ОК
Кизюк Олена Миколаївна
25.01.2023 | 12:49
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. ПП (юр. особа) за 4 кв. 2022р. до звіту по ЄСВ не включено дивіденди.Як подати звітний новий -тільки на 4 дф чи повний звіт. (в д1 просить в гр.25 проставити 0;1)чи не буде задвоєння даних.

Марина, консультант
експерт
26.01.2023 | 16:52
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: порядок проведення коригувань Розрахунку визначений розд. V Порядку №4 від 13.01.2015р. Якщо після подання звіту були виявлені помилки, то для того, щоб їх виправити, потрібно подати податковий розрахунок з типом форми Звітний новий - у разі виправлення помилок до закінчення граничного терміну подання звіту, або Уточнюючий- якщо помилки виправляються після закінчення граничного терміну подання звіту. Порядок заповнення "Звітного нового" та "Уточнюючого" Розрахунків є однаковим. Розрахунки "Звітний новий" та "Уточнюючий" подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Отже, якщо у Вас є квитанція 2 про прийняття Податкового розрахунку з типом форми "Звітний" за 4 квартал 2022р., то Новий Звітний подається у складі головного розрахунку та тільки тих додатків 4-ДФ, які потрібно виправити, в яких додаються лише пропущені рядки. Податкові розрахунки нумеруються в хронологічному порядку в межах звітного кварталу, тому якщо Звітний Податковий розрахунок за 4 квартал 2022р. був №1, то Звітний новий за 4 квартал 2022р. буде № 2. В Звітному новому розрахунку рядки 07-110 не заповнюються. В додатках 4-ДФ пропущений рядок заповнюється і в графі 10 ставимо "0". В Звітному новому Додатку 4-ДФ рядок ВСЬОГО не заповнюється. Якщо у Звітному Додатку 4-ДФ був заповнений рядок 4, то в Звітному новому його потрібно продублювати.
Ради допомогти, звертайтесь ще
Ради допомогти, звертайтесь ще
АЛ
Альона
04.06.2026 | 22:20
Відповідь надано
Як оплачується наднормова праця при неповному робочому дні
Добрий вечір, якщо працівник оформлений на 0,5 ставки і відпрацював більше годин за місяць, з/п розраховується як зазвичай чи надлишок годин оплачується в подвійному розмірі? Треба робити наказ та заяву від працівника, якщо було відпрацьовано більше годин…
НК
Наталя, консультант
експерт
04.06.2026 | 23:04
НЗ
Злобіна Наталия Миколаївна
04.06.2026 | 21:06
Відповідь надано
Перехід на єдиний податок: чи потрібен розрахунок доходу
ФОП весь 2025 рік перебував на єдиному податку, з січня 2026 року на загальній системі, а з липня 2026 року знову хоче перейти на єдиний податок, чи треба до заяви про перехід на єп додавати Розрахунок доходу за попередній к.рік…
МК
Марина, консультант
експерт
04.06.2026 | 23:25
АП
Привалєй Альона Володимирівна
04.06.2026 | 20:21
Відповідь надано
Документи та порядок дій для продовження відпустки по догляду
Працівник перебував у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Наразі він планує продовжити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.
Підкажіть, будь ласка, які документи необхідно отримати від працівника для…
Підкажіть, будь ласка, які документи необхідно отримати від працівника для…
НК
Наталя, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:54
ІК
Крив Ірина
04.06.2026 | 19:35
Відповідь надано
Як розрахувати відпустку без даних про зарплату за червень
ЯК розрахувати відпустку за період 01.07.26 по 02.07.2026, якщо немає даних про нараховану зарплату за червень 2026…
ІК
Ірина, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:20
ІР
Ірина
04.06.2026 | 19:34
Відповідь надано
Ведення бухгалтерії для юрособи на єдиному податку: можливості
Доброго дня. Чи може юрособа на єдиному податку вести лише картку рахунку по рахунках, тобто не використовувати оборотно-сальдову відомість по рахунках? Дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.06.2026 | 20:28
ТЕ
Тетяна
04.06.2026 | 19:06
Відповідь надано
Вибір коду УКТЗЕД для програмного забезпечення у ПДВ ситуації
Добрий день
ТзОВ продало Програмне забезпечення, який Код УКТЗЕД проставляти, оскільки придбане як товар а код 00502 із жовтня 2025 не існує
нам постачальник зареєстрував із кодом 58.29, але надало видаткову…
ТзОВ продало Програмне забезпечення, який Код УКТЗЕД проставляти, оскільки придбане як товар а код 00502 із жовтня 2025 не існує
нам постачальник зареєстрував із кодом 58.29, але надало видаткову…
СК
Світлана, консультант
експерт
04.06.2026 | 21:58
ТІ
Тетяна Ігорівна
04.06.2026 | 18:48
Відповідь надано
Чи потрібно подавати РК через помилку в найменуванні
Добрий день.
При виписки податкової накладної на виготовлений промисловий вузол найменування номенклатури записали в повному обсязі, бо повне найменування містить кілька уточнюючих показників. Повне найменування зазначено у видатковій накладній. Чи це помилкою і потрібно…
При виписки податкової накладної на виготовлений промисловий вузол найменування номенклатури записали в повному обсязі, бо повне найменування містить кілька уточнюючих показників. Повне найменування зазначено у видатковій накладній. Чи це помилкою і потрібно…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.06.2026 | 21:47
ЛП
Прокопенко Людмила Олександрівна
04.06.2026 | 18:48
Відповідь надано
Звільнення керівника ТОВ без втрати статусу підписанта: можливості
Добрий вечір.Підкажіть будь ласка ТОВ має модельний статут на посаду керівника призначено іншу особу не засновника в ЄДР зазначено керівника на підставі цього йому нараховувалася заробітна плата зараз хочемо звільнити керівника бо велике навантаження на фонд оплати праці.Чи…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
04.06.2026 | 20:57
ВВ
Віта Василівна
04.06.2026 | 18:45
Відповідь надано
Помилкове подання повідомлення про прийняття співробітника в ЄСВ
добриго дня ! помилково подали " повідомлення про прийняття співробітника " не в тому звітному періоді , не в травні 2026 , а в травні 2025 . . наказ дата прийняття вказана вірно , але не той звітний період . Підкажіть як бути…
ІК
Ірина, консультант
експерт
04.06.2026 | 23:05
СВ
Світлана Лебединець
04.06.2026 | 18:39
Відповідь надано
Складання податкових накладних при безкоштовній передачі меблів благодійникам
Компанія закупила меблі для передачі їх іншій організації на благодійній основі- бесплатно. Компанія повинна скласти дві плодаткові накладні: 1- на ціну продажу (ціна продажу 0,00 грн.) Як повинна бути заповнена така ПН. 2- на ціну перевищення (тобто ціну придбання) Як повинна…
СК
Світлана, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:28
ЮЛ
Юлія
04.06.2026 | 18:26
Відповідь надано
ПДВ на імпорт послуг: купівля ІТ послуг у нерезидента
вітаю,питання по ПДВ: резидент платник ПДВ купує ІТ послуги у нерезидента безввоза в Україну які продаються також іншому нерезиденту без вивоза з України ( за територією України) чи потрібно виписувати ПДВ на імпорт послуг і податкову на реалізаціїю нерезиденту з нульовим пдв…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.06.2026 | 21:19
ОЛ
Олена
04.06.2026 | 17:59
Відповідь надано
Правила подання 20-ОПП для оренди нежитлових приміщень
ФО знаходиться на обліку ДПС за місцем проживання. здійснює підприємницьку діяльність за квед 68.20 (надання в оренду власного майна) у іншій області. Здаються в оренду 4 нежитлових приміщення за однією адресою. як правильно подати 20-опп - на всі приміщення чи достатньо вказати…
КР
Катерина, редактор сайту 7eminar
експерт
05.06.2026 | 01:09
VE
Veronica
04.06.2026 | 17:55
Відповідь надано
Уточнення звітів: як виправити помилки в зарплаті
Доброго дня, підкажіть будь ласка , як правильно подати уточнюючи об'єднані звіти за попередні періоди, якщо не вірно було нарахована зп, це потрібно за кожен місяць окремо робити уточнюючу? чи в поточному звіті виправляти помилки за попередні періоди? і які будуть штрафи за…
НК
Наталя, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:43
НГ
Годованець Надія Михайлівна
04.06.2026 | 17:48
Відповідь надано
Розрахунок лікарняного на основі відпрацьованих днів і зарплати
У жовтні 25р нарахована сума 58500,00 грн відпрацьовано 9 кал. днів. яка сума береться до розрахунку лікарняного у червні 26р? (Зі всіх нарахувань ЄСВ сплачено)
Дякую…
Дякую…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:42
VE
Veronica
04.06.2026 | 17:42
Відповідь надано
Штрафи за несвоєчасну виплату зарплати: кому і коли загрожують
Доброго дня , який орган штрафую за несвоєчасну виплату зп? податкова ? чи охорона праці? і коли вона може накласти штраф? при переверці тільки?
і якщо зараз будемо подавати уточнюючі об'єднані звіти і донараховувати зп за попередні періоди , це податкова відразу ж побаче…
і якщо зараз будемо подавати уточнюючі об'єднані звіти і донараховувати зп за попередні періоди , це податкова відразу ж побаче…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
04.06.2026 | 21:00
ТЕ
Тетяна
04.06.2026 | 17:37
Відповідь надано
Коли вказувати електронну марку на фіскальному чеку алкоголю
Доброго дня. З якого періоду потрібно вказувати у фіскальному чеку ТОВ при продажі алкоголю потрібно вказувати електронну марку з 01.01.2026 чи з 01.11.2026р. Чи є штрафні санкції за відсутність цього реквізиту…
ІК
Ірина, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:45
НА
Наталія
04.06.2026 | 17:21
Відповідь надано
Необхідність подання Відомості про транспортні засоби підприємства пояснення
Добрий день, Просимо надати роз'яснення щодо необхідності подання Відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів та техніки підприємства. Чи зобов'язане підприємство ТОВ Дія Сіті з найманими працівникаби подавати зазначену Відомість до територіального центру…
АР
Аліна, редакторка новин 7eminar
експерт
04.06.2026 | 18:02
КО
Катерина Олександрівна
04.06.2026 | 17:19
Відповідь надано
Компенсація відпустки: донарахування ЄСВ та сплата з фактичної суми
ДД, якщо звільняємо 05.06.26, сплачуємо компенсацію відпустки + 5 діб червня, потрібно донараховувати ЄСВ 1902,34. Чи сплачуємо з фактичної суми…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:39
ЮЛ
Юля
04.06.2026 | 17:19
Відповідь надано
Уточнення нарахування ЄСВ для працівника з інвалідністю до вересня 2024 року
встановили ,що працвнику була встановлена інвалідність до 01.09.2024 ,Ю але бугалтером нараховувалось в вересні і жовтні єсв в розмірі 8,41% як правильно уточнити і за який період…
ІК
Ірина, консультант
експерт
05.06.2026 | 07:41
ЛА
Лариса
04.06.2026 | 17:18
Відповідь надано
ПДВ при списанні товарів для подарункових наборів співробітникам та клієнтам
Доброго дня,
Підприємство,платник ПДВ, перед новорічними святами закупили ряд товарів з ПДВ і без ПДВ для створення подарункових наборів співробітникам та своїм клієнтам. На всі товари які були призначені для подарунків підприємство на несло свій логотип, сформувало із цих…
Підприємство,платник ПДВ, перед новорічними святами закупили ряд товарів з ПДВ і без ПДВ для створення подарункових наборів співробітникам та своїм клієнтам. На всі товари які були призначені для подарунків підприємство на несло свій логотип, сформувало із цих…
СК
Світлана, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:22

