Заголовок тимчасово відсутній
Підкажіть будь ласка, склали податкову накладну на нерезидента: постачальник ( продавець) 500000000000 - отримувач ( покупець) 123456789101 код причини 14 (Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента). Виявилось що послуги були надані не в лютому, а в березні і потрібно до податкової накладної зробити РК. Скажіть будь ласка чи можна до цієї ПН зробити РК і можливо є якісь особливості ?
Дякую.
У Вашому випадку потрібно анулювати ПН з типом причини 14 датою від лютого 2025 року як помилкову.
Тобто потрібно скласти датою виявлення помилки РК з типом причини 103 «повернення товару або авансових платежів» до такої ПН.
Також вважаємо, можливо складення РК з типом причини 20, застосування якого можливо «у разі реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних двох і більше податкових накладних, складених на одну операцію з постачання товарів/послуг, постачальник (продавець)…» (п.25 Порядку № 1307, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24 ).
.Для цього потрібно спочатку скласти та зареєструвати ПН вірною датою від березня 2025 року та потім анулювати за допомогою РК з типом причини 20 та кодом причини коригування 301 зайву (помилкову) ПН датою від лютого 2025 року.
Та також подаєте УР до декларації за лютий 2025 р., де вилучаєте показники ПН з датою від лютого 2025 року із складу податкових зобов’язань та із складу податкового кредиту.
Тому що згідно з п.44.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1110 ) заборонено формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених первинними та іншими документами.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Запит на повний текст ІПК від 22.04.2026 року
Відповідь АІ відхилено експертом
Чи потрібно нараховувати ЄСВ на декретні виплати лікарняного
Відповідь АІ схвалено експертом
Донарахування ЄСВ та облік відпускних у звітності працівника
Є відповідь АІ
Несвоєчасна реєстрація РК: відображення в декларації з ПДВ
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Виправлення нарахувань зарплати та податків: як уникнути штрафів
Як правильно вказати місяці корисного використання для активів
Є відповідь АІ
Чи може новий директор підписувати ПДВ до призначення
Відображення днів лікарняного у звіті за липень 2026 року
Працівник прийнятий на роботу 01.06.2026 р.
Дохід за червень - 55 000,00 грн
Страховий стаж 7 років та 4 місяці
Лікарняний офомлений з 26.07 по 31.07 та продовження з 01.08 по 05.08.2026 р.
Чи потрібно якось відображати дні тимчасової…
Є відповідь АІ
Гранти від держави з 1 вересня: умови та порядок отримання
Є відповідь АІ
Відображення заробітної плати директора у звітності за липень-серпень
Витрати на аудит для сертифікації пшона: рахунок 93
Хто має виписувати ТТН: замовник чи постачальник товару
Від кого виписувати ТТН (від того хто платить за перевезення товару, чи хто відвантажує)?
Заздалегідь дякую…
Є відповідь АІ
Заповнення рядка "всього" в уточненому звіті по ЕСВ
Облік ІТ-послуг у декларації: ПнВК та витрати підприємства-резидента
Чи правильно розумію, що 20% від витрат за 2025 рік = 2 млн…

