Виплати за медичні послуги: оподаткування та звітність за ЄСВ
СК надає медичні послуги, які сплачує не застрахованій особі, а закладам охорони здоров'я.
Питання:
1. чи будуть такі виплати рахуватись як додаткове благо для застрахованої особи (без оподкування НДФЛ та ВЗ)?
2. чи потрібно такі виплати показувати в звіті 4 ДФ?
Дякую.
Ні, страхові виплати, які страхова компанія перераховує закладу охорони здоров'я за лікування застрахованої особи, не є додатковим благом і не оподатковуються ПДФО та ВЗ.
Згідно з пп. 165.1.27 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3699, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума страхової виплати або страхового відшкодування, отриманого за договором страхування від страховика-резидента, у разі якщо під час страхування здоров'я факт заподіяння шкоди застрахованій особі належним чином підтверджено.
Оскільки в межах договору ДМС страхова компанія оплачує послуги безпосередньо медичному закладу для надання допомоги працівнику, така оплата розглядається як страхова виплата. Вона не є додатковим благом для працівника, оскільки звільнена від оподаткування на підставі вищезгаданої норми.
Страхову виплату в Додатку 4ДФ має відображати страхова компанія. Ознака доходу "151".
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Визначення добових витрат у закордонному відрядженні та курсові різниці
Документи ФОП для відправлення товарів та фіскалізація накладних
Вибір одиниці виміру для ремонту лодок: послуга чи гривня
Фіскалізація оплат ФОП: Інтернет-платформи та поштові сервіси
Як правильно облікувати витрати на нотаріальні послуги
Є відповідь АІ
Взаємодія рахунків ФОП: доходи та декларація про прибутки
Оподаткування послуг фізичної особи-нерезидента: важливі нюанси звітності
Розподіл витрат на флористичне оздоблення в ІТ-компанії
Є відповідь АІ
Уточнений звіт за червень: складнощі з ознаками рядків
Через те, що звіт квартальний і по місячно не здавався, лікарняна система не бачить. Здала помісячно. Лікарняний є.
Надіслала заявку-розрахунок. Гроші прийшли. Але тепер потрібно подати Уточнений звіт за ЧЕРВЕНЬ місяць, оскільки…
Документи для оформлення витрат на гуртожиток працівників іногородніх
Відмова у довідці для ФОП через помилки в заяві
Який код УКТЗЕД для металевого сайдингу товщиною 0.45 мм
Розподіл витрат ІТ-компанії на обслуговування працівників та бухгалтерія
Проблеми з перелімітом РРО при поверненні зіпсованих товарів
Чи потрібно подавати 20 облікових показників при суборенді
Нарахування акцизного збору при купівлі авто на ТОВ
як провести його нарахування і на підставі якого документа…
Який номер фіскального чеку вказувати в авансовому звіті
Є відповідь АІ

