Уточнення звіту ФОП: чи потрібно коригувати додаток 1
Уточнююча декларація по ЄП буде подаватись без Додатку 1.
Якщо в Додаток 1 не будуть вноситись зміни, то у складі Уточнюючої річної декларації Додаток 1 не подається, Про це зазначає ДПСУ в ЗІР, категорія 107.01.07 : Додаток 1 не формується у складі Декларації з типом «Уточнююча», якщо раніше задекларовані у Додатку 1 грошові показники, суми нарахованого єдиного внеску та реквізити не змінюються https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=37812
В такому разі в рядку 21 не зазначається сума ЄСВ та не ставиться відмітка "х" про подання Додатку 1 у складі декларації.
При складанні Уточнюючої декларації для ФОП 3 групи врахуйте наступні моменти:
ФОП дублює показники доходів із звітної декларації та обов'язково заповнює розділ VІ. В рядок 15 переноситься сума з рядка 14 Звітної декларації, в рядок 15 – сума єдиного податку з рядка 14 уточнюючої декларації, рядок 17, 18 – 0,00 грн, рядок 19 та 20 – не заповнюються. Якщо виправляється тільки КВЕД, то сума єдиного податку не збільшується і не зменшується, але потрібно заповнити рядки по виправленню помилок, така особливість заповнення уточнюючої декларації для ФОП 3 групи. Так само робимо і в розділі по військовому збору.
Правила подання уточнюючої декларації та зразки у статті https://7eminar.ua/news/2177-utocnyuyuca-deklaraciya-fop-3-grupi-zrazki#utochniuiucha-deklaratsiya-fop-3-hrupy-iedynoho-podatku-zrazky-zapovnennya
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь АІ схвалено експертом
Перевезення ПММ: працевлаштування водія за сумісництвом можливе
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Помилка в заповненні професійної назви та коду в Д5
Є відповідь АІ
Помилкова ПН: анулювання через невірний ІПН покупця
Є відповідь АІ
Виправлення помилки в Додатку 1 ОЗ через технічний збій
Підкажіть, будь ласка, яким чином можна виправити наступну помилку в Додатку 1 ОЗ. Співробітника прийнято з 01.06.2026, кадровий наказ від 29.05.2026. Через технічний збій при формуванні ОЗ за травень 2026 співробітник вивантажився в Додаток 1, і в полі кіл-ть…
Питання компенсації щорічної відпустки при звільненні працівника
Визнання доходу від прощення боргу та податкові нюанси
Вірно розумію ,що тіло кредиту та відсотки визнаються доходом на дату підписання Угоди про прощення боргу?
Якщо в 2025 року ТОВ мало об'єкт оподаткування з податку на…
Є відповідь АІ
Чи включати неоподатковувані доходи у звіт по ПДФО
Зміна юридичної адреси: чи потрібно повідомляти ТЦК
Є відповідь АІ
Формат призначення платежу для оренди комунальної землі
Наслідки ліквідації нерезидента для платника податку на прибуток
Виправлення облікових даних у ТЦК: можливі наслідки та штрафи
Є відповідь АІ
Продаж основних засобів ТОВ: ціна, ПДВ та залишкова вартість
Правила обліку ПДВ при купівлі квитка на потяг працівником
Чи можна включити заблокований ПДВ у декларацію за липень
Є відповідь АІ
Як правильно списувати моторну олію в бухгалтерському обліку
Подача декларації з акцизного податку: чи необхідно вашому підприємству
Оформлення на роботу інваліда 2 групи для нормативу підприємства
Ризики ПДВ при складанні податкових накладних на аванс
Сільськогосподарське підприємство надало сільськогосподарські послуги на суму 500 000,00 грн у серпні місяці, але 28.07.2026 отримало аванс 150 000,00 грн. Відповідно по 1 події виникає податкове зобов'язання на цих 150 000,00 грн. І бухгалтер на цих 150 000…


