Ведення обліку готівкових коштів при перевезенні пасажирів ФОПом
ФОП має обов’язок оприбутковувати суму отриманної готівки у формі обліку доходу, яку ФОП на ЄП неплатники ПДВ ведуть у довільній формі (п. 296.1 ПКУ, п. 11 Положення № 148 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#n47).
Також у ФОПа немає обо’язку встановлювати ліміт касиі і відповідно здавати виручку в банк (п. 48, 50 Положення № 148 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#n47).
Тобто суму отриманої виручки ФОП має вписати у форму обліку доходоу, далі чи здавати її в бан, в якої сумі та коли ФОП вирішує самостійно. У призначенв платежу має бути вказано: виручка за ....(вказати період). При цьому слід врахувати що сума, яка вноситься в банк за вказаний період не має перевищувати суму фактично отриманї виручки згідно до форми обліку доходу.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Податкові нюанси дивідендів з іноземних компаній для резидентів України
Є відповідь АІ
Усне замовлення: правові аспекти та зауваження покупця щодо документів
Є відповідь АІ
Заповнення податкової звітності для працівника у відпустці безкоштовно
Сплата податків для ТОВ з найманими працівниками в Україні
Як виправити помилки в бухгалтерії та уникнути штрафів
Є відповідь АІ
Неправильне заповнення рядків у податковому розрахунку ЄСВ та ПДФО
Є відповідь АІ
Необхідність договору для курсів підвищення кваліфікації з ВО
Є відповідь АІ
Облік витрат і доходів при поверненні коштів від перевізника
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи потрібно фіскалізувати продаж іграшок через IBAN реквізити
Взаємодія ФОП та ТОВ: питання трудових відносин і купівлі товару
Є відповідь АІ
Нарахування цільового внеску: сплата чи очікування повідомлення
Є відповідь АІ
Чи можна відобразити лікарняні у 1 ДФ до завершення розслідування
Якщо підприємство критично важливе, чи можемо ми вказати ці…
Є відповідь АІ
Вплив премії на розрахунок лікарняного у випадку хвороби
Спір щодо термінів реєстрації РК: дата оформлення чи отримання
Є відповідь АІ
Правила відображення ЄСВ та ПДФО для благодійного фонду
Є відповідь АІ
Чи потрібно відображати коригування ПДВ в додатку 1
дякую…


