Заголовок тимчасово відсутній
В квітні 2021 року ТОВ на загальній системі. Платник ПДВ реалізувало обладнання з оплатами з прив'язкою до курсу долару (ринкового, не НБУ).
в квітні 2021 р. зробили реалізацію по курсу на день реалізації, зареєстрували податкову.
Протягом 3 років покупець платив фіксовану суму по курсу на дату оплати.
В результаті через здорожчання курсу, ми оформлюємо додаткову угоду де прописуємо здорожчання обладнання через курс і обов'язок доплатити покупцю за це обладнання.
Підкажіть будь ласка, яким документом оформити збільшення ціни цього обладнання (з посиланням на бланк в меню "Документи") і як правильно виписати коригування до податкової.
Дякую.
На нашу думку, в таких ситуаціях зазвичай передбачають в договорі складення або акту коригування ціни поставленого товару, або коригуючої видаткової накладної. Цей документ зазвичай складають на дату остаточної доплати коштів. Документ складається в довільній формі.
Також коли на дату остаточної доплати стає відомою загальна сума в гривнях, що сплачена за це обладнання, то це і буде остаточна єдина ціна цього обладнання.
Відповідно, до всіх ПН, які були раніше складені на аванси з вказаною старою ціною Ви маєте скласти РК-нульовки на зміну номенклатури з кодом причини коригування 104 (одночасно міняєте ціну на остаточну ціну, а кількість - скільки кожен аванс покривав товару вже по остаточній ціні).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Облік давальницької сировини та золота в 1С: питання і відповіді
Де отримане золото(брухт)показувати в 1с,і підкажіть будь ласка ? і підкажіть проводки? Дякую…
Облік державної компенсації відсотків за кредитом у бухгалтерії
Особливості заповнення граф 2 та 5 у 20-ОПП при оренді ТЗ
Списання безнадійної заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів
Облік витрат на торгову марку: продовження свідоцтва чи актив
Обов'язковість подачі додатку БД для безкоштовних послуг неприбутковим організаціям
Вимоги до документів для здійснення відрахувань із зарплати
Є відповідь АІ
Облік передачі авто на ЗСУ: балансова вартість чи первинна
Було передано авто на ЗСУ, яке було куплено спеціально під передачу.
Списувати по балансовій вартості чи первинній?
Як відобразити в Декларації з прибутку, в яким саме додатках? БД чи ПП…
Проблеми з ПН: відповідальність постачальника та можливі рішення покупця
Є відповідь АІ
Як правильно виписати ПН при тристоронньому договорі ПДВ
1 Сторона - наша ТОВ на загальній системі, платник ПДВ, -Постачальник
2 Сторона - фірма з Латвії - Платник
3 Сторона - Селищна рада - Одержувач
Оплата відбулась 06.07 в Євро, відвантаження ще не було, операція не…
Облік товарів вартістю понад 20 тисяч без ПДВ: нюанси
Чи можливо застосувати ставку ПДФО 5% для ТОВ
ТОВ став резидентом Дія Сіті, стартап. Наразі працює тільки один директор. Якщо зарплата буде не менше 1200 євро, чи можемо ми застосовувати ставку ПДФО 5%? ЄСВ буде 22% з мінімальної зарплати…
Чи є доходи від застосунку роялті для ФОП на спрощенці
ФОП на спрощеній системі оподаткування (3 група) розробив мобільний застосунок (додаток) з програмою лояльності для закладів громадського харчування. Планує цей застосунок за оплату надавати у користування закладам для реалізації їхніх власних програм лояльності…
ПДВ при наданні юридичних послуг нерезиденту: що потрібно знати
Як ФОП звітується по ЕСВ за найманих у 2026
Чи має юридичну силу документ з помилковою датою підпису
наприклад,в самому…
Авансовий звіт: чи потрібно його складати після повернення коштів
Чи потрібно запитувати військовий квиток у працівника
Запит щодо доступності квартальної форми звітності для ФОП
Чи вже доступна квартальна форма обʼєднаної звітності для ФОП…
Є відповідь АІ


