ОЛ
Ольга
18.04.2025 | 15:21
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Маємо кредиторську заборговність перед постачальником по 631 рах за 03.08.21 в розмірі 6 тис грн, оплачувати з внутрішніх причин не плануємо. Як розрахувати період, коли ми повинні її списати?
СК
Софія, консультант
експерт
18.04.2025 | 18:07
Очікує відповідь
Треба відрахуувати 1095 днів з урахуванням призупинення строків позовної давності. Рахуємо з 04.08.2021 по 11.03.2022 +решта днів від дня, коли завершиться чи призупиниться воєнний стан.
З 12.03.2022 позовна давність на паузі через карантин та воєнний стан (п. 12 та 19 Прикінцевих та перехідних положень ЦКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n6094).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
НА
Наталія
09.09.2026 | 11:50
Відповідь надано
Оподаткування оренди паю фізичними особами та фермерськими господарствами
ФГ берет в оренду пай у физ лица, какие предусмотрені налоги для физ лица и ФГ. И если физ лицо єто пенсионер по возрасту, какие налоги…
ВК
Віра, консультант
експерт
09.09.2026 | 12:57
ІС
Стадницька Ірина Іванівна
09.09.2026 | 11:38
Відповідь надано
Коригування ПДВ: дата виписки чи дата реєстрації в декларації
Розрахунок коригування до митної декларації включати в податкову декларацію в податковий кредит по даті виписки чи по даті реєстрації . Дата виписки 24.02.2026 дата реєстрації 21.07.2026…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2026 | 12:41
ЛА
Лариса
09.09.2026 | 10:50
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Можливість виписки двох податкових накладних на одну дату
предприяти плательщик НДС выписало 08.09.26 расходную накладную первое событие на общую сумма 300000.00грн в т.ч. ндс 50000.00 Заказчику на товар приобретенный у другово предприятия .которое выписало на наше предприятие налоговую накладную. у этого предприяти заблокировали…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2026 | 11:21
КУ
Курна Надія Михайлівна
09.09.2026 | 10:50
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Реєстрація платником ПДВ: важливі нюанси для підприємства ТОВ
Доброго дня.Наше підприємство ТОВ на загальній системі оподаткування,не платник ПДВ.Ми досягли перевищення порогу в 1 млн.грн.в серпні цього року.До 10 вересня подали заяву по формі №1-ПДВ і чекаємо реєстрацію.Які перехідні положення нам потрібно урахувати ,при реєстрації нас…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2026 | 12:17
АЛ
Альона
09.09.2026 | 09:17
Відповідь надано
Чи можливе працевлаштування працівниці в декреті за ЦПД
Добрий день Чи можна працевлаштувати на умовах ЦПД договору на робоче місце працівницю яка в декреті на основному робочому місці…
ОК
Оксана, консультант
експерт
09.09.2026 | 13:04
ОЛ
Ольга
09.09.2026 | 00:00
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Термін сплати ЄСВ, ПДФО та ВЗ за серпень 2023 року
Нарахована винагорода за договором ЦПХ за серпень. До якої дати потрібно сплатити податки та винагороду у вересні…
ІК
Ірина, консультант
експерт
09.09.2026 | 07:58
ОК
Оксана
08.09.2026 | 23:50
Відповідь надано
Врахування мобілізованих працівників у середньообліковій чисельності підприємства
На підприємстві працюють 12 штатних працівників, ще 4 мобілізовані залишаються у штаті без нарахування зарплати. Чи потрібно включати мобілізованих до рядка 091 «Середньооблікова кількість штатних працівників» Податкового розрахунку, враховуючи п. 2.3, пп. 2.5.2 та 3.2.2…
ІК
Ірина, консультант
експерт
09.09.2026 | 07:40
ГІ
Іванова Галина Ігорівна
08.09.2026 | 23:27
Відповідь надано
Відшкодування ПДВ при імпорті: умови та терміни для ТОВ
ТОВ буде зареєстровано платником ПДВ з 01.10.2026р. Імпорт буде здійснювати починаючи з 01 жовтня 2026 року щоб було відшкодування ПДВ. Підкажіть будь-ласка якщо ТОВ підпише договір з нерезидентом до 01.10.2026 року, імпорт здійснить після 01.10.2026 зможе відшкодувати ПДВ при…
СК
Світлана, консультант
експерт
09.09.2026 | 13:05
АЛ
Аліна
08.09.2026 | 21:34
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Перерахунок відпускних: компенсація без коригування звітності за роки
Працівник звільняється, при розрахунку компенсації було виявлено неправильно розраховані відпускні за 2021р. Чи буде правильно зробити перерахунок відпускних з 2021р, доплатити працівникові, але не коригувати звітність за всі роки…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.09.2026 | 22:00
ЛГ
Гавриш Людмила
08.09.2026 | 21:16
Відповідь надано
Чи можливо перезарахування ЄСВ, сплаченого не на правильний рахунок
Вітаю. Підприємство сплатило ЄСВ не на правильний рахунок. Чи можна подати заяву про перезарахування коштів на правильний рахунок? Чи все ж таки потрібно повертати кошти на розрахунковий рахунок підприємства…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.09.2026 | 21:54
ОМ
Матві Олександра
08.09.2026 | 21:05
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи є дата інвойсу підтвердженням постачання послуг нерезидента
Для ТОВ на загальній системі оподаткування, не зареєстрованого платником ПДВ, яке отримує послуги від нерезидента (наприклад, SaaS-підписку) і подає Розрахунок податкових зобов'язань за ст. 208 ПКУ — чи можна вважати дату інвойсу нерезидента (за відсутності окремого акта наданих…
СК
Світлана, консультант
експерт
09.09.2026 | 12:48
ВВ
Владислав Володимирович
08.09.2026 | 20:08
Відповідь надано
Як правильно відобразити РК з простроченням у ПДВ
Доброго дня. Постачальник запізно відправив РК на повернення коштів, і виходить що воно було зареєстровано з простроченням у пару днів. Як вірно нам відобразити дане РК у декларації з ПДВ? Якщо це РК стосується серпня, але зареєстровано з простроченням, ми ж все-одно…
СК
Світлана, консультант
експерт
09.09.2026 | 11:14
НХ
Хоменко Наталія Іванівна
08.09.2026 | 19:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Оформлення позички службового автомобіля директору під час відпустки
Доброго дня , директор (власник) їде у відпустку та хоче використовувати службовий автомобіль , чи може ТОВ оформити з директором договір позички та чи виникне додаткове благо…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.09.2026 | 23:06
ТЕ
Тетяна Власова
08.09.2026 | 18:50
Відповідь надано
Банк відмовляється закрити валютний контроль: законність ситуації під питанням
ТОВ отримали товар з імпорту на суму: 161 808,25 дол. За цей товар було зроблено три платежі 98 011,71 дол, 46000 дол, 17796,54 дол., два останніх були від 08.04 та 09.04 з формулюванням "передоплата", оскільки бухгалтер ще не знала, що декларацію вже оформлено 07.04 до…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
09.09.2026 | 09:20
УЛ
Уляна
08.09.2026 | 18:49
Відповідь надано
Чи потрібно повідомляти податкову про внутрішнього сумісника
Добрий день,чи потрібно подавати повідомлення в податкову,на внутрішнього сумісника…
АК
Анастасія, консультант
експерт
09.09.2026 | 11:01
ЛЕ
Леся
08.09.2026 | 18:48
Відповідь надано
Чи обов'язковий колективний договір при наявності інших документів
Добрий день.На підприємстві є положення про оплату праці .Правила внутрішньготрудового розпорядку .Чи має бути колективний договір чи необовязково.Дякую…
ОК
Олена, консультант
експерт
08.09.2026 | 22:25
ВВ
Валентина Василівна
08.09.2026 | 18:29
Відповідь надано
Необхідність подання 4 ДФ та Додатку Д1 після ліквідації
ФОП припинив діяльність 31.08.2026р.Подав ліквідаційний Розрахунок по ЄСВ і 4ДФ,але в 4ДФ не показав виплати оренди за липень-серпень іншому ФОПУ з ознакою 157.Чи потрібно додатково подати 4 ДФ з такими виплатами?Який тип звіту обрати? Чи потрібно ще раз подавати Додаток Д1…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.09.2026 | 22:38
ІБ
Богословська Ірина
08.09.2026 | 18:19
Відповідь надано
Як уникнути блокування податкових накладних при реєстрації
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, є новостворене ТОВ, платник ПДВ. Є вхідні ПН -номенклатура-біг беги, оренда спец техніки та складів. Тоюто ліміт для реєстраціі є. Треба зареєструвати вихідні НН на послуги зберігання та розвантаження. Що робити, щоб податкові НЕ заблокували…
ОК
Ольга, консультант
експерт
09.09.2026 | 10:41
ІН
Інна Миколаївна
08.09.2026 | 17:56
Відповідь надано
Податкові наслідки реалізації станка для платника ПДВ
ТОВ на загальній системі, платник ПДВ. В обліку є станок первісною вартістю 50 000 грн без ПДВ. Станок реалізували за 40 000 грн без ПДВ, мінімальну базу оподаткування ПДВ до балансової вартості не донарахували.
Які податкові наслідки можливі при документальній перевірці…
Які податкові наслідки можливі при документальній перевірці…
СК
Світлана, консультант
експерт
09.09.2026 | 10:42
ОБ
Бойчук Ольга
08.09.2026 | 17:56
Відповідь надано
Як заповнити додаток 12 для заброньованого працівника
Вітаю. Працівника прийнято на роботу за основним місцем роботи. При отриманні військово-облікового документу - в документі зазначено, що працівник заброньований до 04.2027р. (на іншому підприємстві.) Як поточному підприємству заповнити додаток 12(відомість операт.обліку) в…
ЛА
Лакіс Аліна, редакторка новин 7eminar
експерт
08.09.2026 | 18:05

