АН
Анастасія
25.01.2023 | 12:23
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підкажіть будь ласка як правильно показувати перехідні лікарняні в об'єднаній звітності які почалися в грудні 05.12.22 і закінчились 12.01.23? Три рази продовжували лікарняний.

Марина, консультант
експерт
26.01.2023 | 16:34
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: Якщо лікарняні "перехідні", слід зробити розподіл лікарняних за місяцями. При цьому:
-лікарняні вказуються у тому місяці, коли відбулося їх нарахування;
-формується стільки рядків, скільки місяців припадає період тимчасової непрацездатності;
-суми за лікарняними листами треба розподілити пропорційно дням хвороби, що припадають на кожен із місяців лікарняного;
-якщо після розподілу лікарняного загальний дохід протягом місяця (зарплата + лікарняний) становить менше МЗП, необхідно донарахувати ЕСВ до мінімального розміру згідно п.5 ст.8 Закону №2464 «Про ЄСВ». В грудні ЄСВ до мінімального розміру не дотягуємо, тому що не відомий загальний нарахований дохід за цей місяць. Про те, що потрібно робити саме так, податкова вказує у своєму листі від 29.01.2016 р. № 1394/5/99-99-17-03-03-16, який є чинним до сьогодні : Якщо у працівника (за основним місцем роботи) початок та закінчення лікарняного припадає на різні місяці, ЄСВ у місяці початку лікарняного нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не відома (сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності). При цьому суми допомоги з тимчасової непрацездатності відносяться до того місяця, за який вони нараховані. Якщо після розподілу лікарняного загальний дохід за місяць становить менший за мінімальний розмір, необхідно за минулий місяць (місяці) донарахувати виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід). Тому:
1. У грудні 2022 р. у Додатку 1 показуємо тільки ЗП грудня;
2. У Додатку 1 за січень 2023 р. показуємо : ЗП січня + рядок з лікарняними грудня (період нарахування в графі 10 ставимо 12.2022) + доплата ЄСВ за грудень (у разі потреби) + рядок з лікарняними січня + доплата ЄСВ за січень (у разі потреби). Лікарняні в Додатку 1 показуємо з кодом застрахованої особи 29 у графі 8. Зразок заповнення Додатку 1 при перехідних лікарняних (приклад 7) storage.7eminar.ua/content/record/2507/prezentatsiia_zarplatna_zvitnist.pdf Ради допомогти, звертайтесь ще
-лікарняні вказуються у тому місяці, коли відбулося їх нарахування;
-формується стільки рядків, скільки місяців припадає період тимчасової непрацездатності;
-суми за лікарняними листами треба розподілити пропорційно дням хвороби, що припадають на кожен із місяців лікарняного;
-якщо після розподілу лікарняного загальний дохід протягом місяця (зарплата + лікарняний) становить менше МЗП, необхідно донарахувати ЕСВ до мінімального розміру згідно п.5 ст.8 Закону №2464 «Про ЄСВ». В грудні ЄСВ до мінімального розміру не дотягуємо, тому що не відомий загальний нарахований дохід за цей місяць. Про те, що потрібно робити саме так, податкова вказує у своєму листі від 29.01.2016 р. № 1394/5/99-99-17-03-03-16, який є чинним до сьогодні : Якщо у працівника (за основним місцем роботи) початок та закінчення лікарняного припадає на різні місяці, ЄСВ у місяці початку лікарняного нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не відома (сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності). При цьому суми допомоги з тимчасової непрацездатності відносяться до того місяця, за який вони нараховані. Якщо після розподілу лікарняного загальний дохід за місяць становить менший за мінімальний розмір, необхідно за минулий місяць (місяці) донарахувати виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід). Тому:
1. У грудні 2022 р. у Додатку 1 показуємо тільки ЗП грудня;
2. У Додатку 1 за січень 2023 р. показуємо : ЗП січня + рядок з лікарняними грудня (період нарахування в графі 10 ставимо 12.2022) + доплата ЄСВ за грудень (у разі потреби) + рядок з лікарняними січня + доплата ЄСВ за січень (у разі потреби). Лікарняні в Додатку 1 показуємо з кодом застрахованої особи 29 у графі 8. Зразок заповнення Додатку 1 при перехідних лікарняних (приклад 7) storage.7eminar.ua/content/record/2507/prezentatsiia_zarplatna_zvitnist.pdf Ради допомогти, звертайтесь ще
АЛ
Альона
04.06.2026 | 22:20
Відповідь надано
Як оплачується наднормова праця при неповному робочому дні
Добрий вечір, якщо працівник оформлений на 0,5 ставки і відпрацював більше годин за місяць, з/п розраховується як зазвичай чи надлишок годин оплачується в подвійному розмірі? Треба робити наказ та заяву від працівника, якщо було відпрацьовано більше годин…
НК
Наталя, консультант
експерт
04.06.2026 | 23:04
НЗ
Злобіна Наталия Миколаївна
04.06.2026 | 21:06
Відповідь надано
Перехід на єдиний податок: чи потрібен розрахунок доходу
ФОП весь 2025 рік перебував на єдиному податку, з січня 2026 року на загальній системі, а з липня 2026 року знову хоче перейти на єдиний податок, чи треба до заяви про перехід на єп додавати Розрахунок доходу за попередній к.рік…
МК
Марина, консультант
експерт
04.06.2026 | 23:25
АП
Привалєй Альона Володимирівна
04.06.2026 | 20:21
Відповідь надано
Документи та порядок дій для продовження відпустки по догляду
Працівник перебував у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Наразі він планує продовжити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.
Підкажіть, будь ласка, які документи необхідно отримати від працівника для…
Підкажіть, будь ласка, які документи необхідно отримати від працівника для…
НК
Наталя, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:54
ІК
Крив Ірина
04.06.2026 | 19:35
Відповідь надано
Як розрахувати відпустку без даних про зарплату за червень
ЯК розрахувати відпустку за період 01.07.26 по 02.07.2026, якщо немає даних про нараховану зарплату за червень 2026…
ІК
Ірина, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:20
ІР
Ірина
04.06.2026 | 19:34
Відповідь надано
Ведення бухгалтерії для юрособи на єдиному податку: можливості
Доброго дня. Чи може юрособа на єдиному податку вести лише картку рахунку по рахунках, тобто не використовувати оборотно-сальдову відомість по рахунках? Дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.06.2026 | 20:28
ТЕ
Тетяна
04.06.2026 | 19:06
Відповідь надано
Вибір коду УКТЗЕД для програмного забезпечення у ПДВ ситуації
Добрий день
ТзОВ продало Програмне забезпечення, який Код УКТЗЕД проставляти, оскільки придбане як товар а код 00502 із жовтня 2025 не існує
нам постачальник зареєстрував із кодом 58.29, але надало видаткову…
ТзОВ продало Програмне забезпечення, який Код УКТЗЕД проставляти, оскільки придбане як товар а код 00502 із жовтня 2025 не існує
нам постачальник зареєстрував із кодом 58.29, але надало видаткову…
СК
Світлана, консультант
експерт
04.06.2026 | 21:58
ТІ
Тетяна Ігорівна
04.06.2026 | 18:48
Відповідь надано
Чи потрібно подавати РК через помилку в найменуванні
Добрий день.
При виписки податкової накладної на виготовлений промисловий вузол найменування номенклатури записали в повному обсязі, бо повне найменування містить кілька уточнюючих показників. Повне найменування зазначено у видатковій накладній. Чи це помилкою і потрібно…
При виписки податкової накладної на виготовлений промисловий вузол найменування номенклатури записали в повному обсязі, бо повне найменування містить кілька уточнюючих показників. Повне найменування зазначено у видатковій накладній. Чи це помилкою і потрібно…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.06.2026 | 21:47
ЛП
Прокопенко Людмила Олександрівна
04.06.2026 | 18:48
Відповідь надано
Звільнення керівника ТОВ без втрати статусу підписанта: можливості
Добрий вечір.Підкажіть будь ласка ТОВ має модельний статут на посаду керівника призначено іншу особу не засновника в ЄДР зазначено керівника на підставі цього йому нараховувалася заробітна плата зараз хочемо звільнити керівника бо велике навантаження на фонд оплати праці.Чи…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
04.06.2026 | 20:57
ВВ
Віта Василівна
04.06.2026 | 18:45
Відповідь надано
Помилкове подання повідомлення про прийняття співробітника в ЄСВ
добриго дня ! помилково подали " повідомлення про прийняття співробітника " не в тому звітному періоді , не в травні 2026 , а в травні 2025 . . наказ дата прийняття вказана вірно , але не той звітний період . Підкажіть як бути…
ІК
Ірина, консультант
експерт
04.06.2026 | 23:05
ЮЛ
Юлія
04.06.2026 | 18:26
Відповідь надано
ПДВ на імпорт послуг: купівля ІТ послуг у нерезидента
вітаю,питання по ПДВ: резидент платник ПДВ купує ІТ послуги у нерезидента безввоза в Україну які продаються також іншому нерезиденту без вивоза з України ( за територією України) чи потрібно виписувати ПДВ на імпорт послуг і податкову на реалізаціїю нерезиденту з нульовим пдв…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.06.2026 | 21:19
ОЛ
Олена
04.06.2026 | 17:59
Відповідь надано
Правила подання 20-ОПП для оренди нежитлових приміщень
ФО знаходиться на обліку ДПС за місцем проживання. здійснює підприємницьку діяльність за квед 68.20 (надання в оренду власного майна) у іншій області. Здаються в оренду 4 нежитлових приміщення за однією адресою. як правильно подати 20-опп - на всі приміщення чи достатньо вказати…
КР
Катерина, редактор сайту 7eminar
експерт
05.06.2026 | 01:09
VE
Veronica
04.06.2026 | 17:55
Відповідь надано
Уточнення звітів: як виправити помилки в зарплаті
Доброго дня, підкажіть будь ласка , як правильно подати уточнюючи об'єднані звіти за попередні періоди, якщо не вірно було нарахована зп, це потрібно за кожен місяць окремо робити уточнюючу? чи в поточному звіті виправляти помилки за попередні періоди? і які будуть штрафи за…
НК
Наталя, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:43
VE
Veronica
04.06.2026 | 17:42
Відповідь надано
Штрафи за несвоєчасну виплату зарплати: кому і коли загрожують
Доброго дня , який орган штрафую за несвоєчасну виплату зп? податкова ? чи охорона праці? і коли вона може накласти штраф? при переверці тільки?
і якщо зараз будемо подавати уточнюючі об'єднані звіти і донараховувати зп за попередні періоди , це податкова відразу ж побаче…
і якщо зараз будемо подавати уточнюючі об'єднані звіти і донараховувати зп за попередні періоди , це податкова відразу ж побаче…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
04.06.2026 | 21:00
ТЕ
Тетяна
04.06.2026 | 17:37
Відповідь надано
Коли вказувати електронну марку на фіскальному чеку алкоголю
Доброго дня. З якого періоду потрібно вказувати у фіскальному чеку ТОВ при продажі алкоголю потрібно вказувати електронну марку з 01.01.2026 чи з 01.11.2026р. Чи є штрафні санкції за відсутність цього реквізиту…
ІК
Ірина, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:45
НА
Наталія
04.06.2026 | 17:21
Відповідь надано
Необхідність подання Відомості про транспортні засоби підприємства пояснення
Добрий день, Просимо надати роз'яснення щодо необхідності подання Відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів та техніки підприємства. Чи зобов'язане підприємство ТОВ Дія Сіті з найманими працівникаби подавати зазначену Відомість до територіального центру…
АР
Аліна, редакторка новин 7eminar
експерт
04.06.2026 | 18:02
КО
Катерина Олександрівна
04.06.2026 | 17:19
Відповідь надано
Компенсація відпустки: донарахування ЄСВ та сплата з фактичної суми
ДД, якщо звільняємо 05.06.26, сплачуємо компенсацію відпустки + 5 діб червня, потрібно донараховувати ЄСВ 1902,34. Чи сплачуємо з фактичної суми…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:39
ЮЛ
Юля
04.06.2026 | 17:19
Відповідь надано
Уточнення нарахування ЄСВ для працівника з інвалідністю до вересня 2024 року
встановили ,що працвнику була встановлена інвалідність до 01.09.2024 ,Ю але бугалтером нараховувалось в вересні і жовтні єсв в розмірі 8,41% як правильно уточнити і за який період…
ІК
Ірина, консультант
експерт
05.06.2026 | 07:41
ЛА
Лариса
04.06.2026 | 17:18
Відповідь надано
ПДВ при списанні товарів для подарункових наборів співробітникам та клієнтам
Доброго дня,
Підприємство,платник ПДВ, перед новорічними святами закупили ряд товарів з ПДВ і без ПДВ для створення подарункових наборів співробітникам та своїм клієнтам. На всі товари які були призначені для подарунків підприємство на несло свій логотип, сформувало із цих…
Підприємство,платник ПДВ, перед новорічними святами закупили ряд товарів з ПДВ і без ПДВ для створення подарункових наборів співробітникам та своїм клієнтам. На всі товари які були призначені для подарунків підприємство на несло свій логотип, сформувало із цих…
СК
Світлана, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:22
НА
Назарій Сузанський
04.06.2026 | 17:17
Відповідь надано
Оцифрування трудових книжок: як врахувати стаж в агресорі
Оцифрування трудових книжок. Що робити коли трудовий стаж у країні-агресорі (росії)? подавати сканкопії такої трудової? дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
04.06.2026 | 22:20
НІ
Ніна
04.06.2026 | 17:13
Відповідь надано
Прийом працівника з документами з Дії: необхідність завірки
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи можна здійснювати прийом працівника якщо працівник надав документи з Дії, а саме, Ідентифікаційний номер, Національний паспорт, Диплом про освіту, Свідоцтво про шлюб, Свідоцтво про народження дітей, довідка про реєстрацію місця проживання…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
04.06.2026 | 21:01

