ГЕ
Геннадий
05.08.2023 | 14:35
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрый день Наше предприятие до до 1 апреля 2022 года было на едином налоге 3% а с 01.04.2022 по 01.08.2023 на едином 2,%. С 01.08.23 г.вернулось на единый 3,,%. Сейчас занимаемся составлением деклараций за январь, февраль 2022 г. В каком периоде в бухучете отразить начисленный в эти месяцы налоговый кредит по ндс, ведь реестр заработал только 27.05.22 г.? Задним числом в феврале 2022 г. ? Или в августе 2023 г.? Также само в каком периоде отразить налоговые обязательства февраля, марта 2022 г ? Как это отразиться на бухучете уже прошедшего 2022 г.?
ОК
Ольга, консультант
експерт
07.08.2023 | 16:58
Очікує відповідь
Неотримані ПН відображаються за Дт 6442 – в 2022 році. А тепер, при отриманні ПН, ви закриваєте рахунок 6442 – тобто Дт 641/пдв- Кт 6442
По податковим зобов’язанням слід відображати в тому періоді, до якого вини відносяться, незалежно від факту реєстрації чи нереєстрації ПН, тобто також у 2022 році (це були проведення за Кт 641/ПДВ). Факт реєстрації ПН ніяким чином не впливає на відображення ПЗ в бухобліку.
Таким чином, слід виправити помилки 2022 року через коригування відповідних рахунків на початок року (складаєте бухдовідку), у вас змінюються залишки по статтям Дт та Кт заборгованості. Раді допомогти, звертайтесь ще
По податковим зобов’язанням слід відображати в тому періоді, до якого вини відносяться, незалежно від факту реєстрації чи нереєстрації ПН, тобто також у 2022 році (це були проведення за Кт 641/ПДВ). Факт реєстрації ПН ніяким чином не впливає на відображення ПЗ в бухобліку.
Таким чином, слід виправити помилки 2022 року через коригування відповідних рахунків на початок року (складаєте бухдовідку), у вас змінюються залишки по статтям Дт та Кт заборгованості. Раді допомогти, звертайтесь ще
ОЛ
Олеся
20.05.2026 | 10:25
Відповідь надано
Військовий облік: звітність про відсутність транспортних засобів та штрафи
Доброго дня. На підприємстві відсутні транспортні засоби. Звіт не подавався. В цьому році маємо подати лише лист про відсутність ТЗ чи також супровідний лист і пусту відомість ? Чи передбачено штрафні санкції за попередні періоди , в яких не подавався звіт…
МД
Дмитрів Марія Володимирівна
20.05.2026 | 07:43
Відповідь надано
Чи дозволено подавати заяви у друкованому вигляді працівнику
Вітаю. Чи має право працівник подати заяву на прийняття чи звільнення з роботи, чи про надання щорічної відпустки подати у друкованому вигляді, підтверджуючи власним підписом? Чи є це порушенням…
НА
Наталія
19.05.2026 | 23:42
Відповідь надано
Вимоги до оренди офісу для новоствореного ТОВ та 20-ОПП
Новостворене ТОВ зареєстровано на адресу прописки директора. Чи потрібен договір оренди частини квартири під офіс? (ТОВ поки не реєструється платником ПДВ). Чи можна без доовгора оренди? Як відобразити це в 20-ОПП…
СК
Скібіцька Галина
19.05.2026 | 23:06
Відповідь надано
Реєстрація податкових зобов'язань за ремонт автомобіля у бухобліку
Страхова перерахувала кошти СТО за ремонт авто, яке використовується у осн. діяльності. СТО зареєстрували податкову накладну на нас. Питання:
1) чи маємо ми реєструвати податкове зобов'язання на цю податкову накладну, якщо так, то який алгоритм дій покроково.
2) як…
1) чи маємо ми реєструвати податкове зобов'язання на цю податкову накладну, якщо так, то який алгоритм дій покроково.
2) як…
ТЕ
Тетяна
19.05.2026 | 22:06
Відповідь надано
Умови застосування 0% ПДВ при експорті товарів з України
українська ТОВ експортує товари, які не підпадають від режим експортного забезпечення, у Молдову. У договорі в умовах поставки вказано: "Поставка Товару здійснюється на умовах
FCA, м. Харків. Умови поставки визначені у відповідності з
Міжнародними правилами…
FCA, м. Харків. Умови поставки визначені у відповідності з
Міжнародними правилами…
ВІ
Вікторія
19.05.2026 | 21:42
Відповідь надано
Як правильно розрахувати середньомісячну зарплату на одного працівника
Добрий вечір, по Вашому прикладу скажіть, будь ласка, як вийшло порахувати середньомісячну зп на одного працівника які саме дані брались. Не можу вийти на цю цифру 60 950.91
ОВ
Волкова Олена
19.05.2026 | 21:12
Відповідь надано
Включення РК до декларації з ПДВ: період і нюанси
Вітаю! Підприємство 23.04.2026 повернуло клієнту надмірно перераховані кошти та склало РК на зменшення податкових зобов'язань, які направили клієнту 27.04.2026. Клієнт РК зареєстрував РК 19.05.2026. В який період їх включати в декларацію з ПДВ? Чи можна включити в квітень? Дякую…
ЛЕ
Леся
19.05.2026 | 20:31
Відповідь надано
Звільнення працівника: розрахунок зарплати та ЄСВ в нюансах
1.Працівник звільняється в останній день відпустки щорічної і цей день припадає на перше число місяця чи дотягувати за цей місяць до мінімпльної?(ЄСВ).
2.А якщо звільняється з 29 числа місяця в такому разі як…
2.А якщо звільняється з 29 числа місяця в такому разі як…
ТМ
Малькина Таміла Олексіївна
19.05.2026 | 19:47
Відповідь надано
Податкові зобов'язання при трьохсторонньому договорі: правильність реєстрації
ТОВ "Профмодуль" на единому податку з ПДВ заключило трехсторонній договір. Де Замовник благ.орг.ГО "Каміно", постачальник ТОВ "Профмодуль", бенефіціар "Богодухіввода" виготовлення конструкції модульної. ГО "Каміно сплатило" та товар, Профмодуль відвантажив товар "Богодухіввода"…
ШЕ
Шевчук Ольга
19.05.2026 | 19:38
Відповідь надано
Оптимальні способи нарахування зарплати працівнику-інваліду під час лікарняного
Доброго дня ТОВ має в штаті інваліда для виконання квоти. Працівник-інвалід відкрив лікарняний. Підкажіть будь ласка кращий варіант для нарахування зп, щоб не втратити квоту.
1. Табелювати як вихід на роботу і платити зп, а лікарняний не платити
2.Виплатити…
1. Табелювати як вихід на роботу і платити зп, а лікарняний не платити
2.Виплатити…
ТА
Татьяна
19.05.2026 | 19:38
Відповідь надано
Коригування ПДВ: як правильно відобразити в бухгалтерському обліку
Добрий день!
Митним органом прийнято рішення про коригування митної вартості придбаних товарів. В лютому 2026р нам повернули суми сплачених раніше ПДВ та мита. Так як товар ми продали ще в минулому році, отримані суми визнали доходом. В квітні 2026р було оформлено Аркуш…
Митним органом прийнято рішення про коригування митної вартості придбаних товарів. В лютому 2026р нам повернули суми сплачених раніше ПДВ та мита. Так як товар ми продали ще в минулому році, отримані суми визнали доходом. В квітні 2026р було оформлено Аркуш…
ЕВ
Евгения
19.05.2026 | 18:31
Відповідь надано
Оцифрування трудових книжок: чи потрібні дані після 2004 року
Добрий день. Питання щодо оцифрування трудових книжок. Чи можна не завантажувати трудову книжку співробітника, якщо в нього трудова діяльність почалась після 2004 року і дані про прийняття і звільнення коректно відображені в кабінеті ПФУ…
ЮД
Доленко Юлія Олександрівна
19.05.2026 | 18:24
Відповідь надано
Повернення ПДВ за претензією: нюанси коригування та обліку
Добрий день, підприємство платник ПДВ надавало послуги державній установі у 2021 році, а саме капітальний ремонт електрощитової, зараз від держустанови надійшла претензія, що вони виявили порушення щодо включення суми ПДВ до загальної вартості послуг відповідно до п. 197.15 ст…
СВ
Світлана
19.05.2026 | 18:06
Відповідь надано
Штраф за помилкову сплату: можливість уникнення через пояснення
ФОП заплатив військовий на інший рахунок ,але в термін(за лютий і за березень ). Чи є можливість уникнути штрафу чим аргументувати що це не є бездіяльність ,так як ми сплатили ,але помилково . Чи все таки загрожує штраф? Написали листа на перекидку з одного рахунку на вірний…
КО
Костів Ірина
19.05.2026 | 18:00
Відповідь надано
Валютні операції: ПДВ та репатріація при імпорті товарів
Добрий день! ТОВ заг с-ма, ПДВ, до 40 млн. Імпорт товарів мед призначення. В останньому інвойсі нерезидент в підсумковій графі вказав 50,00 євро (ми маємо їм компенсувати вартість документу , який вони робили на своїй митниці Євро 1, щоб ми не сплачували у себе мито) і потім…
НА
Наталія
19.05.2026 | 17:52
Відповідь надано
Зменшення орендної плати: законність допугоди між ФОПами
Вітаю. Орендар та Орендодавець ФОПи 2 групи. При заключенні договора оренди був також формлений договір страхування. Настав страховий випадок (залило приміщення). Страхові кошти зайшли на ФОП рахунок Орендодавця, він включае їх в дохід. Чи законно для обох ФОП заключити…
АЛ
Алла Пономаренко
19.05.2026 | 17:50
Відповідь надано
Виправлення помилок у звітах: код 29 замість 36
Вітаю! В об'єднаному звіті за попередні періоди для працюючої особи з інвалідністю а графі 8 Д1 помилково вказувався код 29, а не 36. Як виправити такі звіти? Чи є штрафи за таку помилку і виправлення? Дякую…

