Заголовок тимчасово відсутній
Також ще питання щодо заповнення цього звіту- якщо працівника, який працює за сумісництвом не табелювали, ЗП не нараховували, чи треба його показувати з прочерками в обєднаній звітності, чи взагалі не показувати?
Дякую.
Виправлення помилки проводиться уточнюючим податковим розрахунком за січень 2025
1.Для проведення коригувань платнику податків необхідно сформувати та подати Розрахунок з типом «Уточнюючий», який має містити обов’язкові реквізити, визначені в рядках 01–05 та у рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитися коригування, що визначені в рядку 06 цього Розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригується, у рядку 06 не вказуються та відповідно не подаються (п.9 наказу МФУ від 13.01.2015 № 4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n1364 ). В складі уточнюючого за січень формується 4 ДФ.
В 4 ДФ формуєте відомості тільки ті, що пропущені чи містять помилку.
По фізособі за ЦПД буде два рядки:
1й – повторюєте запис і з помилковою ознакою доходу, в графі 10 – «1» на вилучення.
2й – вірний запис із поміткою в графі 10 – «0» на додавання.
Далі вносите відомості про ФОП в графі 3а/3. Ознака доходу «157» в графі 6. В графі 10- «0» на додавання.
Підсумковий рядок на заповнюєте
2. Сумісника відображаєте в податковому розрахунку. В 4 ДФ в місяці, коли не було доходу не відображаєте.
В Д1 формується рядок із заповненням кількості днів передування у трудових відносинах в графі 14.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Проблеми з подачею уточнюючого розрахунку 4ДФ за березень 2026
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати звіт ПДФО та ЄСВ при бездіяльності
Коли подавати декларацію з ПДВ після реєстрації ФОП
Термін оформлення працівника з інвалідністю на основне місце роботи
Відображення компенсації невикористаної відпустки в формі 4ДФ
Відображення операцій з придбання товарів у неплатників ПДВ
Чи потрібно фіскалізувати безготівкові платежі для ФОП-перевізника
Ставки податків при виплаті компенсації працівнику Дія. Сіті
Відмова в поданні уточненої декларації: причини та рішення
отримуємо відповідь - відмову [J0500111] Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність значень
обов’язкового реквізиту щодо звітного (податкового) періоду, що уточнюється…
Чи можемо скористатися пільгою на ПДВ для медичного обладнання
Ми приватна клініка з сімейними лікарями та лікарями узької спеціалізації.
Хочемо придбати аппарат Ультразвукова діагностична система CBit 8.
Поставка Товару по даному Договору здійснюється без ПДВ (відповідно до пп.2 п.32 підрозділу 2 розділу XX…
Використання корпоративного телефону для мобілізованого працівника: нюанси бухгалтерії
Ризики відрядження: автомобільна поїздка та компенсація авіаперельоту
Закриття старої адреси у формі 20-ОПП для ТОВ
Закриття 00 рахунка з кредитовим сальдо після перенесення залишків
Облік благодійних витрат на проектну документацію в будівництві
Є відповідь АІ
Як ФОП жінці розпочати продаж товарів без обліку доходів
Уточнююча декларація з ПДВ: помилка при подачі за червень
В якому місяці слід створити цю цточнюючу, який ставити звітний період липень, а уточнюча за червень…

