ОЛ
Олександра
03.03.2023 | 17:26
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
В грудні 2020 року звільнено 2 працівників, в звітності (ЄСВ і ПДФО) не відображено, і в 4 кварталі 2021 року в звітності по ЄСВ і ПДФО помилково показали їх як в відпустці за свій рахунок.
Підкажіть будь ласка, як правильно скласти уточнюючу. Дякую.
Підкажіть будь ласка, як правильно скласти уточнюючу. Дякую.
ТК
Таїса, консультант
експерт
06.03.2023 | 11:46
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: Щоб виправити помилку у Таблиці 6 Звіту з ЄСВ, в якій замість відомостей про нараховані доходи працівникові і кількості днів перебування у трудових відносинах до дати звільнення, зазначили відомості про перебування працівниками у відпустці без збереження зарплати, доведеться подати два уточнюючі Розрахунки, адже у Вашому випадку у Таблиці 6 наявні як сумові, так і не сумові помили. Перше уточнення Д1 можна зробити у складі Уточнюючого Розрахунку разом з виправленнями у 4ДФ та Д5. У такому першому уточнюючому Д1 слід виправити лише несумові помилки за допомогою Ознаки (0,1) у графі 25. Тобто в першому у точнюючому Д1 щодо кожного працівника слід зазначити по два рядки: у першому рядку - повторити відомості про працівників, які зазначили у Таблиці 6 Звіту з ЄСВ та у графі 25 зазначити ознаку "1" - на видалення рядка; у другому рядку слід повторити відомості першого рядка, однак видалити відомості з графи 13 щодо кількості днів у відпустці без зп, а також зазначити правильні відомості про кількість днів перебування у трудових відносинах до дати звільнення, а у графах 16, 17,20 щодо суму нарахованих доходів і ЄСВ нічого не змінювати, далі у графі 25 другого рядка слід зазначити ознаку "0" - на додавання рядка. Таким чином поданням такого уточнюючого Д1 ви виправите несумові помилки. Натомість сумові помилки можете виправити як у другому уточнюючому Розрахунку з Д1, так і у складі поточного Розрахунку за Звітний період, адже в обох випадках така помилка виправлятиметься за допомогою КТН "2". Якщо оберете перший варіант, після подання першого уточнюючого Розрахунку, сформуйте другий уточнюючий з Д1 за грудень 2020 року, у якому щодо кожного з працівників зазначте відомості щодо них, у графі 8 - код КЗО "1", у графі 9 - КТН "2", у графі 10 - "122020", у графі 13 - нічого не зазначайте з урахуванням поданого першого уточнюючого Розрахунку (у ньому видалили інформацію про ці дні), у графі 14 - відомості про кількість днів у трудових відносинах до дати звільнення з урахуванням першого уточнюючого, у графах 16, 17, 20 - суми нарахованих доходів і ЄСВ, на які слід збільшити суми, зазначені в Таблиці 6 за грудень (тобто різницю між правильною і неправильноу сумами), у графі 25 - нічого не зазначайте, адже у цьому Д1 застосовуємо механізм виправлення сумових помилок. За допомогою такого уточнюючого ви виправите сумову помилку. Щодо відповідальності за недостовірні відомості у Звіті з ЄСВ та формі №1ДФ, то вона не застосовуватиметься, адже у цих періодах діяли карантинні мораторії на штрафи, який передбачали як ПКУ, так і Закон про ЄСВ. Раді допомогти, звертайтесь ще
ТА
Татьяна Грищенко
20.08.2026 | 21:27
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Перевезення ПММ: працевлаштування водія за сумісництвом можливе
Доброго вечора, підприємство планує займатися перевезенням ПММ та хоче прийняти водія за сумісництвом, але у цього водія є бронювання за основним місцем роботи. Чи можливе таке працевлаштування, чи немає ніяких заброн та підводних каменів в такому працевлаштуванні водія для…
ОК
Олена, консультант
експерт
20.08.2026 | 23:02
ТЕ
Тетяна
20.08.2026 | 20:47
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правильне відображення нарахувань у 4ДФ за липень 2026 року
Вітаю.Працівника звільнено 26.06.2026 з основного місця роботи (розрахункові не виплачено), а 29.06.2026 прийнято за сумісництвом до того самого роботодавця. Є заборгованість із виплати ЗП з вересня 2025 р. У липні виплачено частину цієї заборгованості (за 1-шу половину вересня)…
ОК
Ольга, консультант
експерт
20.08.2026 | 23:18
ОЛ
Олена
20.08.2026 | 19:24
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Помилка в заповненні професійної назви та коду в Д5
Здаю уточнюючий Д5 (об'єднан.звітн)через Приват24, в графі 13 вставляю скопійовану назву :Священнослужитель (священник, пастор, пресвітер, диякон, рабин, машгіах кашрут, моель, софер, імам, мулла і т. ін.)з довідника Медок(такий же, як в ДК перевіряла),в графі 14-2460, в графі…
МК
Марина, консультант
експерт
20.08.2026 | 23:07
СА
Аббасова Світлана Вікторівна
20.08.2026 | 19:12
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Помилкова ПН: анулювання через невірний ІПН покупця
ТОВ зареєструвало ПН від 17.07.26 в реєстрі але покупець її відхилив бо в його ІПН не вказано 0 на початку номера. Тобто не існує такого покупця з невірним ІПН. Що відмічати в табличці в лівому верхньому куту РК на анулювання такої помилкової ПН? Підлягає реєстрації продавцем…
ОК
Олександра, консультант
експерт
20.08.2026 | 22:18
ОК
Оксана
20.08.2026 | 18:23
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Виправлення помилки в Додатку 1 ОЗ через технічний збій
Добрий день.
Підкажіть, будь ласка, яким чином можна виправити наступну помилку в Додатку 1 ОЗ. Співробітника прийнято з 01.06.2026, кадровий наказ від 29.05.2026. Через технічний збій при формуванні ОЗ за травень 2026 співробітник вивантажився в Додаток 1, і в полі кіл-ть…
Підкажіть, будь ласка, яким чином можна виправити наступну помилку в Додатку 1 ОЗ. Співробітника прийнято з 01.06.2026, кадровий наказ від 29.05.2026. Через технічний збій при формуванні ОЗ за травень 2026 співробітник вивантажився в Додаток 1, і в полі кіл-ть…
ІК
Ірина, консультант
експерт
20.08.2026 | 21:19
ОЛ
Олена
20.08.2026 | 18:08
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Переведення працівників на змінний графік: порядок і доплати
ФОП має найманих працівників. Виробництво. Трудові договори заключенні на 5 денку. Планує декілька працівників перевести на змінний графік роботи з вечірніми і нічними змінами. Який порядок такого переведення і які доплати для вечірніх і нічних змін поставити? Дякую…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
21.08.2026 | 08:04
ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
20.08.2026 | 18:00
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи можна виправити помилку в декларації до отримання акта
Доброго дня! У травневій декларації з ПДВ 2026 року повторно відобразили податковий кредит за квітень (завищили кредит). В Електронному кабінеті вже з'явився сформований акт камеральної перевірки, але на руки в паперовому вигляді ми його ще не отримували. Згоди на електронне…
ОК
Олександра, консультант
експерт
21.08.2026 | 09:33
ВІ
Вікторія Руснак
20.08.2026 | 17:58
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно сплачувати ЄСВ, якщо немає заборгованості
Доброго дня, якщо ФОП 2 група на єдиному податку 20 відсотків з 01.01.2026 року не сплачував Єдиний соціальний внесок ( ЄСВ ) , а в електронному кабінеті нема заборгованості, то можна не сплачувати чи всетаки потрібно , і чи буде штраф за несвоєчасну сплату…
МК
Марина, консультант
експерт
21.08.2026 | 00:53
ТД
Денисенко Тетяна Митрофанівна
20.08.2026 | 17:34
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Покрокова інструкція з перебронювання військовозобов'язаних через Дію
Доброго дня. Наше підприємство було критично важливим відповідно розпорядження ОВА до 28.10.2026. У серпні подали новий пакет документів та отримали нове розпорядження обласної військової адміністрації про підтвердження статусу підприємства критично важливого до 18.08.2027. Яким…
ПК
Поліна, консультант
експерт
21.08.2026 | 09:54
ТЕ
Тетяна
20.08.2026 | 17:07
Відповідь надано
Питання компенсації щорічної відпустки при звільненні працівника
Вітаю. Працівник прийнятий 24.08.22 р., звільняється 24.08.26р. Перебував у відпустці без збереження з/п у зв"язку з воєнним станом з 01.04.24 по 31.05.24 та з 01.07.24 по дату звільнення. Яку кількість днів щорічної основної відпустки потрібно компенсувати? Щорічна відпустка 24…
ІК
Ірина, консультант
експерт
20.08.2026 | 17:59
ЄП
Пархоменко Євгенія Олександрівна
20.08.2026 | 16:57
Відповідь надано
Визнання доходу від прощення боргу та податкові нюанси
Вітаю. Підписали прощення боргу (був кредит). ТОВ платник податку на прибуток та платник ПДВ.
Вірно розумію ,що тіло кредиту та відсотки визнаються доходом на дату підписання Угоди про прощення боргу?
Якщо в 2025 року ТОВ мало об'єкт оподаткування з податку на…
Вірно розумію ,що тіло кредиту та відсотки визнаються доходом на дату підписання Угоди про прощення боргу?
Якщо в 2025 року ТОВ мало об'єкт оподаткування з податку на…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.08.2026 | 20:08
НА
Надія
20.08.2026 | 16:53
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи включати неоподатковувані доходи у звіт по ПДФО
Вітаю. Іще додаткове питання щодо заповнення звіту 1ПВ (місячна) рядка 1030 сума ПДФО . : Питання у тому що є доходи які не включаються наприклад до ФОП (Нецільова благод.допомога, Додаткове благо), які можуть оподатковуватись ПДФО. Самі виплати у ФОП не входять, а суми ПДФО з…
ГК
Галина, консультант
експерт
20.08.2026 | 20:11
ТО
ТОВ Фірма Лайт-Тек
20.08.2026 | 16:52
Відповідь надано
Витрати на навчання спеціаліста з військового обліку підприємства
Підскажіть будь ласка, чи піде до витрат підприємства витрати на навчання людини, що відповідає за військовий облік на підприємстві…
ТК
Тамара, консультант
експерт
21.08.2026 | 10:00
ІП
Ірина Петрівна
20.08.2026 | 16:48
Відповідь надано
Організація підрозділу платних медичних послуг та оплата праці лікарів
Доброго дня ! Наш заклад -КНП надає платні медичні послуги в вигляді консультацій, обстежень поза межами договору з НСЗУ. А також надає платні послуги з проведення медичних оглядів. Підкажіть як можна назвати підрозділ з надання платних послуг? Чи повинен в цьому підрозділі бути…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
21.08.2026 | 08:04
ОК
Оксана
20.08.2026 | 16:20
Відповідь надано
Зміна юридичної адреси: чи потрібно повідомляти ТЦК
у фирми поменялся юрид адрес-надо сообщать в ТЦК?и есть срок и форма…
ПК
Поліна, консультант
експерт
20.08.2026 | 16:59
ОК
Оксана
20.08.2026 | 16:09
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Формат призначення платежу для оренди комунальної землі
Доброго дня. Підскажіть,будь ласка,який формат призначення платежу в платіжній інструкції при оплаті орендної плати за землю згідно договорів в бюджет(комунальна земля)…
СК
Світлана, консультант
експерт
20.08.2026 | 23:06
ІШ
Шкарупа Інна Олександрівна
20.08.2026 | 16:02
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи можливо зарахувати платіж без доручення третьої особи
Зайшли кошти через транзитний рахунок за алкогольну продукцію. У призначенні платежу вказано що це оплата за нашого клієнта згідно накладної, але платіж здійснено через третю особу чи маємо ми право рознести даний платіж на клієнта без наявності доручення що третя особа може…
ОК
Ольга, консультант
експерт
21.08.2026 | 09:39
ЄП
Пархоменко Євгенія Олександрівна
20.08.2026 | 15:59
Відповідь надано
Наслідки ліквідації нерезидента для платника податку на прибуток
Вітаю. Тов платник податку на прибуток та платник ПДВ має кредит у нерезидента юрсоба(надалі кредитор). Кредитор нерезидент ліквідується, і не надає документ про прощення боргу. Які наслідки можуть бути для нашого ТОВ? Цікавить можливе визнання доходу по тілу кредиту на…
ТК
Тамара, консультант
експерт
20.08.2026 | 17:51
ОЛ
Олеся
20.08.2026 | 15:57
Відповідь надано
Виправлення облікових даних у ТЦК: можливі наслідки та штрафи
Подали до ТЦК повідомлення про зміну облікових даних дод. 4 за старою формою. Чи можна виправити помилку? Якщо так, приклад листа до ТЦК. Які наслідки чи буде штраф, яка сума…
ПК
Поліна, консультант
експерт
20.08.2026 | 16:06
ДЕ
Дейнега Лариса Степанова
20.08.2026 | 15:35
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Продаж основних засобів ТОВ: ціна, ПДВ та залишкова вартість
Вітаю. Підкажіть, будь ласка, ТОВ, платник ПДВ на загальній СО, хоче продати ОЗ. За якою ціною можна здійснити такий продаж? Чи вірно я міркую, що не менше ніж залишкова вартість? І чи може бути продаж по ціні залишкова вартість + ПДВ? Чи це буде порушенням? Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
20.08.2026 | 17:45

