ЗО
Зоряна
24.08.2023 | 10:48
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго ранку! Скажіть будь ласка, "ТОВ 1"у липні 2022році отримала додатковий внесок у статутний капітал - "склад 315,7кв.м " на суму 64 841,70 грн від іншої "ТОВ 2". Потім ТОВ 1 провела реконструкцію складу і у листопаді він став 542,4кв.м на суму 2 015302,89грн, але бухгалтер помилилась і надалі вела їх як два об'єкти в програмі, в декларації. Як можна виправити помилку в цьому році.
ОК
Ольга, консультант
експерт
25.08.2023 | 10:13
Відповідь надано
НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» (п. 4, 5) регламентує порядок виправлення помилок, допущених при складанні фінзвітності в попередніх роках. Виправлення здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Також потрібно повторно відобразити порівняльну інформацію у фінзвітності.
На практиці на дату виявлення помилки складають бухгалтерську довідку, у якій треба відобразити факт допущення помилки і порядок її виправлення: навести виправне проведення – кореспонденцію рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» з рахунками бухобліку 1–6 класів (Інструкція, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291).
Результат виправлення помилки відображається у формах фінзвітності:
Баланс форми № 1, № 1-м, № 1-мс за поточний звітний період — графа 3 рядка 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» заповнюється з урахуванням виправлення помилки;
Звіт про фінансові результати № 2, № 2-м, № 2-мс за поточний період – у відповідному рядку графи 4 наводиться правильна інформація за минулий період;
Таким чином, вам слід оформити бухдовідку, в якій сторнувати проведення по створенню окремого (другого) об’єкта ОЗ і нарахуванню амортизації на нього, і додати проведення на поліпшення першого об’єкта ОЗ (складу): спочатку зібрати всі витрати на Дт 15, а потім після завершення реконструкції списати з Кт 15 у Дт 103. І перерахувати амортизацію складу.
Оскільки проведення зачіпляють рахунки витрат, а помилки зроблені в минулому році, то ви кореспондуєте проведення по амортизації не з рахунками витрат, а з рахунком 44
Якщо кінцевий результат коригувань по витратам вплине на фінрезультат, то слід подати уточнюючу декларацію з податку на прибуток+ виправлена фінзвіність Раді допомогти, звертайтесь ще
На практиці на дату виявлення помилки складають бухгалтерську довідку, у якій треба відобразити факт допущення помилки і порядок її виправлення: навести виправне проведення – кореспонденцію рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» з рахунками бухобліку 1–6 класів (Інструкція, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291).
Результат виправлення помилки відображається у формах фінзвітності:
Баланс форми № 1, № 1-м, № 1-мс за поточний звітний період — графа 3 рядка 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» заповнюється з урахуванням виправлення помилки;
Звіт про фінансові результати № 2, № 2-м, № 2-мс за поточний період – у відповідному рядку графи 4 наводиться правильна інформація за минулий період;
Таким чином, вам слід оформити бухдовідку, в якій сторнувати проведення по створенню окремого (другого) об’єкта ОЗ і нарахуванню амортизації на нього, і додати проведення на поліпшення першого об’єкта ОЗ (складу): спочатку зібрати всі витрати на Дт 15, а потім після завершення реконструкції списати з Кт 15 у Дт 103. І перерахувати амортизацію складу.
Оскільки проведення зачіпляють рахунки витрат, а помилки зроблені в минулому році, то ви кореспондуєте проведення по амортизації не з рахунками витрат, а з рахунком 44
Якщо кінцевий результат коригувань по витратам вплине на фінрезультат, то слід подати уточнюючу декларацію з податку на прибуток+ виправлена фінзвіність Раді допомогти, звертайтесь ще
ЛЮ
Людмила
22.09.2026 | 12:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік шин для орендованого автомобіля: витрати та документація
Вітаю.Підприємство орендує вантажний автомобіль,відбулася заміна шин.Чи можемо списати відразу на витрати нові шини? Який облік шин,документація?Що із старими шинами,на обліку окремо не були? Дякую…
ТК
Тамара, консультант
експерт
22.09.2026 | 13:00
ОК
Оксана
22.09.2026 | 12:18
Відповідь надано
Чи достатньо скан-копії сертифіката для зниженої ставки
Доброго дня. Від нерезидента отримано скан-копію сертифіката , оригінал вони не надаватимуть, аргументують тим що можна справжність сертифікату перевірити на сайті. Чи буде достатньо зробити переклад та завірити в нотаріуса для застосування зниженої ставки податку з доходів…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
22.09.2026 | 13:24
СЕ
Сердюк Юлия
22.09.2026 | 12:09
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Уточнююча декларація: правила подання та заповнення додатків на прибуток
Доброго дня! Підкажіть як правильно подати уточнюючу декларацію по прибутку за 2025рік. Чи потрібно заповюнвати додатки при збільшенні суми податку чи просто сама декларація уточнююча? Ситуація така, що не вірно було визначено дату реалізації під час експорту продукції…
ТК
Тамара, консультант
експерт
22.09.2026 | 13:08
ВА
Валентина Гундер
22.09.2026 | 11:58
Відповідь надано
Чи можливо застосувати ставку ЄСВ 8,41% для працівника з інвалідністю
У прийнятого працівника є пенсійне посвідчення видане по інвалідності - 3 група довічно. Загальне захворювання. Чи можливо застосувати ставку ЄСВ 8,41% на заробітну плату? Дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
22.09.2026 | 12:15
ОН
Наливайко Олеся Володимирівна
22.09.2026 | 11:51
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Заповнення звіту для роботодавців з менше восьми працівниками
Добрий день.
Питання про Звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, читаю і бачу що всі роботодавці повинні подавати такий звіт, але переглядаючи затверджену форму не побачила як заповняти для роботодавців в яких…
Питання про Звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, читаю і бачу що всі роботодавці повинні подавати такий звіт, але переглядаючи затверджену форму не побачила як заповняти для роботодавців в яких…
МК
Марина, консультант
експерт
22.09.2026 | 11:58
ВС
Самойленко Віра
22.09.2026 | 11:45
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Складнощі зі сторнуванням доплати ЄСВ та корекцією звітності
У липні особі з ТН було дораховано ЄСВ до мінімальної на суму 4385,95 було дораховано ЄВС 964,91. У серпні коли нарахувався лікарняний за липень треба було сторнувати цю доплату у звіті., я не змогла знайти варіант сторнування . звітність була неправильна і ніхто не міг…
ІК
Ірина, консультант
експерт
22.09.2026 | 12:08
ВГ
Гойчук Василь Іванович
22.09.2026 | 11:37
Відповідь надано
Фіскалізація ПДВ для онлайн-продажів: механізм та документи підтвердження
Підприємство здійснює торгівлю через онлайн-магазин, покупці - звичайні фізичні особи сплачують за замовлення з особистих карток на рахунок підприємства IBAN
1. Чи виникає потреба в фіскалізації щодо таких оплат?
2. Який документ буде підтвердженням здійснення…
1. Чи виникає потреба в фіскалізації щодо таких оплат?
2. Який документ буде підтвердженням здійснення…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.09.2026 | 13:30
ДИ
Иванова Дарья
22.09.2026 | 11:33
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Відображення зарплати та розрахункових у звітності за місяцями
Працівник звілнився 02 серпня 2026 року, 02 серпня йому виплачена заробітна плата за липень та розрахункові за невикористані відпускні за минулі періоди та 2 дні зарплати за серпень. Як відобразити у об'єднаній звітності, зарплату за другу половину липня у липневому звіті а…
ІК
Ірина, консультант
експерт
22.09.2026 | 11:56
НС
Слуцька Наталія
22.09.2026 | 11:02
Відповідь надано
Виплати ФОП під час мобілізації: ЄСВ, ВЗ та ЄП питання
Вітаю. ФОП 2 група, мобілізований у вересні. Підкажіть, чи може фоп не сплачувати ЄСВ, ВЗ за сеье на період мобілізації? Чи сплачує ЄП в цьому випадку? Дякую…
АК
Анастасія, консультант
експерт
22.09.2026 | 12:10
ОК
Оксана
22.09.2026 | 10:04
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Військовий облік: звільнені військовозобов'язані та формування списків
Добрий день!
Якщо після затверджених списків на 01.01.2026 приймалися, а потім звільнялися військовозобов'язані, то чи потрібно їх залишати у списках станом на дату перевірки у жовтні?
Якщо серед працівників підприємства є військовозобов'язані з різних ТЦК, то їх…
Якщо після затверджених списків на 01.01.2026 приймалися, а потім звільнялися військовозобов'язані, то чи потрібно їх залишати у списках станом на дату перевірки у жовтні?
Якщо серед працівників підприємства є військовозобов'язані з різних ТЦК, то їх…
ПК
Поліна, консультант
експерт
22.09.2026 | 11:10
ОП
Панченко Олена Миколаївна
22.09.2026 | 08:36
Відповідь надано
Зміна назви вулиці: чи потрібно подавати 20-ОПП
Добрий день! Якщо перейменували назву вулиці приміщення, яке будемо здавати в оренду, то чи потрібно подавати 20-ОПП? Та чи потрібно робити зміни в документах власності приміщення, яке будемо здавати в оренду…
СК
Стефанія, консультант
експерт
22.09.2026 | 09:15
ТЕ
Тетяна
22.09.2026 | 08:30
Відповідь надано
ПДВ зобов'язання при списанні брендованого одягу на витрати
Добрий ранок.
Підприємство закуповує брендований одяг на подарунки співробітникам. Чи виникають ПДВ зобов'язання при списанні на витрати таких речей? Чи потрібно формувати податкові накладні на умовний продаж…
Підприємство закуповує брендований одяг на подарунки співробітникам. Чи виникають ПДВ зобов'язання при списанні на витрати таких речей? Чи потрібно формувати податкові накладні на умовний продаж…
СК
Стефанія, консультант
експерт
22.09.2026 | 08:56
УЛ
Уляна Глас
21.09.2026 | 23:33
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правила заокруглення готівки при виплаті паїв фермерських господарств
Доброго вечора!
тОВ виплачує готівкою паї, як правильно заокруглити готівку до виплати?
Наприклад нараховано 1419,
До виплати-1092,63…
тОВ виплачує готівкою паї, як правильно заокруглити готівку до виплати?
Наприклад нараховано 1419,
До виплати-1092,63…
ВК
Віра, консультант
експерт
22.09.2026 | 11:19
ЛИ
Лисканич Христина
21.09.2026 | 23:12
Відповідь надано
Оподаткування ПДВ при оплаті послуг нерезидента з України
Добрий день. ТОВ платник ПДВ зробив оплату з корпаративної картки за підписку на місяць з 06.09.2026-06.10.2026 на послугу Claude Max 5x нерезиденту Anthropic PBC, США. В інвойсі вказано що нерезидент зареєстрований платником ПДВ в Україні ( тобто має номер VAT Ukraine) та ціна…
СК
Стефанія, консультант
експерт
22.09.2026 | 01:05
ІР
Ірина
21.09.2026 | 23:09
Відповідь надано
Питання про акциз для ФОП: ліцензія та звітність з 0
Добрий вечір. ФОП загальна система акциз. Чи може деякий час не працювати? Має ліцензію, звіт подаватиме з 0. ПРРО не скасовує.Чи потрібно робити 0 зетки? Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
22.09.2026 | 01:01
НА
Наталія
21.09.2026 | 22:49
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Списання коштів з закритого банківського рахунку в обліку
Вітаю! На рахунку в банку, який закрився, зависли кошти. Як правильно відобразити іх списання в облікку і звітності…
ТК
Тамара, консультант
експерт
22.09.2026 | 11:25
ЮЛ
Юліанна
21.09.2026 | 20:23
Відповідь надано
Уточнюючий звіт: як правильно подати ЄСВ та ПДФО
Добрий день!Зараз, у вересні, потрібно подати уточнюючий розрахунок Об’єднаної звітності щодо ЄСВ та ПДФО за червень. У червні використовувалася форма J0500110, а з липня — J0500111. Тобто форма звіту змінилася. Як подати уточнюючий звіт: у якому періоді складати (у червні чи у…
ОК
Олена, консультант
експерт
22.09.2026 | 12:10
НА
Наталья
21.09.2026 | 19:35
Відповідь надано
Питання щодо подання 20-ОПП після знищення складів товару
ТОВ має договір на комплекс логістичних послуг з іншим ТОВ , в результаті агресіі росіі склади з товаром знищені, чи подається 20-ОПП? Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
22.09.2026 | 00:40
АН
Анна
21.09.2026 | 19:31
Відповідь надано
Проблеми з ПДВ: уточнюючий розрахунок та невідомість списання боргу
Доброго дня. Подала уточнюючий розрахунок. Донарахувала у 18 рядку 882 грн. На суму 881,41 зареєстрована вже ПН. 882 грн вкинуло у податковий борг. Але якщо "провалитись у платіж", то пише "Заявлено до вiдшкодування в рахунок сплати грошових зобов_язань або погашення податкового…
СК
Стефанія, консультант
експерт
21.09.2026 | 21:47
ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
21.09.2026 | 19:27
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Вказувати дружину в звіті про пов'язаність осіб чи ні
2 брати є засновниками однією польської фірми з частками 50/50. В Україні один із братів та його дружина володіють ТОВ, яка пов'язана з польскою фірмою. Чи потрібно вказувати дружину в додатку Звіту про КО в таблиці "Інформація про пов'язаність осіб", якщо вона немає відношення…
СК
Стефанія, консультант
експерт
21.09.2026 | 23:54

