ЮЛ
Юлія
18.07.2023 | 00:24
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю! в серпні 2022 СК заплатила на СТО кошти по страховому випадку-12733,32 частина коштів були використані за надані послуги СТО по СВ-5217,58 залиш. переплата-7515,64. Ми це все не проводили через те, що не ми платили на СТО, і не включали собі ПК, з оплати яку здійснила страхова компанія та акту не проводили. У червні 2023 р.СТО виставляє на нас рахунок за послуги 18788,41. 18788,41-7515,64, =ми доплачуємо 11272,77 22.06.2023. проблеми в тому, що акт вони нам надали на 18788,41, а в нас в програмі тільки висить та доплата, що ми оплатили.Як нам діяти далі ? чи можна по ПН, що вони зареєстрували на нас 22.06.2023 на суму -11272,77 внести прихід датою надання ними акту 26.06.2023
ВК
Валентина, консультант
експерт
18.07.2023 | 20:15
Відповідь надано
На нашу думку, треба "знайти" акт за серпень 2022 по СТО на суму 5217,58 грн. та акт страхової компанії про відшкодування шкрди на 12733,32 грн. та ппровести в обліку:
Дт 377/СК Кт 44 - 12733,32 грн. - страхове відшкодування
Дт 44, 644 Кт 631/СТО - 5217,58 Дт 6412 Кт 644 - від 12733,32 - податковий кредит - за наявності зареєстрованої ПН
Дт 631/СТО Кт 377/СК - 12733,32
Якщо СТО виписувало вам в серпні ПН на 127333,32, треба нарахувати умовні ПЗ:
Дт 44 Кт 6412 - від суми 12733,32
За серпень 2022 - має бути УР по ПДВ та уточнююча декларація по податку на прибуток за 2022 рік.
В червні 2023:
маєте сальдо Дт 631/СТО - 7515,64 грн. та сальдо Кт 644 - від цієї суми
Дт 631/СТО Кт 311 - 11272,77 грн. (22.06.2023) - оплата
Дт 6412 Кт 644 - від суми 11272,77 грн. (22.06.2023) - податковий кредит
Дт 92,644 - Кт 631/СТО - 18788,41 - акт на роботи (26.06.2023) Раді допомогти, звертайтесь ще
Дт 377/СК Кт 44 - 12733,32 грн. - страхове відшкодування
Дт 44, 644 Кт 631/СТО - 5217,58 Дт 6412 Кт 644 - від 12733,32 - податковий кредит - за наявності зареєстрованої ПН
Дт 631/СТО Кт 377/СК - 12733,32
Якщо СТО виписувало вам в серпні ПН на 127333,32, треба нарахувати умовні ПЗ:
Дт 44 Кт 6412 - від суми 12733,32
За серпень 2022 - має бути УР по ПДВ та уточнююча декларація по податку на прибуток за 2022 рік.
В червні 2023:
маєте сальдо Дт 631/СТО - 7515,64 грн. та сальдо Кт 644 - від цієї суми
Дт 631/СТО Кт 311 - 11272,77 грн. (22.06.2023) - оплата
Дт 6412 Кт 644 - від суми 11272,77 грн. (22.06.2023) - податковий кредит
Дт 92,644 - Кт 631/СТО - 18788,41 - акт на роботи (26.06.2023) Раді допомогти, звертайтесь ще
Y
Y
15.07.2026 | 17:44
Відповідь надано
Вибір КВЕД для продажу обладнання для сонячних електростанцій
Підкажіть, будь ласка, який КВЕД обрати ТОВ заг.сист. ПДВ для здійснення продажу товарів (обладнання) для встановлення СЕС? Продаємо від дрібного (кабель, гвинтик до інверторів та панелей) Дякую…
АК
Анастасія, консультант
експерт
15.07.2026 | 17:48
МА
Мария
15.07.2026 | 17:41
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Пільги для ФОП учасників бойових дій: чи є податкові звільнення
Добрий день! Реєструємо ФОП на учасника бойових дій . які є пільги та чи звільняється від сплатити податків такий ФОП? Дякую…
АК
Анастасія, консультант
експерт
15.07.2026 | 17:44
ІР
Ірина
15.07.2026 | 16:46
Відповідь надано
Обов'язки ФОП щодо військового обліку та звірок з ТЦК
ФОП, ЄП 2 група. Має 4 найманих працівників (1 мобілізований з 2022, 1 жінка в декреті, ще 2 жінки працюють). Сам ФОП чоловік має відстрочку по догляду. Чи має він подавати списки до ТЦК та проводити звірки? Якщо так, то коли і які саме…
АК
Анастасія, консультант
експерт
15.07.2026 | 17:13
ТС
Смага Тетяна Євгенівна
15.07.2026 | 16:42
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно закривати ФОП для бронювання на основній роботі
Зареєстрований ФОП на 3-ій групі з ПДВ, не веде ніякої діяльності, має основне місце роботи, де є заброньованим працівником. Чи потрібно закривати діяльність по ФОП, щоб бути заброньованим за основним місцем роботи…
АК
Анастасія, консультант
експерт
15.07.2026 | 17:13
ОЛ
Ольга
15.07.2026 | 16:24
Відповідь надано
Вибір правильного КВЕД для технічного супроводу подій музики
Який квед можна підібрати для фоп який займається технічним супроводом подій ( музика, освітлення)…
АК
Анастасія, консультант
експерт
15.07.2026 | 16:28
СВ
Світлана
15.07.2026 | 16:13
Відповідь надано
Коригування ЄСВ та ПДФО: проблеми з формами звітності 0500110
вітаю, коригуємо в додатку 1 звіта по єсв за червень лікарняний за травень 2026. сторнуємо нарахування і есв. як треба вірно заповнити рядок 1,3 та в загальному звіті форма0500110 бо воно червоне і коли я роблю ф4 ф5 ф6 щоб оновити данні згідно додатка 1, то воно не розуміє у…
ОК
Ольга, консультант
експерт
15.07.2026 | 18:27
НА
Наталія
15.07.2026 | 16:08
Відповідь надано
Виправлення податкової накладної для контрагента-платника ПДВ
Доброго дня. Як виправити податкову накладну, яка складена 14.05.2026 року на неплатника ПДВ, оскільки виявилося, що контрагент є платником ПДВ. Податкові наслідки. Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.07.2026 | 19:44
СВ
Світлана
15.07.2026 | 15:50
Відповідь надано
Коригування ЄСВ за лікарняний: заповнення рядків у звіті
вітаю, коригуємо в додатку 1 звіта по єсв за червень лікарняний за травень 2026. сторнуємо нарахування і есв. як треба вірно заповнити рядки 1 та 1.1 в загальному звіті форма0500110 бо воно червоне і коли я роблю ф4 ф5 ф6 щоб оновити данні згідно додатка 1, то воно не розуміє у…
ОК
Ольга, консультант
експерт
15.07.2026 | 18:21
ІН
Інна
15.07.2026 | 15:47
Відповідь надано
Порядок оподаткування витрат на обіди та вечері представників підприємства
Вітаю! Який порядок оподаткування наступних витрат (ПДФО, ВЗ, ЄСВ (якщо утримувати, то з кого) та податок на прибуток) та які документи повинні бути: 1) директор розрахувався карткою за обіди та вечері представників підприємства, що надаєть нам послуги по налаштуванню…
ОК
Ольга, консультант
експерт
15.07.2026 | 17:24
ЛЦ
Царук Людмила Іванівна
15.07.2026 | 15:44
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як правильно відобразити донарахування ЄСВ в об'єднаній звітності
Вітаю,підкажіть як правильно показати суми донарахування ЄСВ В обєднаній звітності за червень 26 року,ситуація наступна:Товариство в ЧЕРВНІ 26 року виявили помилку в оплаті за нічні години праці працівника.Донарахували ці суми в червні за 09.25 року-959,84 грн;10.25 року-1008.00…
ІК
Ірина, консультант
експерт
15.07.2026 | 17:29
ТА
Татьяна
15.07.2026 | 15:43
Відповідь надано
Звітність по найманих працівниках: терміни та можливості помісячно
Доброго дня підкажіть будь ласка, чи можно за найманих прозвітувати зараз помісячно, та до якого числа…
ОК
Ольга, консультант
експерт
15.07.2026 | 18:04
АЛ
Альона
15.07.2026 | 15:42
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Подання 4ДФ під час відпустки без збереження зарплати
Якщо працівник у відпустці без збереження з/п 4ДФ не подавати…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
15.07.2026 | 16:55
ІР
Ірина
15.07.2026 | 15:31
Відповідь надано
Списання дебіторської заборгованості: нюанси для високодохідників
Скажіть будь-ласка коли можемо списати дебіторська заборгованість (ДТ 371), яку перерахували постачальнику 31.10.2022р, він є платник ПДВ, ПН не отримали, та податковий кредит був списаний з 6442. ми є високодохідниками та чи потрізно на таке списання збільшувати фінансовий…
ТК
Тамара, консультант
експерт
15.07.2026 | 16:25
ЛЦ
Царук Людмила Іванівна
15.07.2026 | 15:29
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Визначення сум для ПН на реалізацію та аванс при ПДВ
Вітаю допоможіть визначити першу подію і суми реєстрації ПН.Станом на ранок 30.06.26 року заборгованість контрагента становить 55427.70 грн.Зранку 30.06.26 року була виписана накладна на реалізацію товару,впродовж дня контрагент скидає кошти в сумі 78681,42 грн.На яку суму…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.07.2026 | 19:09
ОГ
Григоркіна Ольга
15.07.2026 | 15:26
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Оподаткування ПДВ: послуги нерезиденту та пункти ПКУ 186.3
Доброго дня. Підприємство надає послуги нерезиденту- послуги обслуговування програмного забезпечення, аналіз і обробка даних, підтримка експлуатації зв'язку, інші операційні та технічні види діяльності. Чи відносяться ці послуги до п 186.3 ПКУ? Цікавить саме для цілей…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.07.2026 | 19:05
ВІ
Віта
15.07.2026 | 15:20
Відповідь надано
Правила сплати ЄСВ для ФОП у декретній відпустці 2023 року
Які на разі діють правила по сплаті ЄСВ для ФОП, які перебувають у декретній відпустці…
АК
Анастасія, консультант
експерт
15.07.2026 | 16:12
СВ
Світлана
15.07.2026 | 14:47
Відповідь надано
Звітність з ЄСВ: особливості нарахування для працівників у відпустці
вітаю. в скшп для звіту з єсв рядок 101, працівникі, які знаходяться в прогулах та в відпустці по воєному стану зп не нараховується, включаю, вірно?
дякую…
дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
15.07.2026 | 17:14
СВ
Світлана
15.07.2026 | 14:44
Відповідь надано
Включення мобілізованих працівників в звітність з ЄСВ правильно
вітаю. в скшп для звіту з єсв рядок 101, зовнішних сумісників я не включаю? а тих хто в мене мобілізован і зараз служить, зп не нараховується, включаю, вірно?
дякую…
дякую…
ОК
Ольга, консультант
експерт
15.07.2026 | 15:13
АЛ
Александра
15.07.2026 | 14:39
Відповідь надано
Бронювання працівників за сумісництвом: можливості та обмеження
Працівник працює у нас на ТОВ за зовнішнім сумісництвом, на основному місці роботи він не бронюється. Чи може цей працівник враховуватися в квоту для бронювання у нас по сумісництву…
АК
Анастасія, консультант
експерт
15.07.2026 | 15:42
ІР
Ірина ЮР'ЄВА
15.07.2026 | 14:37
Відповідь надано
Помилка у перерахунку ПДФО: санкції та виправлення ситуації
4 роки підприємство отримує послуги за договорами ЦПХ від Фізосіб. Виплачує винагороду з утриманням ПДФО,ВЗ. В Об.звітності в Додатку 4 ДФ відображ.доходи з ознакою 102. ПДФО перераховували на бюдж.рахунок «Податок на дох.фіз.осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів…
ІК
Ірина, консультант
експерт
15.07.2026 | 17:01

