміністративно-господарських питань, накази з кадрових питань тривалого строку зберігання та накази з карових питань тимчасового строку зберігання. Отже для кожної такої групи наказів ведеться окрема нумерація. Накази реєструють в межах року, при чому з метою розрізнення груп наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) кожного виду до порядкового номера може додаватися літерний індекс. Система таких індексів розробляється установою/підприємством (п. 5 гл. 3 розд. ІІІ Правил № 1000/5).Залежно від того, до якої групи належать накази, вони мають реєструватися у своїй реєстраційній формі. Якщо номенклатурою справ передбачено чотири справи з наказами, то, відповідно, має бути чотири журнали реєстрації наказів: журнал реєстрації наказів з основної діяльності; журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань; журнал реєстрації наказів із кадрових питань тривалого строку зберігання; журнал реєстрації наказів із кадрових питань тимчасового строку зберігання. Реєстрацію наказів ведуть у межах діловодного року, тому з початку року нумерація має розпочинатися з № 1. Тобто кожен вид наказу має свою окрему нумерацію і нумерація наказів кожного року розпочинається наново. Так, відповідно до правил 1000/5 реєстраційний індекс розпорядчих документів та деяких внутрішніх документів (акти, протоколи, договори тощо) складається з порядкового номера у межах року. Тобто з 1 січня у вас кожен вид наказів буде мати № 1 і т.д. Реєстраційний номер наказу складається, як правило, з цифри із доданням індексу, який позначає, до якого виду належить кадровий наказ і який строк його зберігання (тимчасове чи тривале). Відповідно накази реєструються в різних журналах залежно від буквеного індексу. Порядок реєстрації наказів та буквені індекси визначаються в інструкції з діловодства підприємства. Держархів рекомендує використовувати такі індекси: для наказів з кадрових питань тривалого зберігання ─ «к/тр», а тимчасового ─ «к/тм», але можуть вводитися й окремі буквені індекси для наказів про відпустки чи про відрядження чи про встановлення надбавок і доплат, про прийняття/звільнення тощо (якщо їх кількість — значна). Тобто на підприємстві можна розробити декілька справ з кадровими наказами, а не тільки 2, якщо у вас великий документообіг наказів з кадрових питань, а саме може бути окрема справа наказів з прийняття на роботу, про звільнення, про відпустки без збереження зарпалти тощо. Але якщо документообіг невеликий достатньо мати тільки 2 справи кадрових наказів: тривалого та тимчасового строку зберігання Раді допомогти, звертайтесь ще
ОЛ
Олена
11.09.2026 | 15:12
Відповідь надано
Проблеми з єдиним внеском: відповідальність за помилки в звітності
Виявили,що за березень 2025 р. не прийнята об"єдана звітність:рядок 201 не збігається з р.203 ( в МЕДок кв.№2 досі в очікуванні, а в кабінеті не перевіряли). Яка відповідальність? Чи вважається це порушення другим за рік, якщо за 2026 р. був подібний штраф…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.09.2026 | 15:49
ОЛ
Ольга
11.09.2026 | 15:07
Відповідь надано
Реєстрація податкових зобов'язань за оплату оренди в євро
Добрий день, тов на загальній отримало оплату за оренду 191 євро.
Як реєстувати подакову…
Як реєстувати подакову…
СК
Стефанія, консультант
експерт
11.09.2026 | 15:51
ЮЛ
Юлія
11.09.2026 | 14:42
Відповідь надано
Як правильно відобразити лікарняні та ПДФО в звіті
ДД, підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити в додатку 4 Об'єднаного звіту лікарняні, які нараховані у серпні, але виплачені 7 вересня разом із заробітною платою.
Якщо заробітна плата виплачується до 7 числа наступного місяця, то в 4ДФ у графах «нараховано» та…
Якщо заробітна плата виплачується до 7 числа наступного місяця, то в 4ДФ у графах «нараховано» та…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.09.2026 | 15:28
ОБ
Бойчук Ольга
11.09.2026 | 14:34
Відповідь надано
Чи можливий графік роботи 4/3 для ФОП без обліку
Чи може ФОП 2 групи для працівників поставити графік роботи 4/3 по 10 робочих год без запровадження підсумованого обліку…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.09.2026 | 16:31
ТІ
Іванова Тетяна Анатоліївна
11.09.2026 | 14:33
Відповідь надано
Виправлення сумових помилок в об'єднаному звіті за 2026 рік
Як виправити сумові помилки в об'єднаному звіті за Січень м-ць 2026 рік по працівнику? В об'єднаному звіті за Січень м-ць 2026 рік відзвітовано: зарплата за січень м-ць 2026 рік - 15476,00 ; відпускні за Січень м-ць 2026 рік - 10740,60; відпускні за Лютий м-ць 2026 рік - 8213,40…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.09.2026 | 16:17
АЛ
Альона
11.09.2026 | 14:02
Відповідь надано
Куди подавати звітність після зміни адреси реєстрації ФОП
Добрий день,
ФОП змінила адресу реєстрації, в яку податкову подавати уточнюючий звіт в стару чи нову?
Та в яку податкову подавати звітність за 3 квартал…
ФОП змінила адресу реєстрації, в яку податкову подавати уточнюючий звіт в стару чи нову?
Та в яку податкову подавати звітність за 3 квартал…
АК
Анастасія, консультант
експерт
11.09.2026 | 15:01
ІМ
Мінак Ірина Валентинівна
11.09.2026 | 13:47
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Оформлення відрядження працівника з відпустки за кордоном
Добрий день! Ситуація така: працівник знаходиться в відпусці за кордоном (Німеччина), його терміново відправляють у відрядження до Болгарії (документ відзову з відпустки робимо). Він з Німеччини бере квитки до Болгарії не перетинаючи кордон з Україною. Підскажіть, як вірно…
АК
Антон, консультант
експерт
11.09.2026 | 15:01
НА
Надія
11.09.2026 | 13:40
Відповідь надано
Категорія для мобілізованого працівника без зарплати в звіті
Яку категорію прописати в колонці №8 в звіті зЄСВ в додатку 1для мобілізованого працівника без оплати з/п…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.09.2026 | 14:00
ІР
Ірина
11.09.2026 | 13:32
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи включати чек на заправку в авансовий звіт
Доброго дня. Директор повертався з відрядження і заправився в 16.17 уже в нашому місті біля роботи. Цей чек по заправці мені додавати у авансовий звіт по відрядженню? чи робити окремий авансовий звіт по чеку на відрядження? по чеку він купив диз.паливо та омивач скла в авто…
АК
Антон, консультант
експерт
11.09.2026 | 14:52
СО
Собина Юлия
11.09.2026 | 13:00
Відповідь надано
Де знайти методичні рекомендації по формуванню собівартості
Доброго дня! Де можна скачати або заказати ( чи придбати) Методичні рекомендації по формуванню собівартості їх не має у відкритому доступі, маю кілька різних виробництв. Дякую…
ТК
Тамара, консультант
експерт
11.09.2026 | 14:14
ОЛ
Олена
11.09.2026 | 12:04
Відповідь надано
Штрафи за перевищення ліміту єдиного податку та повернення назад
Добрий день, якщо Тов на єдиному податку з ПДВ, перевищує ліміт, який штраф з перевищення потрібно оплатити. І перейшовши у звʼязку з перелімітом на загальну систему, коли він зможе повернутися на єдиний податок з ПДВ…
ОК
Олександра, консультант
експерт
11.09.2026 | 16:22
ТБ
Басій Тетяна
11.09.2026 | 11:59
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно донараховувати ЄСВ при зарплаті нижче мінімальної
Доброго дня, чи необхідно донараховувати ЄСВ якщо зарплата меньше мінімальної за рахунок відпустки без збереження зп…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.09.2026 | 12:21
АН
Анна
11.09.2026 | 11:56
Відповідь надано
Розподіл електричної енергії у податковій документації та обліку
Енергетична компанія офорплює первинні документи таким чином де товар 1, ел енергія, але контрагент вимагає розбивку на передачу розподіл і ел енергію. Якщо в первинці буде такий розподіл, при реєстрації податкових теж має бути такий розподіл? як відображати це в обліку, якщо…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.09.2026 | 15:34
ТЕ
Тетяна
11.09.2026 | 11:41
Відповідь надано
Чи може покупець включити ПДВ після строку 1095 днів
Доброго дня!
ПН за 25.10.2022р. зареєстрована за рішенням суду 01.09.2026р. чи має право покупець включати її до декларації, якщо пройшов строк 1095 днів. Чи можна включити до податкового кредиту суму ПДВ…
ПН за 25.10.2022р. зареєстрована за рішенням суду 01.09.2026р. чи має право покупець включати її до декларації, якщо пройшов строк 1095 днів. Чи можна включити до податкового кредиту суму ПДВ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.09.2026 | 13:14
ЮЛ
Юлія
11.09.2026 | 11:37
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи можливо знову відкрити ФОП після його закриття
ФОП закрили 2 дні тому, ліквідаційну звітність ще не здавали. Сьогодні вияснилось що ФОП необхідно знову відкрити. Чи можна так робити…
МК
Марина, консультант
експерт
11.09.2026 | 12:35
АЛ
Алла
11.09.2026 | 11:25
Відповідь надано
Виправлення помилки ПДВ на рахунку 6431: рекомендації та дії
Добрий день. На 6431 рахунку є дебетові суми (за 2021 рік), які виникли при заліку заборгованості Дт6811 Кт 361, але ПДВ не коригували, РК не виписано. Як виправити помилку, на який рахунок списати Дт6431…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.09.2026 | 11:40
КУ
Кучевська Валентина Іванівна
11.09.2026 | 11:24
Відповідь надано
Коригування ПДВ при анулюванні ВМД: питання та відповіді
Добрий день.
11.07.26р.відбувся експорт товарів, оформлено ВМД та зареєстровано ПН.
03.08.26р. митницею складено Аркуш коригування, згідно якого ВМД від 11.07.26р. анульовано.
Питання:
1) Чи повинні ми 03.08.26р. скласти РК до ПН від 11.07.26р.?
2)…
11.07.26р.відбувся експорт товарів, оформлено ВМД та зареєстровано ПН.
03.08.26р. митницею складено Аркуш коригування, згідно якого ВМД від 11.07.26р. анульовано.
Питання:
1) Чи повинні ми 03.08.26р. скласти РК до ПН від 11.07.26р.?
2)…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.09.2026 | 12:36
АЛ
Алла
11.09.2026 | 11:17
Відповідь надано
Виправлення помилки на рахунку 6431: як діяти далі
Добрий день. На 6431 рахунку є дебетові суми (за 2021 рік), які помилково були сформовані при введенні початкових залишків по 681 рахунку. Пізніше було списано суми залишків з 681 рахунку, а Дт6431 залишився, не відкоригували. Як виправити помилку, на який рахунок списати…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.09.2026 | 11:32
КА
Катерина
11.09.2026 | 11:13
Відповідь надано
Чи потрібно роздруковувати ПКО та ВКО при оприбуткуванні
Підприємство здійснює реалізації із застосуванням РРО/ПРРО, готівкова виручка щоденно оприбутковується в касі та в той самий день здається касиром до банку. Чи обов’язково роздруковувати ПКО та ВКО в даній ситуації…
ОК
Олександра, консультант
експерт
11.09.2026 | 16:03
СВ
Світлана
11.09.2026 | 11:04
Відповідь надано
ФОП у декреті: чи потрібно платити податки та подавати заяву
Якщо ФОП 2 групи пішов у декретну відпустку і після оформлення лікарнняного за пологами найняв працівника найманого, отримує дохід на розрахунковий рахунок , то чи звільняється ФОП від сплати податків за себе і чи потрібно подавати заяву у податкову…
АК
Анастасія, консультант
експерт
11.09.2026 | 12:47

