Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати окремий звіт про інвалідів підприємству
Станом на 28.07.2026 затвердженої форми Звіту не існує. Тому подавати поки що нічого.
Згідно роз’яснень податкової звіт мають подавати всі роботодавці. Навіть якщо роботодавець виконав норматив, звіт потрібно буде подати.
https://7eminar.ua/news/20255-list-vid-dps-mense-8-pracivnikiv-abo-vikonanii-normativ-ci
Але на сьогодні маємо два проєкти наказів, які затверджують форму Звіту:
- перший, оприлюднений 22.05.2026 (далі – Проєкт 1);
- другий, доопрацьований ДПС і наданий профспілкам 12.06.2026 (далі – Проєкт 2).
Згідно з останнім Проєктом 2 від ДПС Звіт подають роботодавці / платники цільового внеску. При цьому у самій формі Звіту виділено три категорії роботодавців / платників цільового внеску. Це:
- Платник внеску, у якого СКШП за квартал від 8 до 25 працівників;
- Платник внеску, у якого СКШП за квартал – більше 25 працівників;
- Підприємство, установа, організація, основним видом діяльності якої є реабілітація осіб з інвалідністю, навчання таких осіб або догляд за ними.
Платник внеску – це роботодавець із СКШП 8 і більше осіб, який не виконав норматив.
Тобто, якщо виходити з логіки, наданої в Проєкті 2, якщо норматив працевлаштування осіб з інвалідністю виконано, то звіт подавати не потрібно.
Строк подання звітності
Платники внеску мають подавати звіти про його нарахування, обчислення та сплату відповідно до ст. 46 Податкового кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1144) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Це передбачено прикінцевими та перехідними положеннями Закону України від 15.01.2025 №4219-IХ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4219-20#Text).
Наразі потрібно дочекатись затвердження офіційної форми Звіту та роз’яснень від ДПС. Подавати звіт у довільній формі не потрібно.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
🥳 Професійне свято варте особливих пропозицій! Знижки до -70% і подарунки для Вас! 👉https://7eminar.ua/subscribe2
Є відповідь АІ
Включення РК на скасування ПДВ у декларацію за серпень
Чи обкладається ПДВ викуп частини паю в кооперативі
Є відповідь АІ
Нарахування ПДВ при здачі металобрухту від списання ОЗ
Є відповідь АІ
Виправлення об'єднаного звіту: перенесення відпусток у серпні
Чи потрібно два ПРРО для одного пристрою монобанку
Податкові наслідки безоплатної передачі товару нерезиденту: важливі питання
Відправляємо безоплатно товар нерезиденту. ВМД оформлюється з кодом 039. Які податкові для нас наслідки? Чи вважається це доходом нерезидента? Чи сплачується податок на репатріацію? Чи буде зніматися в додатку РІ вартість відправленого товару…
Як правильно оформити матеріальну допомогу для підвищення зарплати
Виправлення помилкового нарахування зарплати працівнику, що пропав безвісти
Правомірність повернення коштів за мінусом винагороди в угоді
Розрахунок ПДФО та ВЗ за витратами на робочу візу
Є відповідь АІ
Наслідки несвоєчасної реєстрації податкової накладної для ПДВ
Є відповідь АІ
Підприємницька діяльність: сумісництво працівника та податкові наслідки
Які можуть бути податкові наслідки…
Є відповідь АІ
Можливість подання уточнюючого балансу під час митної перевірки
Є відповідь АІ
Уточнення звіту: помилка у сумі виплаченого доходу ФОП
Є відповідь АІ
Звітність стартапу після виходу за критерії: що врахувати
Підкажіть, будь ласка, підприємство отримало резиденство Дія Сіті на умовах стартапу в червні 2026 року. В липні та серпні підприємство вийшло за критерії умов стартапу. З липня має більше 50 гіг-контрактерів та з серпня перевищило дохід 10 млн.грн. Як в…
Є відповідь АІ
Чи можливо повторно надати благодійну допомогу підприємству
Ставки ЄСВ і ПДФО для працівника-сумісника з інвалідністю
Є відповідь АІ
Комісії за невикористання кредитної лінії: облік витрат у періодах
Визначення мінімальної бази оподаткування ПДВ при реалізації товару
ТОВ (Юр. особа – платник податку на прибуток та ПДВ) реалізує товар по ціні нижче собівартості. Собівартість товару складається з ціни постачальника + додаткові витрати на транспортування цього…
Є відповідь АІ
Хто з роботодавців зобов'язаний подавати Звіт про норматив
У статті «Кому треба подавати Звіт про норматив 4% до 09.11: розбираємо всі випадки» спочатку зазначено, що обов’язок виникає, якщо середньооблікова кількість штатних працівників за звітний…

