ЛЮ
Люба
23.03.2023 | 12:43
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. На підприємстві є матеріали які були придбані ще з 2002 по 2008 рік. Вони вже мають непридатний вигляд. Як ми можемо їх списати?
ТК
Таїса, консультант
експерт
24.03.2023 | 10:19
Очікує відповідь
Зіпсовані запаси можна списати. У бухгалтерському обліку списання запасів з балансу відображають проведенням: дебет субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» з кредитом рахунку 20 «Виробничі запаси».
Сам факт списання запасів з балансу вимагає нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ у сумі податкового кредиту, який був відображений при їх придбанні. Адже їх неможливо буде використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності підприємства (п. 198.5 ПК). У такому разі на суму донарахованих податкових зобов’язань з ПДВ складають електронну податкову накладну, яку реєструють у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).
У бухгалтерському обліку донарахування податкових зобов’язань з ПДВ відображають проведенням: дебет субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» з кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками».
Також підприємство може понести витрати, пов’язані з вивезенням зіпсованих запасів та/або їх знищенням сторонньою організацією. Такі витрати також відображають на субрахунку 949.
Раді допомогти, звертайтесь ще
Сам факт списання запасів з балансу вимагає нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ у сумі податкового кредиту, який був відображений при їх придбанні. Адже їх неможливо буде використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності підприємства (п. 198.5 ПК). У такому разі на суму донарахованих податкових зобов’язань з ПДВ складають електронну податкову накладну, яку реєструють у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).
У бухгалтерському обліку донарахування податкових зобов’язань з ПДВ відображають проведенням: дебет субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» з кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками».
Також підприємство може понести витрати, пов’язані з вивезенням зіпсованих запасів та/або їх знищенням сторонньою організацією. Такі витрати також відображають на субрахунку 949.
Раді допомогти, звертайтесь ще
ІР
Ірина
02.09.2026 | 16:52
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік товарних запасів ФОП при продажу Старлінків юридичним особам
ФОП на єдиному податку продає Старлінки юриличним особам та ФОП. Продажу фіз особам немає. Розрахунки всі лише на IBAN.
Чи зобовязаний ФОП вести облік товарних запасів в такому випадку? Загалом в порядку 231 я не знайшла в переліку Старлінків взагалі…
Чи зобовязаний ФОП вести облік товарних запасів в такому випадку? Загалом в порядку 231 я не знайшла в переліку Старлінків взагалі…
АК
Анастасія, консультант
експерт
02.09.2026 | 17:31
НА
НАТАЛІЯ
02.09.2026 | 16:06
Відповідь надано
Чи можна наймати працівників при нульовому доході у вересні
Будь ласка детальніше:
Фоп відкрився 1 вересня 2026 року ,на єдиному податку буде з 1 жовтня, то чи може у вересні прийняти працівника на роботу ,коли у вересні дохід буде нульовим…
Фоп відкрився 1 вересня 2026 року ,на єдиному податку буде з 1 жовтня, то чи може у вересні прийняти працівника на роботу ,коли у вересні дохід буде нульовим…
ОК
Ольга, консультант
експерт
02.09.2026 | 17:39
МД
Даньків Маряна Богданівна
02.09.2026 | 15:46
Відповідь надано
Чи має уповноважена особа право підписувати накладні на курчат
Чи може уповноважена особа згідно наказу керівника ставити підпис на накладних про отримання товару живого, а саме курчат добових…
ВК
Віра, консультант
експерт
02.09.2026 | 16:23
ЛЮ
Любов Піскун
02.09.2026 | 15:17
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Запит щодо суми індексації заробітної плати за серпень 2026
Добрый день. Підкажіть будь ласка суму індексації за серпень 2026. Базовий місяць січень 2026. Для заробітної плати 9000, і зар.плати 8647. Дякую…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
02.09.2026 | 17:52
АЛ
Алла
02.09.2026 | 15:08
Відповідь надано
Як правильно виписати ПН при зміні власника ліцензій
Клієнт придбав ліценції на програму до травня 2027р,акти підписал і тоді продали компанія,як нам вірно виписати ПН якщо в реєстрі за кодом ЄДРПОУ вже іннша компанія? Виписувати на нову компанію? Користуватись ліцензіями буде вже нова фірма…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.09.2026 | 16:54
ОЛ
Ольга
02.09.2026 | 15:06
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Перерахунок відпускних: зміна розрахункового періоду та звітність
Вітаю) Працівник пішов у відпустку з 31 серпня по 11 вересня. Відпускні були нараховані і виплачені за 12 днів відпустки 27 серпня. Розрахунковий період серпень2025р- липень 2026 року. Чи потрібно робити перерахунок відпускних за 11 днів вересня змінивши розрахунковий період на…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
02.09.2026 | 17:53
АЛ
Александра
02.09.2026 | 15:01
Відповідь надано
Які КВЕДи потрібно додати для продажу кремів
ФОП 1 гр відкрито КВЕД 96,02. робить манікюр. Орендує приміщення в торговому центрі. Є договір. Хоче продавати ще крема для рук, ніг. Який треба ще відктири квед…
АК
Анастасія, консультант
експерт
02.09.2026 | 16:21
ОЛ
Олена
02.09.2026 | 14:40
Відповідь надано
Визначення зарплатного критерію для заброньованого працівника у серпні
Добрий день. Працівник заброньований. Перебував на лікарняному частину липня по частину серпня 2026. Працівнику за 08.2026 нараховано заробітну плату 14705,00 плюс лікарняні за 07.2026, в сумі 2334,00 і плюс лікарняні за 08.2026 - 5440,00. Чи виконано зарплатний критерій для…
МК
Марія, консультант
експерт
02.09.2026 | 17:43
СВ
Світлана Лебединець
02.09.2026 | 14:20
Відповідь надано
Розрахунок відпустки для працівника після захворювання та продовження
Добрий день. Працівник перебував у відпустці з 20.07.2026 по 31.07.2026 , в період відпустки захворів з 16.07.2026 по 10.08.2026 і відпустку продовжують з 11.08.2026 по 22.08.2026. Який період для розрахунку відпустки з 11.08 по 22.08 потрібно брати…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
02.09.2026 | 17:51
ОЛ
Ольга
02.09.2026 | 14:14
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Документи для виведення з експлуатації знищених резервуарів акцизу
Маємо повністю знищені резервуари, рівнеміри та витратоміри внаслідок обстрілу 20.08. Які документи необхідно оформити для виведення їх з експуатації та зняття з обліку в податковій через довідку 1? Які терміни необхідно дотримуватися? Чи необхідно чекати фактичного демонтажу і…
ІК
Ірина, консультант
експерт
02.09.2026 | 17:39
ІВ
Інна Володимирівна
02.09.2026 | 13:58
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Покрокова схема надання грошових послуг через аптеку РРО
ТОВ, платник ПДВ, платник податку на прибуток на загальних підставах, має мережу аптек. ТОВ планує надавати послуги населенню щодо видачі грошових коштів, як це роблять супермаркети- фізична особа проводе грошові кошти по терміналу, а касир видає готівкову суму. Як працює…
ІК
Ірина, консультант
експерт
02.09.2026 | 16:38
ТД
Денисенко Тетяна Митрофанівна
02.09.2026 | 13:55
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Звірка списків з ТЦК після виключення з військового обліку
Добрий день. Чи потрібно звіряти списки з ТЦК по працівнику якого було виключено з військового обліку за віком 31.07.2026…
МК
Марія, консультант
експерт
02.09.2026 | 14:27
ОШ
Шаблій Ольга
02.09.2026 | 13:53
Відповідь надано
Запит на зразок наказу та інструкцію для ПРРО/РРО
Вітаю! шукаю взірець Наказу про організацію розрахункових операцій та використання ПРРО/РРО та Інструкцію касира ПРРО. допоможіть, будь ласка.
Дякую…
Дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
02.09.2026 | 16:08
АН
Анна
02.09.2026 | 13:25
Відповідь надано
Проблеми з УКТЗЕД: як правильно вказати код товару
Вітаю. ТОВ (Заг.с-ма, ПДВ, податк.різн.) придбало товар у ФОП непл.ПДВ. Код УКТЗЕД ніде не вказано. ФОП відповів, що коду в них немає. Як в такому випадку вірно вказати код УКТЗЕД товару, для подальшого продажу та реєстрації ПН? Та чи повинен ФОП подбати про наявність такого…
ОК
Ольга, консультант
експерт
02.09.2026 | 15:38
МА
Марія
02.09.2026 | 12:52
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Повернення коштів працівнику за витрати: облік у касовій книзі
Доброго дня! Працівник оплатив власні кошти за відправку документів, кошти йому повернуті через авансовий звіт,чи потрібно дану суму вписувати в касову книгу і робити прибутковий і видатковий касовий ордер, якщо так то які кореспондуючі рахунки для касової книги…
ОК
Ольга, консультант
експерт
02.09.2026 | 16:14
ТИ
Тищенко Алина
02.09.2026 | 12:49
Відповідь надано
Перехід на загальну систему: чи потрібна заява на ПДВ
змінився засновник ТОВ з фіз особи на юр особу. Через це з 01.10.2026 року стаємо платником на загальній системі замість єдиного податку (заяву вже подано).
Чи треба подавати заяву на платникка ПДВ, якщо протягом останніх 12 місяців, коли ми були платником єдиного податку…
Чи треба подавати заяву на платникка ПДВ, якщо протягом останніх 12 місяців, коли ми були платником єдиного податку…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.09.2026 | 13:22
ЛИ
Лисканич Христина
02.09.2026 | 12:41
Відповідь надано
Коригування податкової накладної: порядок та дата виписки РК
Добрий день. ТОВ платник ПДВ 20.02.2025 отримали кошти за послуги і виписали ПН. Послуги досі не надані і надані не будуть. З покупцем буде підписано акт взаємозаліку і ці кошти будуть оплатою за товар по іншому договору. Як і якою датою коректно виписати РК до ПН…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.09.2026 | 13:43
ЛИ
Лисканич Христина
02.09.2026 | 12:39
Відповідь надано
Коригування податкової накладної при зміні умов угоди про послуги
Добрий день. ТОВ платник ПДВ 17.05.2022 отримали кошти за послуги і виписали ПН. Послуги досі не надані і надані не будуть. З покупцем буде підписано акт взаємозаліку і ці кошти будуть оплатою за товар по іншому договору. Як виписати РК до ПН за послуги, якщо вона виписана і…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.09.2026 | 13:59
РД
Раїса Дмитриевна
02.09.2026 | 12:38
Відповідь надано
Помилка у звітності 20-ОПП: як виправити ситуацію
Доброго дня!!! в ек виявлено помилку щодо 20-опп. авто придбано квітень 2018,подали звіт вчасно з іденфікатором 2000006. 09.10.2018 подаємо звіт , бо зміни через код 3 знімаємо 2000006 та фіксуємо новий код/2000016/, 19.11.2018/ знову зміни,знову код знімаємо та появл новий…
ОК
Оксана, консультант
експерт
02.09.2026 | 14:52
ОО
Остапович Оксана
02.09.2026 | 12:28
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Нарахування амортизації на техніку до початку її використання
сільс. підприємство тільки почало працювати, закупило сільс. техінку, але не почало ще працювати. чи потрібно нараховувати амортизацію, чи почати нараховувати коли фактично буде використовуватися ця техінка, яка буде проводка при нарахуванні амортизації, якщо техінка не…
ВК
Віра, консультант
експерт
02.09.2026 | 12:56


