ЛЯ
Яценко Лілія
08.05.2025 | 16:13
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. Було сплачено борг по ПДВ 07.05.25. Податкова нарахувала пеню на борг за період з 09.04.2025 по 07.05.2025 в сумі 10 272,29 грн. 08.04.2025 було поновлення штрафних санкцій за рішенням суду від 19.12.2024 в електронному кабінеті та останній день сплати боргу. Чому останній день сплати поновлених штрафних санкцій був саме 08.04.25?
ВК
Віталіна, консультант
експерт
09.05.2025 | 17:04
Очікує відповідь
Пеня нараховується, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні-рішенні. Якщо останній день сплати був 08.04.2025, тоді пеня нараховуєтся з 09.04.2025.
Згідно пп.129.1.1-129.1.5 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2457) нарахування пені розпочинається:
- при нарахуванні контролюючим органом податкового зобов’язання у встановлених цим Кодексом випадках, не пов’язаних з проведенням перевірки, або при нарахуванні контролюючим органом грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні-рішенні згідно із цим Кодексом;
- при нарахуванні контролюючим органом за результатами перевірки податкового зобов’язання та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, у разі виявлення його заниження - на суму такого заниження, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків цього зобов’язання за відповідний податковий (звітний) період, щодо якого виявлено заниження, та за весь період заниження (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);
- при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу, - після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання;
- при виявленні контролюючим органом за результатами перевірки заниження податковим агентом податкового зобов’язання при нарахуванні (виплаті) оподатковуваного доходу на користь нерезидентів або інших платників податків та/або несвоєчасної сплати, несплати (неперерахування) податковим агентом утриманих (нарахованих) податків до або під час виплати оподатковуваного доходу на користь нерезидента або іншого платника податків - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податковим агентом суми податкового зобов’язання, визначеного цим Кодексом;
- у випадку несвоєчасного повернення надміру/помилково сплачених платежів, а також несвоєчасного відшкодування сум податку на додану вартість - починаючи з першого дня, наступного за останнім днем граничного строку повернення таких коштів;
Раді допомогти, звертайтесь ще!
ВА
Валентина Гундер
22.09.2026 | 11:58
Відповідь надано
Чи можливо застосувати ставку ЄСВ 8,41% для працівника з інвалідністю
У прийнятого працівника є пенсійне посвідчення видане по інвалідності - 3 група довічно. Загальне захворювання. Чи можливо застосувати ставку ЄСВ 8,41% на заробітну плату? Дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
22.09.2026 | 12:15
ОН
Наливайко Олеся Володимирівна
22.09.2026 | 11:51
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Заповнення звіту для роботодавців з менше восьми працівниками
Добрий день.
Питання про Звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, читаю і бачу що всі роботодавці повинні подавати такий звіт, але переглядаючи затверджену форму не побачила як заповняти для роботодавців в яких…
Питання про Звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, читаю і бачу що всі роботодавці повинні подавати такий звіт, але переглядаючи затверджену форму не побачила як заповняти для роботодавців в яких…
МК
Марина, консультант
експерт
22.09.2026 | 11:58
ВС
Самойленко Віра
22.09.2026 | 11:45
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Складнощі зі сторнуванням доплати ЄСВ та корекцією звітності
У липні особі з ТН було дораховано ЄСВ до мінімальної на суму 4385,95 було дораховано ЄВС 964,91. У серпні коли нарахувався лікарняний за липень треба було сторнувати цю доплату у звіті., я не змогла знайти варіант сторнування . звітність була неправильна і ніхто не міг…
ІК
Ірина, консультант
експерт
22.09.2026 | 12:08
ДИ
Иванова Дарья
22.09.2026 | 11:33
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Відображення зарплати та розрахункових у звітності за місяцями
Працівник звілнився 02 серпня 2026 року, 02 серпня йому виплачена заробітна плата за липень та розрахункові за невикористані відпускні за минулі періоди та 2 дні зарплати за серпень. Як відобразити у об'єднаній звітності, зарплату за другу половину липня у липневому звіті а…
ІК
Ірина, консультант
експерт
22.09.2026 | 11:56
НС
Слуцька Наталія
22.09.2026 | 11:02
Відповідь надано
Виплати ФОП під час мобілізації: ЄСВ, ВЗ та ЄП питання
Вітаю. ФОП 2 група, мобілізований у вересні. Підкажіть, чи може фоп не сплачувати ЄСВ, ВЗ за сеье на період мобілізації? Чи сплачує ЄП в цьому випадку? Дякую…
АК
Анастасія, консультант
експерт
22.09.2026 | 12:10
ОК
Оксана
22.09.2026 | 10:04
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Військовий облік: звільнені військовозобов'язані та формування списків
Добрий день!
Якщо після затверджених списків на 01.01.2026 приймалися, а потім звільнялися військовозобов'язані, то чи потрібно їх залишати у списках станом на дату перевірки у жовтні?
Якщо серед працівників підприємства є військовозобов'язані з різних ТЦК, то їх…
Якщо після затверджених списків на 01.01.2026 приймалися, а потім звільнялися військовозобов'язані, то чи потрібно їх залишати у списках станом на дату перевірки у жовтні?
Якщо серед працівників підприємства є військовозобов'язані з різних ТЦК, то їх…
ПК
Поліна, консультант
експерт
22.09.2026 | 11:10
ОП
Панченко Олена Миколаївна
22.09.2026 | 08:36
Відповідь надано
Зміна назви вулиці: чи потрібно подавати 20-ОПП
Добрий день! Якщо перейменували назву вулиці приміщення, яке будемо здавати в оренду, то чи потрібно подавати 20-ОПП? Та чи потрібно робити зміни в документах власності приміщення, яке будемо здавати в оренду…
СК
Стефанія, консультант
експерт
22.09.2026 | 09:15
ТЕ
Тетяна
22.09.2026 | 08:30
Відповідь надано
ПДВ зобов'язання при списанні брендованого одягу на витрати
Добрий ранок.
Підприємство закуповує брендований одяг на подарунки співробітникам. Чи виникають ПДВ зобов'язання при списанні на витрати таких речей? Чи потрібно формувати податкові накладні на умовний продаж…
Підприємство закуповує брендований одяг на подарунки співробітникам. Чи виникають ПДВ зобов'язання при списанні на витрати таких речей? Чи потрібно формувати податкові накладні на умовний продаж…
СК
Стефанія, консультант
експерт
22.09.2026 | 08:56
УЛ
Уляна Глас
21.09.2026 | 23:33
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правила заокруглення готівки при виплаті паїв фермерських господарств
Доброго вечора!
тОВ виплачує готівкою паї, як правильно заокруглити готівку до виплати?
Наприклад нараховано 1419,
До виплати-1092,63…
тОВ виплачує готівкою паї, як правильно заокруглити готівку до виплати?
Наприклад нараховано 1419,
До виплати-1092,63…
ВК
Віра, консультант
експерт
22.09.2026 | 11:19
ЛИ
Лисканич Христина
21.09.2026 | 23:12
Відповідь надано
Оподаткування ПДВ при оплаті послуг нерезидента з України
Добрий день. ТОВ платник ПДВ зробив оплату з корпаративної картки за підписку на місяць з 06.09.2026-06.10.2026 на послугу Claude Max 5x нерезиденту Anthropic PBC, США. В інвойсі вказано що нерезидент зареєстрований платником ПДВ в Україні ( тобто має номер VAT Ukraine) та ціна…
СК
Стефанія, консультант
експерт
22.09.2026 | 01:05
ІР
Ірина
21.09.2026 | 23:09
Відповідь надано
Питання про акциз для ФОП: ліцензія та звітність з 0
Добрий вечір. ФОП загальна система акциз. Чи може деякий час не працювати? Має ліцензію, звіт подаватиме з 0. ПРРО не скасовує.Чи потрібно робити 0 зетки? Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
22.09.2026 | 01:01
НА
Наталія
21.09.2026 | 22:49
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Списання коштів з закритого банківського рахунку в обліку
Вітаю! На рахунку в банку, який закрився, зависли кошти. Як правильно відобразити іх списання в облікку і звітності…
ТК
Тамара, консультант
експерт
22.09.2026 | 11:25
ЮЛ
Юліанна
21.09.2026 | 20:23
Відповідь надано
Уточнюючий звіт: як правильно подати ЄСВ та ПДФО
Добрий день!Зараз, у вересні, потрібно подати уточнюючий розрахунок Об’єднаної звітності щодо ЄСВ та ПДФО за червень. У червні використовувалася форма J0500110, а з липня — J0500111. Тобто форма звіту змінилася. Як подати уточнюючий звіт: у якому періоді складати (у червні чи у…
ОК
Олена, консультант
експерт
22.09.2026 | 12:10
НА
Наталья
21.09.2026 | 19:35
Відповідь надано
Питання щодо подання 20-ОПП після знищення складів товару
ТОВ має договір на комплекс логістичних послуг з іншим ТОВ , в результаті агресіі росіі склади з товаром знищені, чи подається 20-ОПП? Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
22.09.2026 | 00:40
АН
Анна
21.09.2026 | 19:31
Відповідь надано
Проблеми з ПДВ: уточнюючий розрахунок та невідомість списання боргу
Доброго дня. Подала уточнюючий розрахунок. Донарахувала у 18 рядку 882 грн. На суму 881,41 зареєстрована вже ПН. 882 грн вкинуло у податковий борг. Але якщо "провалитись у платіж", то пише "Заявлено до вiдшкодування в рахунок сплати грошових зобов_язань або погашення податкового…
СК
Стефанія, консультант
експерт
21.09.2026 | 21:47
ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
21.09.2026 | 19:27
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Вказувати дружину в звіті про пов'язаність осіб чи ні
2 брати є засновниками однією польської фірми з частками 50/50. В Україні один із братів та його дружина володіють ТОВ, яка пов'язана з польскою фірмою. Чи потрібно вказувати дружину в додатку Звіту про КО в таблиці "Інформація про пов'язаність осіб", якщо вона немає відношення…
СК
Стефанія, консультант
експерт
21.09.2026 | 23:54
ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
21.09.2026 | 19:25
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно вказувати родича у звіті про пов'язаність осіб
2 брати є засновниками однією польської фірми з частками 50/50. В Україні один із братів володіє ТОВ, яка пов'язана з польскою фірмою. Чи потрібно вказувати другого брата в додатку Звіту про КО в таблиці "Інформація про пов'язаність осіб", якщо він немає відношення до укр ТОВ? …
СК
Стефанія, консультант
експерт
21.09.2026 | 23:51
ОЛ
Олена
21.09.2026 | 18:42
Відповідь надано
Кваліфікація продажу комп'ютерної гри: ліцензія чи часткове вибуття
Продаж нематеріального активу: ліцензія чи часткове вибуття
Продаж нематеріального активу
Ми власними силами розробили комп'ютерну гру, у 08/2026 зарахували на субрах. 125, амортизуємо. Гра розміщується на платформах Steam і Xbox.
Знайшовся клієнт-нерезидент…
Продаж нематеріального активу
Ми власними силами розробили комп'ютерну гру, у 08/2026 зарахували на субрах. 125, амортизуємо. Гра розміщується на платформах Steam і Xbox.
Знайшовся клієнт-нерезидент…
ОК
Ольга, консультант
експерт
22.09.2026 | 12:04
ШК
Шкрюба Галина
21.09.2026 | 18:31
Відповідь надано
Як правильно скласти податкову накладну при продажу автомобіля
Доброго дня! ФОП перебуває на загальній системі оподаткування і здійснює транспортні перевезення (КВЕД-49.41), у 2023 придбав вантажний автомобіль отримав і відобразив податковий кредит. До цього періоду нараховував амортизацію і є залишкова вартість. А при продажі вантажного…
СК
Стефанія, консультант
експерт
21.09.2026 | 21:31
ЛГ
Грицай Леся Орестівна
21.09.2026 | 18:28
Відповідь надано
Звірка військового обліку з ТЦК: можливості на 2026 рік
Добрий день! Чи можна станом на 21 вересня 2026р. провести щорічну звірку з ТЦК по місцю реєстрації працівників організації а також звірку зі своїм ТЦК…
ПК
Поліна, консультант
експерт
22.09.2026 | 09:00

