Заголовок тимчасово відсутній
При розмитненні товару ці дисплеії також були розмитненні та оціненні в 100 євро, сплачено ПДВ та мито.
Як відобразити цей приход в обліку ТОВ?
Дякую
На нашу думку, якщо Ви отримали від нерезидента товар (дисплей) на безоплатній основі і він був ввезений в режимі імпорту, то в обліку може бути так:
1) якщо це товар
Дт 281 Кт 719 - оприбуткували товар отриманий безплатно за справедливою ціною (можна взяти фактурну фартість вказану в гр. 42 МД).
Підстава - НПСБО 9 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text):
"12. Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством
безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням
витрат, передбачених пунктом 9 цього Національного положення
(стандарту)."
Дт 6412 Кт 377/митниця - поставили на кредит ПДВ, сплачений митниці при ввезенні товару на заміну (п. 198.2 ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240903#n4931)
2) якщо це ОЗ
Дт 112 Кт 424 - оприбуткували МНМА отриманий безплатно за справедливою ціною (можна взяти фактурну фартість вказану в гр. 42 МД).
Підстава - НПСБО 7 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00/ed20220729#Text):
"10. Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів
дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням
витрат, передбачених пунктом 8 Національного положення
(стандарту) 7. "
Дт 6412 Кт 377/митниця - поставили на кредит ПДВ, сплачений митниці при ввезенні товару на заміну (п. 198.2 ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240903#n4931)
Дт 91,92,93 Кт 132 - нарахували амортизацію МНМА
Дт 424 Кт 745 - визнали дохід пропорційно сумі амортизації.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Порядок нарахування премій та їх вплив на середню зарплату
Запитання стосовно "Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під часу". Нарахували премію працівникам в липні за підсумками роботи за 2 квартал. Розумію, що для визначення середньої зарплати, вона буде…
Оподаткування послуг нерезидента: ПДВ, репатріація, ПДФО та ВЗ
Отримали послуги (ютуб блогер- реклама) від нерезидента Чеської республіки ФОП, чи потрібно реєструвати ПДВ, Податок на репатріацію чи потрібно сплачувати? Можливо потрібно платити ПДФО та ВЗ…
Зміни у звіті ЄСВ: відсутність рядка про працівників
Є відповідь АІ
Облік доходу від інвестиційного заохочення: методи та нюанси
Облік працівника з неповним робочим днем для звітності ЄСВ
Є відповідь АІ
Процедура оформлення наказу на модернізацію програмного забезпечення НМА
Запитання щодо чисельності спеціалістів по гіг-контракту в ЄСВ
Дата оформлення авансового звіту для імпортованих послуг підприємства
SUB, 548 Market Street". Дата інвойса…
Є відповідь АІ
ДФС запитала документи: чи виключити ФОП з 4-ДФ
Податкові наслідки корпоративу: ЄСВ, ПДФО, ВЗ та ПДВ
Планується проведення літнього корпоративу з виїхдом. Сплачують за: послуги з харчування( постачання готових страв для подій), послуги проживання (діяльність готелів і подібних зособів тимчасового розміщування), послуги перевезення людей.
Підкажіть які…
Чи потрібно подавати звіт по квоті для інвалідів
Є відповідь АІ
Облік витрат на маркетингові послуги: підписка на PR-сервіс
Чи потрібно підприємцю подавати звіт після переходу на 3-тю групу
Оформлення ТТН при поверненні товару: вказівки для продавця
Право на допомогу по вагітності при короткому страховому стажі
Проблеми з отриманням квитанції після подачі звітів з ЄСВ
Є відповідь АІ
Який рахунок вказати для отримання коштів за відпустку
Що робити, якщо квитанцію про звітність ще не отримали
Є відповідь АІ
Вибір ТТН для оптової торгівлі алкоголем: нові вимоги
Нарахування неустойки: розрахунок суми оренди без ПДВ
Орендарем за призначенням після вимоги Орендодавця їх повернення з оренди, то у випадку їх
своєчасного неповернення з оренди (до 30.06.2026 року) Орендодавець, починаючи з 01.07.2026…


