Виправлення помилки в податковій накладній без коригування балансу
Постачальник помилково виписав акт наданих послуг за червень і зареєстрував податкову накладну згідно цього акту. Наше підприємство теж вже показало цю суму в балансі за півріччя. Чи є можливість не подаючі виправлений баланс виправити дану помилку. Що нам для цього необхідно зробити?
У бухобліку виправити таку помилку Ви можете методом "червоного сторно".
Тобто Вам треба оформити бухдовідку, вказати в ній причину помилки та зробити записи: Дт 23, 91, 92, 93, 949 Кт 631 та Дт 641 Кт 631 методом "червоного сторно". Витратний рахунок під час відображення першої проводки вибирайте той, який Ви показали, коли проводили такий помилковий акт.
І якщо Ваше підприємство - річний платник податку на прибуток, то на цьому й усі. Тобто далі нічого не треба робити (зокрема, можна не оформляти "виправлену" фінзвітність та переподавати її в статистику).
А от, якщо Ваше підприємство - квартальний платник податку на прибуток, то в такому разі Вам доцільно подати уточненку до деки за півріччя 2025 р. А відповідно разом з нею треба оформити та подати й виправлену фінзвітність за цей період.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Уточнення звітності: як додати пропущену оплату ФОПу
Потрібно подати уточнюючий звіт?
Як правильно подати уточнюючий звіт…
Помилки в нарахуванні зарплати та компенсації при звільненні працівника
Опис початкових залишків товарів для нової точки продажу
В цій точці обліку були такві первинні документи:
1. Опис залишку товарів станом на 26.11.2021 р.
2. форма ведення обліку
3. прибуткові та видаткові накладні.
Складнощі з виплатою зарплати працівникам ФОП під час навчання
1. Чи може податкова докопатись, що та готівка була отримана від підприємницької діяльності?
2. ФОП пропустив термін сплати податків з з/п. В разі…
Проблеми з лікарняним: звіти, штрафи та їх оскарження
Працівнику не можуть видавати лікарняний система не бачить, що працівник оформлений офіційно, в ПФУ сказали подати звіт, звіт подала, сформували ОК 5, а ці 3 місяці не зараховані до стажу. Це тимчасова помилка чи через те, що звіт поданий не по тій формі?
Наказ про вихід на роботу після лікарняного лікарняного періоду
Уточнення декларації з податку на прибуток та штрафні санкції
Документи для списання товарів ФОП: нюанси та вимоги
Сплата ЄСВ для ФОП 3 групи під час декретної відпустки
Облік програмного забезпечення: початкова вартість і витрати підприємства
Відшкодування витрат без оригіналів: чи прийнятні скановані чеки
Визначення дат для військового обліку і бронювання на підприємстві
Правила оформлення Додатка 5 для військового обліку та бронювання
Коригування обліку субпідрядника після аудиту: важливі нюанси
Відпустка працівниці: питання щодо непогашених днів відпустки
Працівниця за період 01.07.24-30.06.25 була у відпустці 6дн.(18.09.24-23.09.24) + 3 дн.(02.07.25-04.07.25).
Зараз іде у відпустку на 5 днів. Пише 1 дн. (11.05.26 за період 01.07.24-30.06.25) та 4 дн. (12.05.26-15.05.26 за період 01.07.25-30.06.26). Чи…
Оренда вантажного авто: питання з дизпаливом та обліком витрат
Яка дата подання звіту: фактична чи звітна
ФОП подає звіт за січень, лютий, березень за місячною формою для звітування. В самому звіті яку ставити "дата подання", наприклад за березень 2026 - дату 20.04.2026 чи фактичну 09.05.2026 (Звіт будемо відправляти 09.05.2026)? Чи має це значення…

