Облік використання авто для соціального пакету: нюанси та проводки
Чи вірні проводки : Дт 949 Кт641/ПДВ 400грн;Дт 949 Кт651/єсв;Дт 661 Кт641/ПДФО;Дт 661 Кт642/військовий. Чи потрібна проводка Дт 949 Кт663 2000грн ,якщо так то як закрити заборгованість перед працівником,нарахувати дохід підприємсту ? Оподаткований дохід для працівника буде з урахуванням ПДВ чи без ПДВ.
Ні, таку проводку Ви можете не робити.
Згідно з п. 164.5 ПКУ - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20251005#n3627 під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:
К = 100 : (100 - Сп),
де К - коефіцієнт;
Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.
У Вас якраз виплата доходу в негрошовій формі. Тому, якщо припустити, що звичайна ціна такого доходу 2000 грн, то Ви можете зробити закі записи:
- Дт 663 Кт 663 на суму 439,02 грн.
Цей запис бажано робити для відображення доходу (в даному разі він складатиме 2439,02 грн) в додатку № 4ДФ. Але можна обійтися й без нього.
- Дт 663 Кт 641 на суму 439,02 грн;
- Дт 663 Кт 642 утримано військовий збір;
- Дт 949 Кт 651 нараховано ЄСВ;
- Дт 661 Кт 663 проведено взаємозалік утримання податку на доходи та військового збору між зарплатними субрахунками.
Більше інформації з цього приводу за посиланням: https://7eminar.ua/news/4988-naturkoeficijent-dlya-podatku-na-doxodi-ta-viiskovogo-zboru-yak-zastosovuvati.
Проводка: Дт 949 Кт 641/ПДВ в цьому разі можлива лише, якщо виникає необхідність нарахування компенсуючого ПДВ (наприклад, щодо бензину, який витрачено у власних цілях).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Наказ про вихід на роботу після лікарняного лікарняного періоду
Документи для списання товарів ФОП: нюанси та вимоги
Коригування обліку субпідрядника після аудиту: важливі нюанси
Яка дата подання звіту: фактична чи звітна
ФОП подає звіт за січень, лютий, березень за місячною формою для звітування. В самому звіті яку ставити "дата подання", наприклад за березень 2026 - дату 20.04.2026 чи фактичну 09.05.2026 (Звіт будемо відправляти 09.05.2026)? Чи має це значення…

